根據《岳陽縣財政局關于編報2015年縣本級部門預算的通知》要求,本著收入真實完整、支出準確規(guī)范和厲行節(jié)約的原則,我單位編制了2015年本級部門預算,現將預算基本情況說明如下:
一、本單位基本情況
二、2015年預算編制的主要依據和原則
2015年預算編制的主要依據為2014年的決算情況并綜合考慮相關的增減變動因素安排;且堅持統(tǒng)籌預算內外財力、量力而行、收支平衡的原則,支出安排在保證人員經費的基礎上向提高監(jiān)測能力確保監(jiān)測質量傾斜。
1、2015年預算收入和支出情況
2015年我站預算收入總額為213.6萬元,其中財政撥款213.6萬元,2015年我站預算支出總額213.6萬元,其中:人員支出110.01萬元,公用支出17.0萬元,對個人和家庭的補助支出14.47萬元,項目支出72.12萬元。
2、收入總額及分類
(1)財政撥款213.6萬元,包括財政一般預算撥款143.6萬元,納入預算的非稅收入撥款70萬元。
3、支出總額及分類
2015年預算支出總額213.6萬元,其中:
岳陽縣環(huán)境監(jiān)測站
2015年7月16日