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岳陽縣旅游局2015年度決算收支總表
來源:縣文化旅游廣電新聞出版局   2016-06-15 00:00
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岳陽縣旅游局決算收支總表
      單位:萬元
收入 支出
內容 2015-決算數(shù) 內容 2015-決算數(shù)
一、公共財政撥款 249.42 一、基本支出 76.37
     經費撥款       ﹙一﹚工資福利支出 34.15
     納入公共預算管理的非稅收入撥款       ﹙二﹚一般商品和服務支出 31.86
二、政府性基金撥款       ﹙三﹚對個人和家庭的補助 10.36
三、納入專戶管理的非稅收入撥款   二、項目支出 183.49
四、上級財政補助   三、事業(yè)單位經營支出  
五、事業(yè)單位經營服務收入   四、對附屬單位補助支出  
六、其他收入 10.44 五、上繳上級支出  
    六、-末結轉和結余  
收入合計 259.86 支出合計 259.86
岳陽縣2015-度旅游局支出決算明細表
                        單位:萬元
經濟科目 項目名稱/科目 資金來源 功能分類的項級科目代碼及名稱
合計 當-財力 上-結轉
財政預算撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計 預算撥款 納入預算管理的非稅收入撥款
合計 259.86 249.42 249.42             10.44    
工資福利支出 基本工資 17.4 17.4 17.4                 2160501行政運行
津貼補貼 16.05 16.05 16.05                 2160501行政運行
社會保障繳費 0.05 0.05 0.05                 2160501行政運行
其他工資福利支出 0.65 0.64 0.64                 2160501行政運行
一般商品和服務支出 辦公費 4.86 4.86 4.86                 2160504旅游宣傳
印刷費 0.16 0.16 0.16                 2160504旅游宣傳
水費 0.05 0.05 0.05                 2160504旅游宣傳
電費 0.8 0.8 0.8                 2160504旅游宣傳
郵電費 1.1 1.1 1.1                 2160504旅游宣傳
物業(yè)管理費                        
公務用車運行維護費                        
其他交通費 6.44 6.44 6.44                 2160504旅游宣傳
差旅費 0.14 0.14 0.14                 2160504旅游宣傳
維修費                        
會議費 0.43 0.43 0.43                 2160504旅游宣傳
勞務費 2.44 2.44 2.44                 2160504旅游宣傳
培訓費 1.37 1.37 1.37                 2160504旅游宣傳
公務接待費 3.75 3.75 3.75                 2160504旅游宣傳
工會經費                        
福利費                        
其他一般商品和服務支出 10.32 10.36 10.36                 2160504旅游宣傳
對個人和家庭的補助 離休費                        
退休費                        
離退休津補貼                        
醫(yī)療費                        
助學金                        
住房公積金 9.26 9.26 9.26                 2160504旅游宣傳
遺屬費                        
獎勵金                        
老干費                        
其他對個人和家庭的補助 1.1 1.1 1.1                 2160504旅游宣傳
項目支出 183.49 173.05 173.05             10.44   2160505旅游行業(yè)業(yè)務管理
事業(yè)單位經營支出                        
對附屬單位補助支出                        
上繳上級支出                        
結余                        
其他支出                        
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。
岳陽縣2015-度旅游局“三公”經費決算情況表
                                                            單位:萬元
項      目 本-決算數(shù)
一、支出合計 10.18
1、因公出國(境)費用  
2、公務接待費 3.74
3、公務用車費 6.44
其中:(1)公務用車運行維護費 6.44
      (2)公務用車購置  
二、相關統(tǒng)計數(shù)  
1.因公出國(境)團組數(shù)(個)  
2.因公出國(境)人數(shù)(人)  
3.公務用車購置數(shù)(輛)  
4.公務用車保有量(輛)  
5.公務接待批次(批) 80
6.公務接待人數(shù)(人) 420
三、“三公”經費增減變化原因等說明

2015-“三公”經費支出合計10.18萬元。分項為:公務接待費支出3.74萬元,公務接待共80 420人次。比上-減少0.16萬元。因公租車費6.44萬元。比上-減少0.64萬元,兩項共計減少0.8萬元。

備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  2、“三公”經費數(shù)包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。
  3、注明因公出國(境)團組數(shù)和人數(shù);當-公務用車購置數(shù)和保有量;
  4、注明公務接待批次和人數(shù)。
  5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。