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岳陽縣交通運輸局2016年部門決算
來源:縣交通局   2017-05-08 00:00
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收入支出決算總表
                            財決01表
編制單位:岳陽縣交通運輸局(本級)             2016-度             金額單位:元
收入 支出
項目 行次 -初預算數(shù) 調(diào)整預算數(shù) 決算數(shù) 項目(按功能分類) 行次 -初預算數(shù) 調(diào)整預算數(shù) 決算數(shù) 項目(按支出性質和經(jīng)濟分類) 行次 -初預算數(shù) 調(diào)整預算數(shù) 決算數(shù)
欄次   1 2 3 欄次   4 5 6 欄次   7 8 9
一、財政撥款收入 1 36,000,000.00 38,000,000.00 36,432,100.00 一、一般公共服務支出 37 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 60 7,000,000.00 8,000,000.00 7,290,000.00
  其中:政府性基金預算財政撥款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00 人員經(jīng)費 61 4,000,000.00 4,000,000.00 3,848,077.56
二、上級補助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、國防支出 39 0.00 0.00 0.00 常公用經(jīng)費 62 3,000,000.00 4,000,000.00 3,441,922.44
三、事業(yè)收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、項目支出 63 29,000,000.00 30,000,000.00 29,142,100.00
四、經(jīng)營收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00 0.00 基本建設類項目 64 29,000,000.00 30,000,000.00 29,142,100.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科學技術支出 42 0.00 0.00 0.00 行政事業(yè)類項目 65 0.00 0.00 0.00
六、其他收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化體育與傳媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上繳上級支出 66 0.00 0.00 0.00
  8       八、社會保障和就業(yè)支出 44 200,000.00 200,000.00 200,000.00 四、經(jīng)營支出 67 0.00 0.00 0.00
  9       九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 45 0.00 0.00 0.00 五、對附屬單位補助支出 68 0.00 0.00 0.00
  10       十、節(jié)能環(huán)保支出 46 0.00 0.00 0.00   69      
  11       十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00 支出經(jīng)濟分類 70
  12       十二、農(nóng)林水支出 48 0.00 0.00 0.00 基本支出和項目支出合計 71 36,432,100.00
  13       十三、交通運輸支出 49 35,800,000.00 37,800,000.00 36,232,100.00 工資福利支出 72 3,010,209.11
  14       十四、資源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00 商品和服務支出 73 3,178,542.44
  15       十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 51 0.00 0.00 0.00 對個人和家庭的補助 74 837,868.45
  16       十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00 對企事業(yè)單位的補貼 75 263,380.00
  17       十七、援助其他地區(qū)支出 53 0.00 0.00 0.00 債務利息支出 76 0.00
  18       十八、國土海洋氣象等支出 54 0.00 0.00 0.00 基本建設支出 77 29,142,100.00
  19       十九、住房保障支出 55 0.00 0.00 0.00 其他資本性支出 78 0.00
  20       二十、糧油物資儲備支出 56 0.00 0.00 0.00 其他支出 79 0.00
  21       二十一、其他支出 57 0.00 0.00 0.00   80      
  22       二十二、債務還本支出 58 0.00 0.00 0.00   81      
  23       二十三、債務付息支出 59 0.00 0.00 0.00   82      
本-收入合計 24 36,000,000.00 38,000,000.00 36,432,100.00 本-支出合計 83 36,000,000.00 38,000,000.00 36,432,100.00
用事業(yè)基金彌補收支差額 25 0.00 0.00 0.00 結余分配 84 0.00
-初結轉和結余 26 0.00 0.00 0.00 交納所得稅 85 0.00
基本支出結轉 27 0.00 提取職工福利基金 86 0.00
項目支出結轉和結余 28 0.00 轉入事業(yè)基金 87 0.00
經(jīng)營結余 29 0.00 其他 88 0.00
  30       -末結轉和結余 89 0.00 0.00 0.00
  31       基本支出結轉 90 0.00
  32       項目支出結轉和結余 91 0.00
  33       經(jīng)營結余 92 0.00
  34         93      
  35         94      
總計 36 36,000,000.00 38,000,000.00 36,432,100.00 總計 95 36,000,000.00 38,000,000.00 36,432,100.00
注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。                    
收入決算表
                    財決03表
編制單位:岳陽縣交通運輸局(本級)     2016-度       金額單位:元
