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岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站2016年部門決算
來源:縣交通局   2017-05-10 00:00
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岳陽縣2016-度交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站決算收支總表
收                  入 支                  出
項         目 2016-決算數(shù) 支出按經(jīng)濟科目分類 2016-決算數(shù) 支出按功能科目分類 2016-決算數(shù)
一、公共財政撥款(補助)   一、基本支出   201一般公共服務(wù)支出  
    1、經(jīng)費撥款 664,000.0       1、工資福利支出 665,000.0  203國防支出  
    2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款        2、商品和服務(wù)支出 485,000.0  204公共安全支出  
    (1)專項收入        3、對個人和家庭的補助 70,702.0  205教育支出  
    (2)行政事業(yè)性收費收入   二、項目支出   206科學(xué)技術(shù)支出  
    (3)罰沒收入        1、專項商品和服務(wù)支出   207文化體育與傳媒支出  
    (4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入        2、對企事業(yè)單位的補貼   208社會保障和就業(yè)支出  
    (5)其他收入 751,800.0       3、債務(wù)還本付息支出   209社會保險基金支出  
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款        4、基本建設(shè)支出   210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  
三、政府性基金撥款        5、其他資本性支出   211節(jié)能環(huán)保支出  
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入        6、其他支出   212城鄉(xiāng)社區(qū)支出  
五、上級補助收入   三、事業(yè)單位經(jīng)營支出   213農(nóng)林水支出  
六、附屬單位繳款   四、對附屬單位補助支出   214交通運輸支出  
七、其他收入   五、上繳上級支出   215資源勘探信息等支出  
八、上-結(jié)余收入       216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  
     1.公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)       217金融支出  
       (1)經(jīng)費撥款結(jié)轉(zhuǎn)       220國土海洋氣象等支出  
       (2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)       221住房保障支出  
     2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)       222糧油物資儲備支出  
     3.納入財政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn)       227預(yù)備費  
     4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)       229其他支出  
收入總 計 1,415,800.0  支出總計 1,220,702.0  支出總計  
岳陽縣2016-度交通質(zhì)監(jiān)站決算收支明細表
                                單元:元
經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 資金來源 其中:政府采購金額 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 當(dāng)-財力 上-結(jié)轉(zhuǎn)
經(jīng)費撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計 經(jīng)費撥款 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
合計 1220702 665000 664000             556702            
工資福利支出 基本工資 基本工資   362000 362000                          
津貼補貼/績效工資 規(guī)范性公務(wù)員津補貼                                
特殊崗位津貼                                
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼                                
績效工資/其他津補貼   233675 233675                          
社會保障繳費 養(yǎng)老保險   3200 2200             1000            
醫(yī)療保險                                
生育保險                                
殘疾人保障金                                
工傷保險                                
職業(yè)-金                                
其他社保保障費                                
其他工資福利支出   66125 66125                          
商品和服務(wù)支出(標準) 辦公費   54000               54000            
印刷費   24000               24000            
水費   1400               1400            
電費   5000               5000            
郵電費   9500               9500            
物業(yè)管理費   4800               4800            
公務(wù)車運行維護費   92000               92000            
其他交通費                                
差旅費                                
維修費   18000               18000            
會議費   2800               2800            
勞務(wù)費                                
培訓(xùn)費                                
公務(wù)接待費   125000               125000            
工會經(jīng)費                                
福利費                                
其他一般商品和服務(wù)支出   148500               148500            
對個人和家庭的補助 離休費                                
退休費                                
離退休津補貼                                
醫(yī)療費   1400               1400            
助學(xué)金                                
住房公積金   60842               60842            
遺屬費                                
獎勵金                                
老干費                                
其他對個人和家庭的補助   8460               8460            
專項商品和服務(wù)支出(非標準) 具體項目名稱 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫                                
                                   
                                   
對企事業(yè)單位的補貼                                    
                                   
債務(wù)利息支出                                    
債務(wù)還本支出                                    
資本性支出                                    
                                   
其他支出                                    
                                   
經(jīng)營支出                                    
對附屬單位補助支出                                    
上繳上級支出                                    
備注:請大家不要增減列,但根據(jù)需要可以加減行!皩m椛唐泛头⻊(wù)支出、對企事業(yè)單位的補貼、債務(wù)利息還本支出、經(jīng)營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。
岳陽縣2016-度交通質(zhì)監(jiān)站“三公”經(jīng)費決算表
                                                            單位:元
項      目 本-決算數(shù)
一、支出合計 216000
1、因公出國(境)費用  
2、公務(wù)接待費 125000
3、公務(wù)用車費 91000
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 91000
      (2)公務(wù)用車購置  
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)  
1.因公出國(境)團組數(shù)(個)  
2.因公出國(境)人數(shù)(人)  
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)  
4.公務(wù)用車保有量(輛) 1
5.公務(wù)接待批次(批) 100
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) 800
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 招待費增加原因:我站主要職責(zé)是對全縣交通在建項目的質(zhì)量和安全進行監(jiān)督,常-一線工地巡查,跑遍全縣鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村組,早出晚歸,由于實施項目較多,接待基層辦事,省市考核檢查頻率較高,導(dǎo)致招待費用增加。
備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
  2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。
  3、注明因公出國(境)團組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量;
  4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。
  5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。