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榮家灣鎮(zhèn)水務(wù)工作站預算說明
來源:榮家灣鎮(zhèn)   2016-05-13 00:00
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榮家灣鎮(zhèn)水務(wù)工作站,承擔著榮家灣鎮(zhèn)宣傳教育 《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等水利法律法規(guī)、培訓水利工作人員、防汛抗旱及全鎮(zhèn)各項水利設(shè)施建設(shè)維護管理等、全鎮(zhèn)水利工程項目申報、及其它水利相關(guān)工作。

本站在崗人員32名,水利編制人員21名,機關(guān)編制人員1名,在崗無編人員8名,因經(jīng)機構(gòu)改革未到退休-齡,提前內(nèi)退仍繼續(xù)上班人員2人。其中被借調(diào)政府規(guī)劃部門2人,水務(wù)站人員經(jīng)費運行依靠財政撥款,工程經(jīng)費來源于項目,但維修和堤防保護以及汛前處險經(jīng)費靠財政撥款運轉(zhuǎn)。

填報人:鄒燕霞

榮家灣鎮(zhèn)水務(wù)工作站

2016-3-10

岳陽縣2016-鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預算收支表
部門:       單位:元
收入 支出
項目 2015-執(zhí)行數(shù) 2016-預算數(shù) 項目 2015-執(zhí)行數(shù) 2016-預算數(shù)
一、一般預算撥款(補助)     一、基本支出    
1、經(jīng)費撥款(補助) 592500 592,500.0 1、工資福利支出 819473.04 1,286,105.0
2、納入預算管理的非稅收入拔款     2、一般商品和服務(wù)支出 457119.44 508,500.0
(1)專項收入     3、對個人和家庭的補助   322,680.0
(2)行政事業(yè)性收費收入     二、項目支出    
(3)罰沒收入     1、專項商品和服務(wù)支出    
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入     2、對企事業(yè)單位的補貼    
(5)其他收入     3、債務(wù)還本付息支出 821400 86,000.0
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款     4、基本建設(shè)支出 4168164 5,268,200.0
三、政府性基金撥款     5、其他資本性支出    
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 50000 55,000.0 6、其他支出    
五、上級補助收入 2211828.48 2,593,840.0 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出    
六、附屬單位繳款     四、對附屬單位補助支出    
七、其他收入 3411828 4,230,145.0 五、上繳上級支出    
八、上-結(jié)余     六、結(jié)余    
收入總計 6266156.48 7,471,485.0 支出總計 6266156.48 7,471,485.0
岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2016-部門預算支出明細表
      單位:元
經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 數(shù)值 備注
一、基本支出    
工資福利支出 基本工資 345600  
規(guī)范性公務(wù)員津補貼    
特殊崗位津貼    
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 69360  
績效工資/其他津補貼 278628  
公務(wù)消費補貼    
養(yǎng)老保險 112693  
醫(yī)療保險 460000  
生育保險    
殘疾人保障金    
工傷保險    
職業(yè)-金 13824  
失業(yè)保險金 6000  
其他工資福利支出    
一般商品和服務(wù)支出 辦公費 18000  
印刷費 5600  
水費 200  
電費 274000  
郵電費 1800  
物業(yè)管理費    
公務(wù)用運行維護費    
交通費 18900  
差旅費    
維修費 160000  
會議費    
勞務(wù)費    
培訓費    
公務(wù)接待費    
工會經(jīng)費    
福利費    
其他一般商品和服務(wù)支出 30000  
對個人和家庭的補助 離休費    
退休費 98000  
離退休津補貼 123600  
醫(yī)療費    
助學金    
住房公積金 96000  
遺屬費 5080  
撫恤金    
獎勵金    
老干費    
其他對個人和家庭的補助    
二、項目支出 1、專項商品和服務(wù)支出    
2、對企事業(yè)單位的補貼    
3、債務(wù)還本付息支出 86000  
4、基本建設(shè)支出 5268200  
5、其他資本性支出    
6、其他支出    
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出    
四、對附屬單位補助支出    
五、上繳上級支出    
六、結(jié)余    
合計 7471485