項目 本-收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 36,432,100.00 36,432,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就業(yè)補助 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705 公益性崗位補貼 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通運輸支出 36,232,100.00 36,232,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路運輸 36,232,100.00 36,232,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101 行政運行 6,970,000.00 6,970,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102 一般行政管理事務 2,912,100.00 2,912,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104 公路新建 16,200,000.00 16,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140105 公路改建 7,680,000.00 7,680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140122 港口設施 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140136 水路運輸管理支出 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 其他公路水路運輸支出 2,280,000.00 2,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
            —4.%d—        
支出決算表
                  財決04表
編制單位:岳陽縣交通運輸局(本級)   2016-度       金額單位:元
項目 本-支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 36,432,100.00 7,290,000.00 29,142,100.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就業(yè)補助 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705 公益性崗位補貼 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通運輸支出 36,232,100.00 7,090,000.00 29,142,100.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路運輸 36,232,100.00 7,090,000.00 29,142,100.00 0.00 0.00 0.00
2140101 行政運行 6,970,000.00 6,970,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102 一般行政管理事務 2,912,100.00 0.00 2,912,100.00 0.00 0.00 0.00
2140104 公路新建 16,200,000.00 0.00 16,200,000.00 0.00 0.00 0.00
2140105 公路改建 7,680,000.00 0.00 7,680,000.00 0.00 0.00 0.00
2140122 港口設施 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00
2140136 水路運輸管理支出 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 其他公路水路運輸支出 2,280,000.00 0.00 2,280,000.00 0.00 0.00 0.00
                   
          —4.%d—        
三公經(jīng)費部門決算相關信息統(tǒng)計表
編制單位:岳陽縣交通運輸局(本級)     2016-度     金額單位:元
項目 行次 預算數(shù) 統(tǒng)計數(shù) 項目 行次 統(tǒng)計數(shù)
欄次 1 2 欄次 3
一、“三公”經(jīng)費支出 1 二、機關運行經(jīng)費 22  
(一)支出合計 2   389,000.00 (一)行政單位 23  
1.因公出國(境)費 3 0.00 0.00 (二)參照公務員法管理事業(yè)單位 24 0.00
2.公務用車購置及運行維護費 4   194,000.00   25  
(1)公務用車購置費 5 0.00 0.00 三、國有資產(chǎn)占用情況 26
(2)公務用車運行維護費 6   194,000.00 (一)車輛數(shù)合計(輛) 27 3
3.公務接待費 7   195,000.00 1.部級領導干部用車 28 0
(1)國內(nèi)接待費 8   195,000.00 2.一般公務用車 29 3
其中:外事接待費 9 0.00 0.00 3.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 30 0
(2)國(境)外接待費 10 0.00 0.00 4.特種專業(yè)技術用車 31 0
(二)相關統(tǒng)計數(shù) 11 5.其他用車 32 0
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) 12 0 (二)單價50萬元以上通用設備(臺,套) 33 0
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) 13 0 (三)單價100萬元以上專用設備(臺,套) 34 0
3.公務用車購置數(shù)(輛) 14 0   35  
4.公務用車保有量(輛) 15 3   36  
5.國內(nèi)公務接待批次(個) 16 245   37  
其中:外事接待批次(個) 17 0   38  
6.國內(nèi)公務接待人次(人) 18 2,850   39  
其中:外事接待人次(人) 19 0   40  
7.國(境)外公務接待批次(個) 20 0   41  
8.國(境)外公務接待人次(人) 21 0   42  
注:1.本表反映部門決算中“三公”經(jīng)費、機關運行經(jīng)費和國有資產(chǎn)占用情況等相關統(tǒng)計指標。
2.“三公”經(jīng)費填列單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出。預算數(shù)填列-初預算數(shù),支出統(tǒng)計數(shù)應與財決08表保持一致!叭苯(jīng)費相關統(tǒng)計數(shù)是指使用一般公共預算財政撥款負擔費用的相關批次、人次及車輛情況。
3.“機關運行經(jīng)費”填列行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的常公用經(jīng)費支出,相關數(shù)據(jù)應與財決07表保持一致。
4.“國有資產(chǎn)占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設備等固定資產(chǎn)數(shù)量情況,相關數(shù)據(jù)應與財決附01表保持一致。
                          財政撥款收入支出決算總表                          
                                                    財決01-1表
編制單位:岳陽縣交通運輸局                         2016-度                         金額單位:元
收入 支出 支出
項目 行次 -初預算數(shù) 調(diào)整預算數(shù) 決算數(shù) 項目(按功能分類) 行次 -初預算數(shù) 調(diào)整預算數(shù) 決算數(shù) 項目(按支出性質和經(jīng)濟分類) 行次 -初預算數(shù) 調(diào)整預算數(shù) 決算數(shù)
