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岳陽縣商務2015年度部門決算公開
來源:縣商務糧食局   2016-06-15 00:00
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岳陽縣商務2015-度部門決算公開

一、部門職責及機構設置情況

   (一)部門職責

    1、貫徹落實國家有關內外貿易、國際經濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策,擬訂本縣相應的中長期發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施。

    2、培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場,推進流通產業(yè)結構調整和連鎖經營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式。

    3、擬訂全縣流通領域市場體系及流通秩序和打破市場壟斷、地區(qū)封鎖的政策,建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系;監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況,負責肉類、酒類、食糖等重要消費品和煤炭、成品油等重要生產資料的市場調控。

    4、承擔牽頭協(xié)調整頓和規(guī)范全縣市場秩序工作的責任,提出整頓和規(guī)范全縣市場秩序的工作建議,推動商務領域信用建設,指導商業(yè)信用銷售,建立市場誠信公共服務平臺;按有關規(guī)定對藥品等特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

    5、起草全縣商品流通業(yè)和商貿服務業(yè)(含餐飲業(yè)、住宿業(yè)等)的有關規(guī)范性文件草案,制定實施細則和市場準則,調查研究流通行業(yè)重大問題,提出政策建議;負責縣生豬定點屠宰的監(jiān)督管理工作;承擔商品流通業(yè)和商貿服務業(yè)(含餐飲業(yè)、住宿業(yè)等)的行業(yè)管理工作;指導報廢汽車管理和二手車市場、民爆器材專營、再生資源回收工作;按有關規(guī)定對拍賣、典當、租賃、舊貨流通活動和酒類產銷進行監(jiān)督管理。

    6、執(zhí)行國家制定的進出口商品管理辦法、進出口商品目錄和進出口配額招標政策,承擔進出口配額計劃的編報、下達和組織實施及配額、許可證管理工作。

    7、貫徹執(zhí)行國家對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備出口的政策。

    8、牽頭擬訂服務貿易發(fā)展規(guī)劃并開展相關工作,會同有關部門制定促進服務出口和服務對象承包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施,推動服務對外承包平臺建設。

    9、承擔全縣商務系統(tǒng)涉及世貿組織相關事務的研究、指導和服務工作,組織協(xié)調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易有關工作。

    10、監(jiān)督檢查全縣外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律、法規(guī)和合同章程的情況,協(xié)調解決有關問題;指導和管理全縣外商投資企業(yè)的進出口工作;負責辦理全縣外商投資企業(yè)中產品出口企業(yè)、先進技術企業(yè)的確認和考核。

    11、承擔全縣對外經濟技術合作工作,起草全縣對外經濟合作的規(guī)范性文件草案,擬訂全縣對外經濟合作的政策和管理辦法,指導和監(jiān)督全縣對外投資、對外承包工程、勞務合作、設計咨詢等業(yè)務管理,承擔全縣聯(lián)合國等國際組織對我縣經濟技術合作的有關管理事務,承擔全縣國際經濟援助和受援項目的歸口管理工作,負責境外就業(yè)職業(yè)介紹機構的管理和監(jiān)督檢查等工作。

    12、負責組織參加商務部和省政府、市政府、縣政府舉辦的內外貿易促銷活動、對外經濟技術合作活動,指導、協(xié)調以岳陽縣名義在境內外舉辦的各種內外貿交易會、展覽會、展銷會等活動。

    13、承擔全縣商務系統(tǒng)統(tǒng)計及其信息發(fā)布工作,提供信息咨詢服務,指導全縣流通領域信息網絡及電子商務建設;指導全縣商貿流通行業(yè)協(xié)會、學會等社團組織工作。

    14、承擔全縣金融證券保險等機構的協(xié)調工作,支持縣域經濟的發(fā)展。

(二)機構設置及基本情況

    我局共設辦公室、法規(guī)股、服務業(yè)發(fā)展股、貿易管理股、市場管理股、人事股六個股室。有岳陽縣商務行政執(zhí)法大隊、岳陽縣定點屠宰管理辦公室二個非獨立核算二級機構。全局共有行政事業(yè)性質人員90人,其中:在職人員43人(全額編制人員27人,差額編制人員16人);退休人員47人。共有固定資產賬面價值112.6萬元,其中:房屋及構筑物:50.6萬元;公務小車1臺,價值21.74萬元。

二、2015-度部門決算表

附表一:決算收支總表

附表二:支出決算明細表

附表三:“三公”經費決算情況表

三、部門決算基本情況說明

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2015-度,我局收入總計453.14萬元,即財政撥款收入374萬元,其他收入:79.14萬元(勞動局撥付退休人員工資)。全-支出總計453.14萬元。其中,工資福利支出95.29萬元,占總支出的21%;商品和服務支出71.44萬元,占總支出的15.8%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)219.09萬元,占總支出的48.3%;項目支出67.32萬元,占總支出的14.9%

2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

2015-公共預算財政撥款支出374萬元,其中:基本支出306.68萬元,系保障我局一般公共服務、社會保障等各項支出。包括用于行政運行、機關服務等常公用經費;項目支出67.32萬元,主要用于流通領域市場體系整頓、規(guī)范、建設等各項支出。(具體明細:商務行政執(zhí)法經費:13.32萬;牲豬無害化處理:10萬;銀企協(xié)調經費:5萬;牲豬定點屠宰執(zhí)法經費:7萬;企業(yè)一套表:5萬;老干部經費:5萬;創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)專項經費:12萬;打擊非法集資專項:10

