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岳陽縣水務(wù)局2016年部門決算公開說明
來源:縣水務(wù)局   2017-05-16 00:00
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一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

岳陽縣水務(wù)局是縣人民政府主管水務(wù)工作的行政事業(yè)單位,為履行水務(wù)工作職責(zé),根據(jù)岳縣辦發(fā)[2011]14號文件規(guī)定,水務(wù)局設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu),11個下屬單位。水務(wù)局核定人員編制197人,其中財政補助人員68人,自收自支人員129人。-末實有人數(shù)197人。固定資產(chǎn)-末總值345.57萬元,其中辦公用房2585平方米,價值84.28萬元。一般公務(wù)用車1臺,價值29.00萬元。

二、2016-度部門決算表

附表一:決算收支總表

附表二:支出決算明細(xì)表

附表三:“三公”經(jīng)費決算情況表

三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度,我局收入總計8796.06萬元,即財政撥款收入8796.06萬元。全-支出總計8796.06萬元,其中:工資福利支出478.65萬元,占總支出的5.44%;商品和服務(wù)支出91.95萬元,占總支出的1.05%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)46.02萬元,占總支出的0.52%;項目支出8,179.44萬元,占總支出的92.99%。

2、-度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2016-公共決算財政撥款支出8796.06萬元,其中:基本支出616.62萬元,系保障我局一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等各項支出。包括用于行政運行、防汛抗旱、水利工程建設(shè)與管理、水行政執(zhí)法、水資源與河道管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費;項目支出8,179.44萬元,是我局為完成水利基本建設(shè)任務(wù)而發(fā)生的支出,主要用于全縣小型病險水庫除險加固、中小河流整治支出等方面。

3、-度“三公”經(jīng)費決算情況

2016-“三公”經(jīng)費支出合計20.29萬元,比公開的2016-部門預(yù)算數(shù)23.00萬元減少2.71萬元,系我局今-采取加強內(nèi)部管理、規(guī)范財務(wù)報賬制度、降低公務(wù)成本、減免浪費、減少行政支出,提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措的成果。分項為:公務(wù)接待費支出12.18萬元,比預(yù)算15.00萬元減少2.82萬元,減少18.8%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.11萬元,比預(yù)算8.00萬元增加0.11萬元,增加1.37%。

4、-度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況

2016-度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出616.62萬元。其中,人員經(jīng)費524.67萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費91.95萬元,用于機關(guān)常維護工作,如防汛抗旱、爭資立項、項目規(guī)劃編制、辦公、水電、郵電、物業(yè)維護管理等方面。

(二)下一步措施及建議

2016-,我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下,堅持科學(xué)理財、依法理財,確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿完成了各項工作任務(wù),促進了經(jīng)濟和水利事業(yè)的良性發(fā)展。下一步,我局將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強化事前預(yù)算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進一步完善機關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為水務(wù)工作順利開展提供資金保障。

附表:岳陽縣水務(wù)局2016-度部門決算公開表格