小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄次   1 2 3 欄次   4 5 6 7 8 9 10 11 12 欄次   13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共預算財政撥款 1 36,000,000.00 38,000,000.00 36,432,100.00 一、一般公共服務支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 54 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 7,290,000.00 7,290,000.00 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人員經(jīng)費 55 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 3,848,077.56 3,848,077.56 0.00
  3       三、國防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 常公用經(jīng)費 56 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 3,441,922.44 3,441,922.44 0.00
  4       四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、項目支出 57 29,000,000.00 29,000,000.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 29,142,100.00 29,142,100.00 0.00
  5       五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本建設類項目 58 29,000,000.00 29,000,000.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 29,142,100.00 29,142,100.00 0.00
  6       六、科學技術支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事業(yè)類項目 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  7       七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   60                  
  8       八、社會保障和就業(yè)支出 38 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00   61                  
  9       九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   62                  
  10       十、節(jié)能環(huán)保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   63                  
  11       十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出經(jīng)濟分類 64
  12       十二、農(nóng)林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工資福利支出 65 3,010,209.11 3,010,209.11 0.00
  13       十三、交通運輸支出 43 35,800,000.00 35,800,000.00 0.00 37,800,000.00 37,800,000.00 0.00 36,232,100.00 36,232,100.00 0.00 商品和服務支出 66 3,178,542.44 3,178,542.44 0.00
  14       十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 對個人和家庭的補助 67 837,868.45 837,868.45 0.00
  15       十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 對企事業(yè)單位的補貼 68 263,380.00 263,380.00 0.00
  16       十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 債務利息支出 69 0.00 0.00 0.00
  17       十七、援助其他地區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本建設支出 70 29,142,100.00 29,142,100.00 0.00
  18       十八、國土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他資本性支出 71 0.00 0.00 0.00
  19       十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 72 0.00 0.00 0.00
  20       二十、糧油物資儲備支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   73                  
  21       二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   74                  
  22       二十二、債務還本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   75                  
  23       二十三、債務付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   76                  
本-收入合計 24 36,000,000.00 38,000,000.00 36,432,100.00 本-支出合計 77 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 38,000,000.00 38,000,000.00 0.00 36,432,100.00 36,432,100.00 0.00 本-支出合計 77 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 38,000,000.00 38,000,000.00 0.00 36,432,100.00 36,432,100.00 0.00
  25         78                     78                  
-初財政撥款結轉和結余 26 0.00 0.00 0.00 -末財政撥款結轉和結余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -末財政撥款結轉和結余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共預算財政撥款 27 0.00 0.00 0.00 基本支出結轉 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支出結轉 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 28 0.00 0.00 0.00 項目支出結轉和結余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 項目支出結轉和結余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  29         82                     82                  