3、-度“三公”經費決算情況

2015-“三公”經費支出合計12.47萬元,比公開的2015-部門預算數(shù)減少0.53萬元,系我局今-采取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出,提高行政經費使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項為:因公出國()費支出0元,預算金額0萬元,無增減變化;公務接待費支出5.62萬元,比預算減少0.38萬元,降低6%,我局加強內部管理,采取規(guī)范財務報賬制度、公務接待程序,推行公務卡結算制度,嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了非必要公務開支的發(fā)生;公務用車購置及運行維護費支出6.85萬元,比預算減少0.15萬元,降低2%,我局規(guī)范公務用車使用規(guī)定,合理調度,分車逐-進行油耗登記和分析,并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度,成效明顯。

4、-度機關運行經費決算情況

2015-度一般公共預算財政撥款基本支出306.68萬元。其中,人員經費235.24萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障支出等;常公用經費71.44萬元,用于機關常維護工作,如水電、物業(yè)、辦公、維修等方面。

附表:岳陽縣商務局2015-度部門決算公開表格.xls

 

附表1         岳陽縣2015-度商務局單位決算收支總表
 
      單位:萬元
收入 支出
內容 2015-決算數(shù) 內容 2015-決算數(shù)
一、公共財政撥款 374 一、基本支出 385.82
     經費撥款 374     ﹙一﹚工資福利支出 95.29
     納入公共預算管理的非稅收入撥款       ﹙二﹚一般商品和服務支出 71.44
二、政府性基金撥款       ﹙三﹚對個人和家庭的補助 219.09
三、納入專戶管理的非稅收入撥款   二、項目支出 67.32
四、上級財政補助   三、事業(yè)單位經營支出  
五、事業(yè)單位經營服務收入   四、對附屬單位補助支出  
六、其他收入 79.14 五、上繳上級支出  
    六、-末結轉和結余  
收入合計 453.14 支出合計 453.14

 

 

附表2                                   岳陽縣2015-度商務局單位支出決算明細表
                        單位:萬元
經濟科目 項目名稱/科目 資金來源 功能分類的項級科目代碼及名稱
合計 當-財力 上-結轉
財政預算撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計 預算撥款 納入預算管理的非稅收入撥款
合計 453.14 374 374             79.14    
工資福利支出 基本工資 52.39 52.39 52.39                 2011301                商貿事務行政運行
津貼補貼 30.43 30.43 30.43                 2011301                商貿事務行政運行
社會保障繳費 9.58 9.58 9.58                 2011301                商貿事務行政運行
其他工資福利支出 2.89 2.89 2.89                 2011301                商貿事務行政運行
一般商品和服務支出 辦公費 5.51 5.51 5.51                 2011301                商貿事務行政運行
印刷費 2.78 2.78 2.78                 2011301                商貿事務行政運行
水費                        
電費 1.42 1.42 1.42                 2011301                商貿事務行政運行
郵電費 4.12 4.12 4.12                 2011301                商貿事務行政運行
物業(yè)管理費 0.83 0.83 0.83                 2011301                商貿事務行政運行
公務用車運行維護費 6.85 6.85 6.85                 2011301                商貿事務行政運行
其他交通費 4.35 4.35 4.35                 2011301                商貿事務行政運行
差旅費 0.81 0.81 0.81                 2011301                商貿事務行政運行
維修費 9.72 9.72 9.72                 2011301                商貿事務行政運行
會議費 1.18 1.18 1.18                 2011301                商貿事務行政運行
勞務費                        
培訓費 1.18 1.18 1.18                 2011301                商貿事務行政運行
公務接待費 5.62 5.62 5.62                 2011301                商貿事務行政運行
工會經費 10.88 10.88 10.88                 2011301                商貿事務行政運行
福利費 0.96 0.96 0.96                 2011301                商貿事務行政運行
其他一般商品和服務支出 15.23 15.23 15.23                 2011301                商貿事務行政運行
對個人和家庭的補助 離休費                        
退休費 79.14                 79.14   2011301                商貿事務行政運行
離退休津補貼 78.54 78.54 78.54                 2011301                商貿事務行政運行
醫(yī)療費                        
助學金                        
住房公積金 54.47 54.47 54.47                 2011301                商貿事務行政運行
遺屬費 1.61 1.61 1.61                 2011301                商貿事務行政運行
獎勵金                        
老干費                        
其他對個人和家庭的補助 5.33 5.33 5.33                 2011301                商貿事務行政運行
項目支出 67.32 67.32 67.32                 2011301                其他商貿事務支出
事業(yè)單位經營支出                        
對附屬單位補助支出                        
上繳上級支出                        
結余                        
其他支出                        
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。

 

附表3                      岳陽縣2015-度商務局單位“三公”經費決算情況表
                                                            單位:萬元
項      目 本-決算數(shù)
一、支出合計 12.47
1、因公出國(境)費用 0
2、公務接待費 5.62
3、公務用車費 6.85
其中:(1)公務用車運行維護費 6.85
      (2)公務用車購置 0
二、相關統(tǒng)計數(shù)  
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) 0
2.因公出國(境)人數(shù)(人) 0
3.公務用車購置數(shù)(輛) 0
4.公務用車保有量(輛) 1
5.公務接待批次(批) 85
6.公務接待人數(shù)(人) 565
三、“三公”經費增減變化原因等說明 由于我局加強內部管理,規(guī)范財務報賬制度,公務接待費用比-初預算下降0.38萬元,下降比例6%,公務用車費用比-初預算下降0.15萬元,下降比例2%。
備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  2、“三公”經費數(shù)包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。
  3、注明因公出國(境)團組數(shù)和人數(shù);當-公務用車購置數(shù)和保有量;
  4、注明公務接待批次和人數(shù)。
  5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。