中文字幕无码欧洲_免费av专区在线观看_久久久久精品人妻_亚洲午夜免费小视频

岳陽縣新墻鎮(zhèn)2017年度財政預算編制說明
來源:新墻鎮(zhèn)   2018-02-24 16:44
瀏覽量:1 | | | |

  根據(jù)2017年鎮(zhèn)黨委、政府工作計劃和縣財政工作會議精神,結(jié)合我鎮(zhèn)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,編制今年的財政預算。

  一、基本情況

  我鎮(zhèn)地處洞庭湖之濱、新墻河畔,轄7個村、2個居委會,286個居民小組,國土面積79.5 平方公里,耕地面積49900畝,人口31268人(其中:農(nóng)業(yè)人口25423人非農(nóng)業(yè)人口5845人)。我鎮(zhèn)交通區(qū)位優(yōu)勢明顯,京珠高速公路、107國道縱貫南北,榮公公路橫穿東西,是縣委、縣政府“兩環(huán)一線”戰(zhàn)略的重點發(fā)展區(qū)域。我鎮(zhèn)為全國重點集鎮(zhèn),境內(nèi)新墻農(nóng)業(yè)工業(yè)化園和縣生態(tài)工業(yè)園發(fā)展形勢良好。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革后,確定我鎮(zhèn)固定收入為976.36萬(兩稅上劃基數(shù)61.69萬,轉(zhuǎn)移支付914.67萬),支出包干基數(shù)1960.1萬元。在支出包干基數(shù)中含下列預算單位:離退休、行政、財政、經(jīng)管、計生、農(nóng)技、農(nóng)機、畜牧、文化、衛(wèi)生、企業(yè)、廣播、水利、司法、居委會等。今年財政稅收任務1000萬元,企業(yè)固定稅源少,除在本地工商納稅戶散稅外,短期內(nèi)房產(chǎn)一體化稅收成為我鎮(zhèn)的收入重點,其余依靠向上爭取解決,剛性支出大于本級可用財力,支出缺口大,收支難以平衡。

  二、預算編制的指導思想

  2017年財政預算編制和財政工作的指導思想是:全面貫徹落實黨的十八大、十八屆五中全會精神和各級經(jīng)濟工作、財政工作會議精神,全面深化改革,全力推動發(fā)展。以保運轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展為中心,集中財力用于穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。堅持落實中央八項規(guī)定,牢固樹立過緊日子的思想,控制和壓減一般性支出,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),強化預算績效管理,促進預算公開透明;堅持科學化、精細化管理,做到收入預算真實完整,基本支出準確規(guī)范,項目支出科學合理,不斷提高財政預算編制質(zhì)量和水平。

  三、預算編制原則

  1、收支平衡原則。堅持量入為出,量財辦事的原則,確保財政收支平衡,略有結(jié)余。

  2、綜合財政預算原則。實現(xiàn)收支兩條線,統(tǒng)一安排各單位的收支計劃,做到收支統(tǒng)管,統(tǒng)籌兼顧。

  3、零基預算原則。按當年可用財力和實際需要,統(tǒng)籌安排各項支出。

  4、部門預算原則。推行部門預算,細化預算編制,強化預算管理。

  5、勤儉節(jié)約原則。提倡勤儉辦事、艱苦樸素的工作作風,降低行政運行成本,反對鋪張浪費。

  四、2017年財政收支預算

  (一)預算總收入                      2539.86萬元

  1、公共財政預算收入                  1113.5萬元

  (1)一般預算收入                   1000萬元

  國稅700萬元;地稅300萬元(其中所得稅基數(shù)36萬)。

 。2)非稅收入                              113.5萬元

 、倬游瘯h(huán)境衛(wèi)生整治收入                        20萬元

  ②鎮(zhèn)計生辦社會撫養(yǎng)費收入                        30萬元

 、蹚V播站電視收視費收入                          25萬元

 、艹鞘薪逃郊邮杖                             10.5萬元

 、萆笆杖                                     8萬元

 、藿ú膱@協(xié)調(diào)收入                             20萬元

 、哝(zhèn)屬資產(chǎn)租賃收入(林場、魚池)                      萬元

 、噫(zhèn)自來水公司收入                               萬元

  2、上級財政補助收入                          976.36 萬元

  基數(shù)補貼61.69萬元;轉(zhuǎn)移支付470.38萬元;均衡性轉(zhuǎn)移支付444.29萬元。

  3、基金收入(國有土地使用權(quán)出讓金收入)              300萬元

   4、其他收入                            150萬元

 。ǘ、財政預算總支出(含預備費、剔除上級專項追加)  2496.35萬元

  1、預算內(nèi)支出                                      1931.35萬元

  (1)安排黨委政府機關(guān)經(jīng)費678.2萬元

 、偃藛T經(jīng)費及基金上繳經(jīng)費539.8萬元。其中:a、在職干部職工(64人)工資160萬,津補貼127.7萬,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼25.2萬,公車改革補貼27萬(10.5個月,從2月15日起執(zhí)行),養(yǎng)老保險57.6萬,醫(yī)療保險21.6萬,住房公積金55萬,職業(yè)年金23萬,工傷保險4.3萬,失業(yè)保險3萬;b、退休人員(18人)津補貼32.6萬;c、大學生村官津補貼1.7萬元。