總計 30 36,000,000.00 38,000,000.00 36,432,100.00 總計 83 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 38,000,000.00 38,000,000.00 0.00 36,432,100.00 36,432,100.00 0.00 總計 83 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 38,000,000.00 38,000,000.00 0.00 36,432,100.00 36,432,100.00 0.00
注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。                                          
                        收入支出決算表                      
                                              財決02表
                        2016-度                     金額單位:元
項目 -初結轉和結余 本-收入 本-支出 收支結余 用事業(yè)基金彌補收支差額 結余分配 -末結轉和結余
支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 經(jīng)營結余 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 經(jīng)營結余 合計 交納所得稅 提取職工福利基金 轉入事業(yè)基金 其他 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 經(jīng)營結余
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
合計 0.00 0.00 0.00 0.00 36,432,100.00 36,432,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就業(yè)補助 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705 公益性崗位補貼 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通運輸支出 0.00 0.00 0.00 0.00 36,232,100.00 36,232,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路運輸 0.00 0.00 0.00 0.00 36,232,100.00 36,232,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101 行政運行 0.00 0.00 0.00 0.00 6,970,000.00 6,970,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102 一般行政管理事務 0.00 0.00 0.00 0.00 2,912,100.00 2,912,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104 公路新建 0.00 0.00 0.00 0.00 16,200,000.00 16,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140105 公路改建 0.00 0.00 0.00 0.00 7,680,000.00 7,680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140122 港口設施 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140136 水路運輸管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 其他公路水路運輸支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,280,000.00 2,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                  支出決算明細表                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                    財決05表
                                                                                                  2016-度                                                                                                 金額單位:元
項目 合計 工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 基本建設支出 其他資本性支出 對企事業(yè)單位的補貼 債務利息支出 其他支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本工資 津貼補貼 獎金 其他社會保障繳費 伙食補助費 績效工資 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 職業(yè)-金繳費 其他工資福利支出 小計 辦公費 印刷費 咨詢費 手續(xù)費 水費 電費 郵電費 取暖費 物業(yè)管理費 差旅費 因公出國(境)費用 維修(護)費 租賃費 會議費 培訓費 公務接待費 專用材料費 被裝購置費 專用燃料費 勞務費 委托業(yè)務費 工會經(jīng)費 福利費 公務用車運行維護費 其他交通費用 稅金及附加費用 其他商品和服務支出 小計 離休費 退休費 退職(役)費 撫恤金 生活補助 救濟費 醫(yī)療費 助學金 獎勵金 生產(chǎn)補貼 住房公積金 提租補貼 購房補貼 采暖補貼 物業(yè)服務補貼 其他對個人和家庭的補助支出 小計 房屋建筑物購建 辦公設備購置 專用設備購置 基礎設施建設 大型修繕 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 物資儲備 公務用車購置 其他交通工具購置 其他基本建設支出 小計 房屋建筑物購建 辦公設備購置 專用設備購置 基礎設施建設 大型修繕 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 物資儲備 土地補償 安置補助 地上附著物和青苗補償 拆遷補償 公務用車購置 其他交通工具購置 產(chǎn)權參股 其他資本性支出 小計 企業(yè)政策性補貼 事業(yè)單位補貼 財政貼息 其他對企事業(yè)單位的補貼 小計 國內(nèi)債務付息 國外債務付息 小計 贈與 貸款轉貸 其他支出
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合計 36,432,100.00 3,010,209.11 1,643,875.00 911,148.00 53,200.00 14,449.11 0.00 102,357.00 0.00 0.00 285,180.00 3,178,542.44 124,138.00 34,691.00 0.00 0.00 24,074.34 128,429.95 57,014.00 0.00 14,400.00 60,108.50 0.00 44,755.00 0.00 67,694.00 8,748.00 195,000.00 4,950.00 0.00 0.00 1,013,873.65 646,000.00 100,000.00 0.00 194,000.00 52,330.00 0.00 408,336.00 837,868.45 0.00 0.00 0.00 17,815.00 452,428.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,708.45 29,142,100.00 0.00 0.00 0.00 29,142,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,380.00 0.00 263,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就業(yè)補助 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705 公益性崗位補貼 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通運輸支出 36,232,100.00 2,810,209.11 1,643,875.00 911,148.00 53,200.00 14,449.11 0.00 102,357.00 0.00 0.00 85,180.00 3,178,542.44 124,138.00 34,691.00 0.00 0.00 24,074.34 128,429.95 57,014.00 0.00 14,400.00 60,108.50 0.00 44,755.00 0.00 67,694.00 8,748.00 195,000.00 4,950.00 0.00 0.00 1,013,873.65 646,000.00 100,000.00 0.00 194,000.00 52,330.00 0.00 408,336.00 837,868.45 0.00 0.00 0.00 17,815.00 452,428.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,708.45 29,142,100.00 0.00 0.00 0.00 29,142,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,380.00 0.00 263,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路運輸 36,232,100.00 2,810,209.11 1,643,875.00 911,148.00 53,200.00 14,449.11 0.00 102,357.00 0.00 0.00 85,180.00 3,178,542.44 124,138.00 34,691.00 0.00 0.00 24,074.34 128,429.95 57,014.00 0.00 14,400.00 60,108.50 0.00 44,755.00 0.00 67,694.00 8,748.00 195,000.00 4,950.00 0.00 0.00 1,013,873.65 646,000.00 100,000.00 0.00 194,000.00 52,330.00 0.00 408,336.00 837,868.45 0.00 0.00 0.00 17,815.00 452,428.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,708.45 29,142,100.00 0.00 0.00 0.00 29,142,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,380.00 0.00 263,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101 行政運行 6,970,000.00 2,810,209.11 1,643,875.00 911,148.00 53,200.00 14,449.11 0.00 102,357.00 0.00 0.00 85,180.00 3,058,542.44 124,138.00 34,691.00 0.00 0.00 24,074.34 128,429.95 57,014.00 0.00 14,400.00 60,108.50 0.00 44,755.00 0.00 67,694.00 8,748.00 195,000.00 4,950.00 0.00 0.00 1,013,873.65 526,000.00 100,000.00 0.00 194,000.00 52,330.00 0.00 408,336.00 837,868.45 0.00 0.00 0.00 17,815.00 452,428.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,708.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,380.00 0.00 263,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102 一般行政管理事務 2,912,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,912,100.00 0.00 0.00 0.00 2,912,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104 公路新建 16,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,200,000.00 0.00 0.00 0.00 16,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140105 公路改建 7,680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,680,000.00 0.00 0.00 0.00 7,680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140122 港口設施 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140136 水路運輸管理支出 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 其他公路水路運輸支出 2,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,280,000.00 0.00 0.00 0.00 2,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表為自動生成表。                                                                                                                                                                                              
                                                                                                  基本支出決算明細表                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                    財決05-1表
                                                                                                  2016-度                                                                                                 金額單位:元