 、诠媒(jīng)費139.5萬元。其中:黨建、組織經(jīng)費30萬(其中:遠程站點維護費機關(guān)、清水村、新華村、馬形村、高橋村、三合村、燎原村、雙楓村各0.5萬);政府辦公費4萬元;宣傳費5萬;租車費6萬元;招待費8萬元;印刷費5萬元;維修費8萬元;報刊費11萬元;手機報2.5萬,會議費6萬元;政府各項采購20萬元;便民服務中心2萬;食堂32萬元(含食堂人員經(jīng)費12萬元)。

 。2)一般專項支出113萬元

  招商引資3萬元;人大經(jīng)費5萬元;政協(xié)經(jīng)費2萬元;工會經(jīng)費20萬;征兵經(jīng)費2萬元,武裝工作經(jīng)費3萬元;紀檢監(jiān)察經(jīng)費﹙包括辦案津貼﹚4萬元;扶貧工作支出6萬元(含工作經(jīng)費2萬元);環(huán)境整治工作經(jīng)費3萬元;財政事務費5萬元;移民工作經(jīng)費2萬元;確權(quán)頒證4萬元;農(nóng)業(yè)普查工作經(jīng)費2萬元;經(jīng)管、統(tǒng)計工作經(jīng)費6萬元(含小康指標考核工作經(jīng)費3萬元);砂石經(jīng)費2萬元;規(guī)范村民建房18萬元;危房改造3萬元;控建拆違工作經(jīng)費5萬元;文明創(chuàng)建工作經(jīng)費5萬元;品牌創(chuàng)建工作經(jīng)費5萬元;環(huán)境保護工作經(jīng)費1萬元;禁炮工作經(jīng)費5萬元;市場管理工作經(jīng)費2萬元(含食品、藥品安全監(jiān)督工作經(jīng)費1萬元)。

 。3)公共安全支出60萬元

  綜治、信訪經(jīng)費30萬元;司法所工作經(jīng)費4萬元;派出所辦案經(jīng)費10萬元(包括禁毒經(jīng)費3萬元);治超治亂工作經(jīng)費3萬元;反邪教工作經(jīng)費2萬元;安全生產(chǎn)工作經(jīng)費9萬元;法庭經(jīng)費2萬。

 。4)社會保障支出29.5萬元

  城鄉(xiāng)居民醫(yī)保以及新農(nóng)保工作經(jīng)費6.5萬元;離退休人員遺屬費8萬元;失地農(nóng)民保障支出15萬元。

 。5)文教、衛(wèi)生各項經(jīng)費21.6萬元

  ①教育17.6萬元。其中:辦公費用7萬元,教師節(jié)1萬元,兒童節(jié)0.6萬元,中考5萬元,教育質(zhì)量獎金2萬元,教育安全獎金2萬元;

 、谛l(wèi)生院4萬元(含年度禽流感防控工作經(jīng)費)。

 。6)林業(yè)、國土經(jīng)費6萬元

 、倭謽I(yè)站工作經(jīng)費3萬元(森林防火經(jīng)費2萬元);

 、趪了ぷ鹘(jīng)費3萬元。

 。7)計劃生育服務所各項經(jīng)費88.19萬元

  其中:①在職人員(6人)工資15.3萬,津補貼11.3萬,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼2.67萬,養(yǎng)老保險5.32萬,醫(yī)療保險2萬,(住房公積金4.6萬),工傷保險0.4萬,職業(yè)年金2.2萬;②退休人員(4人)津補貼6.6萬元;③計生工作保障資金38.4萬(按全鎮(zhèn)人口32000人×12元/人核算,含村專干報酬、陣地建設、純女戶配套、協(xié)會經(jīng)費、手術(shù)后遺癥、村專干直報手機話費、獨生子女保險、打擊兩非經(jīng)費等,在完成縣定社會撫養(yǎng)費征收任務的前提下鎮(zhèn)財政予以保障,完成超過縣定任務的部分鎮(zhèn)財政按50%予以追加工作經(jīng)費,如未完成縣定任務則按差額任務在總?cè)蝿罩兴嫉陌俜直认鄳藴p保障資金);④計生工作保2016年類位(縣第三名)獎2萬,每前進一個位次獎2萬。

 。8)水務站各項經(jīng)費54.56萬元

  其中:①在職人員(6人)工資16.5萬,津補貼11.3萬,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼3.1萬,公務交通補貼0.6 萬,養(yǎng)老保險5.56萬,醫(yī)療保險2.1萬,(住房公積金4.9萬),工傷保險0.5萬,職業(yè)年金2.3萬;②退休人員(5人)津補貼8.2萬元;③堤垸經(jīng)費5萬元。