項目 合計 工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 基本建設支出 其他資本性支出 對企事業(yè)單位的補貼 債務利息支出 其他支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本工資 津貼補貼 獎金 其他社會保障繳費 伙食補助費 績效工資 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 職業(yè)-金繳費 其他工資福利支出 小計 辦公費 印刷費 咨詢費 手續(xù)費 水費 電費 郵電費 取暖費 物業(yè)管理費 差旅費 因公出國(境)費用 維修(護)費 租賃費 會議費 培訓費 公務接待費 專用材料費 被裝購置費 專用燃料費 勞務費 委托業(yè)務費 工會經(jīng)費 福利費 公務用車運行維護費 其他交通費用 稅金及附加費用 其他商品和服務支出 小計 離休費 退休費 退職(役)費 撫恤金 生活補助 救濟費 醫(yī)療費 助學金 獎勵金 生產(chǎn)補貼 住房公積金 提租補貼 購房補貼 采暖補貼 物業(yè)服務補貼 其他對個人和家庭的補助支出 小計 房屋建筑物購建 辦公設備購置 專用設備購置 基礎設施建設 大型修繕 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 物資儲備 公務用車購置 其他交通工具購置 其他基本建設支出 小計 房屋建筑物購建 辦公設備購置 專用設備購置 基礎設施建設 大型修繕 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 物資儲備 土地補償 安置補助 地上附著物和青苗補償 拆遷補償 公務用車購置 其他交通工具購置 產(chǎn)權參股 其他資本性支出 小計 企業(yè)政策性補貼 事業(yè)單位補貼 財政貼息 其他對企事業(yè)單位的補貼 小計 國內(nèi)債務付息 國外債務付息 小計 贈與 貸款轉貸 其他支出
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合計 7,290,000.00 3,010,209.11 1,643,875.00 911,148.00 53,200.00 14,449.11 0.00 102,357.00 0.00 0.00 285,180.00 3,178,542.44 124,138.00 34,691.00 0.00 0.00 24,074.34 128,429.95 57,014.00 0.00 14,400.00 60,108.50 0.00 44,755.00 0.00 67,694.00 8,748.00 195,000.00 4,950.00 0.00 0.00 1,013,873.65 646,000.00 100,000.00 0.00 194,000.00 52,330.00 0.00 408,336.00 837,868.45 0.00 0.00 0.00 17,815.00 452,428.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,708.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,380.00 0.00 263,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就業(yè)補助 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705 公益性崗位補貼 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通運輸支出 7,090,000.00 2,810,209.11 1,643,875.00 911,148.00 53,200.00 14,449.11 0.00 102,357.00 0.00 0.00 85,180.00 3,178,542.44 124,138.00 34,691.00 0.00 0.00 24,074.34 128,429.95 57,014.00 0.00 14,400.00 60,108.50 0.00 44,755.00 0.00 67,694.00 8,748.00 195,000.00 4,950.00 0.00 0.00 1,013,873.65 646,000.00 100,000.00 0.00 194,000.00 52,330.00 0.00 408,336.00 837,868.45 0.00 0.00 0.00 17,815.00 452,428.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,708.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,380.00 0.00 263,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路運輸 7,090,000.00 2,810,209.11 1,643,875.00 911,148.00 53,200.00 14,449.11 0.00 102,357.00 0.00 0.00 85,180.00 3,178,542.44 124,138.00 34,691.00 0.00 0.00 24,074.34 128,429.95 57,014.00 0.00 14,400.00 60,108.50 0.00 44,755.00 0.00 67,694.00 8,748.00 195,000.00 4,950.00 0.00 0.00 1,013,873.65 646,000.00 100,000.00 0.00 194,000.00 52,330.00 0.00 408,336.00 837,868.45 0.00 0.00 0.00 17,815.00 452,428.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,708.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,380.00 0.00 263,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101 行政運行 6,970,000.00 2,810,209.11 1,643,875.00 911,148.00 53,200.00 14,449.11 0.00 102,357.00 0.00 0.00 85,180.00 3,058,542.44 124,138.00 34,691.00 0.00 0.00 24,074.34 128,429.95 57,014.00 0.00 14,400.00 60,108.50 0.00 44,755.00 0.00 67,694.00 8,748.00 195,000.00 4,950.00 0.00 0.00 1,013,873.65 526,000.00 100,000.00 0.00 194,000.00 52,330.00 0.00 408,336.00 837,868.45 0.00 0.00 0.00 17,815.00 452,428.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,708.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,380.00 0.00 263,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140136 水路運輸管理支出 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                  基本支出決算明細表                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                    財決05-1表
                                                                                                  2016-度                                                                                                 金額單位:元
項目 合計 工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 基本建設支出 其他資本性支出 對企事業(yè)單位的補貼 債務利息支出 其他支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本工資 津貼補貼 獎金 其他社會保障繳費 伙食補助費 績效工資 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 職業(yè)-金繳費 其他工資福利支出 小計 辦公費 印刷費 咨詢費 手續(xù)費 水費 電費 郵電費 取暖費 物業(yè)管理費 差旅費 因公出國(境)費用 維修(護)費 租賃費 會議費 培訓費 公務接待費 專用材料費 被裝購置費 專用燃料費 勞務費 委托業(yè)務費 工會經(jīng)費 福利費 公務用車運行維護費 其他交通費用 稅金及附加費用 其他商品和服務支出 小計 離休費 退休費 退職(役)費 撫恤金 生活補助 救濟費 醫(yī)療費 助學金 獎勵金 生產(chǎn)補貼 住房公積金 提租補貼 購房補貼 采暖補貼 物業(yè)服務補貼 其他對個人和家庭的補助支出 小計 房屋建筑物購建 辦公設備購置 專用設備購置 基礎設施建設 大型修繕 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 物資儲備 公務用車購置 其他交通工具購置 其他基本建設支出 小計 房屋建筑物購建 辦公設備購置 專用設備購置 基礎設施建設 大型修繕 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 物資儲備 土地補償 安置補助 地上附著物和青苗補償 拆遷補償 公務用車購置 其他交通工具購置 產(chǎn)權參股 其他資本性支出 小計 企業(yè)政策性補貼 事業(yè)單位補貼 財政貼息 其他對企事業(yè)單位的補貼 小計 國內(nèi)債務付息 國外債務付息 小計 贈與 貸款轉貸 其他支出
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合計 7,290,000.00 3,010,209.11 1,643,875.00 911,148.00 53,200.00 14,449.11 0.00 102,357.00 0.00 0.00 285,180.00 3,178,542.44 124,138.00 34,691.00 0.00 0.00 24,074.34 128,429.95 57,014.00 0.00 14,400.00 60,108.50 0.00 44,755.00 0.00 67,694.00 8,748.00 195,000.00 4,950.00 0.00 0.00 1,013,873.65 646,000.00 100,000.00 0.00 194,000.00 52,330.00 0.00 408,336.00 837,868.45 0.00 0.00 0.00 17,815.00 452,428.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,708.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,380.00 0.00 263,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就業(yè)補助 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705 公益性崗位補貼 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通運輸支出 7,090,000.00 2,810,209.11 1,643,875.00 911,148.00 53,200.00 14,449.11 0.00 102,357.00 0.00 0.00 85,180.00 3,178,542.44 124,138.00 34,691.00 0.00 0.00 24,074.34 128,429.95 57,014.00 0.00 14,400.00 60,108.50 0.00 44,755.00 0.00 67,694.00 8,748.00 195,000.00 4,950.00 0.00 0.00 1,013,873.65 646,000.00 100,000.00 0.00 194,000.00 52,330.00 0.00 408,336.00 837,868.45 0.00 0.00 0.00 17,815.00 452,428.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,708.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,380.00 0.00 263,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路運輸 7,090,000.00 2,810,209.11 1,643,875.00 911,148.00 53,200.00 14,449.11 0.00 102,357.00 0.00 0.00 85,180.00 3,178,542.44 124,138.00 34,691.00 0.00 0.00 24,074.34 128,429.95 57,014.00 0.00 14,400.00 60,108.50 0.00 44,755.00 0.00 67,694.00 8,748.00 195,000.00 4,950.00 0.00 0.00 1,013,873.65 646,000.00 100,000.00 0.00 194,000.00 52,330.00 0.00 408,336.00 837,868.45 0.00 0.00 0.00 17,815.00 452,428.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,708.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,380.00 0.00 263,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101 行政運行 6,970,000.00 2,810,209.11 1,643,875.00 911,148.00 53,200.00 14,449.11 0.00 102,357.00 0.00 0.00 85,180.00 3,058,542.44 124,138.00 34,691.00 0.00 0.00 24,074.34 128,429.95 57,014.00 0.00 14,400.00 60,108.50 0.00 44,755.00 0.00 67,694.00 8,748.00 195,000.00 4,950.00 0.00 0.00 1,013,873.65 526,000.00 100,000.00 0.00 194,000.00 52,330.00 0.00 408,336.00 837,868.45 0.00 0.00 0.00 17,815.00 452,428.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,708.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,380.00 0.00 263,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140136 水路運輸管理支出 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00