 。9)農(nóng)技推廣服務中心各項經(jīng)費177.56萬元

 、俎r(nóng)技站68.4萬元。其中:a、在職人員(9人)工資23.2萬,津補貼17萬,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼3.9萬,養(yǎng)老保險8.1萬,醫(yī)療保險3萬,(住房公積金6.9萬),工傷保險0.6萬,職業(yè)年金3.3萬;b、退休人員(4人)津補貼6.8萬元;c、農(nóng)技服務費2.5萬元。

 、谵r(nóng)機站43.7萬元。其中:a、在職人員(6人)工資14.4萬,津補貼11萬,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼2.8萬,養(yǎng)老保險5.1萬,醫(yī)療保險1.9萬,(住房公積金4.4萬),工傷保險0.4萬,職業(yè)年金2萬;b、退休人員(2人)津補貼3.1萬元;c、工作經(jīng)費3萬元。

 、坌竽琳65.46萬元。其中:a、在職人員(6人)工資13.2萬,津補貼10.6萬,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼2.6萬,養(yǎng)老保險4.8萬,醫(yī)療保險1.8萬,(住房公積金4.2萬),工傷保險0.36萬,職業(yè)年金1.9萬;b、退休人員(14人)津補貼23.2萬元;c、防疫經(jīng)費7萬元。

 。10)公共文化事業(yè)發(fā)展中心各項經(jīng)費113.78萬元

 、購V播站28.2萬元。其中:a、在職人員(4人)工資7.8萬,津補貼7.1萬,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼1.4萬,養(yǎng)老保險3萬,醫(yī)療保險1.2萬,(住房公積金2.5萬),工傷保險0.3萬,職業(yè)年金1.2萬;b、退休人員(2人,易洪生、周金龍)津補貼3.2萬元;c、機關(guān)收視費1萬;鎮(zhèn)村通2萬。

 、诔墙ㄞk74.48萬元。其中:a、在職人員(8人)工資17萬,津補貼14.2萬,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼2.7萬,養(yǎng)老保險6.24萬,醫(yī)療保險2.34萬,(住房公積金5.25萬),工傷保險0.5萬,職業(yè)年金2.5萬;b、易三喜、汪文斌人員經(jīng)費各5.5萬,共11萬;c、勞務派遣人員6人×3萬=18萬(每人每月2500元)。

 、燮髽I(yè)辦7.1萬元。其中:退休人員(4人)津補貼7.1萬元;

  ④文化站4萬元(其中:公益事業(yè)性支出2萬)。

 。11)勞動就業(yè)與社會發(fā)展中心各項經(jīng)費22.96萬元

  ①勞動站13.46萬元。其中:a、在職人員(1人)工資2.2萬,津補貼1.8萬,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼0.4萬,養(yǎng)老保險0.8萬,醫(yī)療保險0.3萬,(住房公積金0.7萬),工傷保險0.06萬,職業(yè)年金0.4萬;b、余岳東5.5萬;c、工作經(jīng)費2萬元。

 、诿裾(jīng)費支出9.5萬元。其中:新墻敬老院5萬,三合敬老院3萬,殘疾人事業(yè)1.5萬。

 。12)安排居委會28萬元(其中老街居委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費14萬,十二公里居委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費14萬)。

  (13)安排村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費229萬元

  其中:村級轉(zhuǎn)移支付7個村=189萬元(在縣未明確的前提下,先按原27個小村每村7萬元預算),村工作績效工資40萬元。

 。14)環(huán)境整治經(jīng)費189萬元

  其中:村級組織服務群從專項經(jīng)費28×1萬元/村=28萬元,村級環(huán)境衛(wèi)生考核經(jīng)費14萬元,新黃路2萬元,集鎮(zhèn)環(huán)境整治145萬元(其中居委會包干經(jīng)費116萬,保潔公司17.6萬)。

 。15)其他支出100萬元。(不可預見性的支出)

 。16)預備費20萬元。

  2、非稅支出                                         245萬元

 。1)、防汛、抗旱經(jīng)費30萬元;

 。2)、專項支出60萬元(改善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境);

 。3)、廣播事務支出25萬元;

 。4)、十二公里居委會衛(wèi)生費支出20萬元;

 。5)、水利建設支出60萬元;

 。6)、機關(guān)建設20萬元(含機關(guān)院內(nèi)亮化綠化、辦公用房維修等);

  (7)、新農(nóng)村建設30萬元。

  3、各項債務償還支出                                    20萬元

  4、基金支出                                         300萬元

  集鎮(zhèn)建設支出300萬元(著力于集鎮(zhèn)改造升級)

  五、實有財力測算

  l、實有財力     萬元。其中:一般預算收入    萬元:非稅收入   萬元;上級財政補助收入    萬;基金收入    萬。

  2、實際支出萬元:一般預算支出    萬元;非稅支出   萬元;債務償還支出   萬元;基金支出   萬元。

  六、 可用財力減實際支出                 萬元

  萬元—萬元=萬元

  七、 本年實際預測結(jié)余    萬元用于消除以前年度財政赤字。

  新墻財政所

  二O一七年二月一日