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2022年度岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局部門(mén)決算(匯總)
來(lái)源:縣退役軍人事務(wù)局   2023-08-18 10:15
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  2022年度

  岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局部門(mén)決算(匯總)

  目錄

  第一部分 岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

  第二部分 2022年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

  第四部分名詞解釋

  第五部分附件

  第一部分

  岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局概況

  一、 部門(mén)職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實(shí)施;

  2、負(fù)責(zé)軍轉(zhuǎn)、復(fù)員、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置、服務(wù)管理和待遇保障工作;

  3、貫徹落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵及隨軍家屬安置計(jì)劃,并組織實(shí)施;

  4、負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)扶持工作;

  5、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng),承擔(dān)審核、報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士工作,負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象的撫恤,指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理;

  6、提供收養(yǎng),弘揚(yáng)救助精神,負(fù)責(zé)“三無(wú)”老人、家庭無(wú)力照顧老人、在華無(wú)人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng),老人自愿有償收養(yǎng)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

  內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局于2018年12月7日正式掛牌成立,屬于財(cái)政全額撥款的政府工作部門(mén),對(duì)照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置,按照縣委審批的三定方案,設(shè)有辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股6個(gè)股室,下轄岳陽(yáng)縣退役軍人服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣光榮院、岳陽(yáng)縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、民兵訓(xùn)練中心4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全局系統(tǒng)行政編制8名,事業(yè)編制30名;年末實(shí)有人數(shù)48人,其中:在職38人,退休10人。

  岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局本級(jí)以及局屬事業(yè)單位決算,納入本單位2022年度部門(mén)決算編制范圍的局屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)單獨(dú)核算2個(gè):岳陽(yáng)縣光榮院、退役軍人服務(wù)中心;財(cái)務(wù)未單獨(dú)核算的2個(gè):岳陽(yáng)縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、民兵訓(xùn)練中心。

  第二部分

  岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門(mén)決算表

 。ㄒ(jiàn)第五部分附件)

  第三部分

  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度收入總計(jì)9692.78萬(wàn)元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金2.06萬(wàn)元),與上年相比,增長(zhǎng)1314.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.69%,主要是因?yàn)椋阂皇?022年增加了退役軍人服務(wù)體系專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金;二是2022年優(yōu)撫對(duì)象固定經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)增加;三是增加烈士紀(jì)念設(shè)施遷移經(jīng)費(fèi);四是增加了當(dāng)年的人員經(jīng)費(fèi),因此增加了相應(yīng)的收入。

  2022年度支出總計(jì)9692.78萬(wàn)元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1.14萬(wàn)元、結(jié)余分配0萬(wàn)元),與上年相比,增長(zhǎng)1253.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.85%,主要是因?yàn)椋阂皇?022年增加了退役軍人服務(wù)體系專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金;二是2022年優(yōu)撫對(duì)象固定經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)增加;三是增加烈士紀(jì)念設(shè)施遷移經(jīng)費(fèi);四是增加了當(dāng)年的人員經(jīng)費(fèi),因此增加了相應(yīng)的支出。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  本年收入合計(jì)9690.72萬(wàn)元(不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:財(cái)政撥款收入9683.02萬(wàn)元,占99.92%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入7.7萬(wàn)元,占0.08%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  本年支出合計(jì)9691.64萬(wàn)元(不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:基本支出524.12萬(wàn)元,占5.41%;項(xiàng)目支出9167.53萬(wàn)元,占94.59%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款收入合計(jì)9683.02萬(wàn)元(不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,增加1618.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.07%,主要是因?yàn)椋阂皇?022年增加了退役軍人服務(wù)體系專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金;二是2022年優(yōu)撫對(duì)象固定經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)增加;三是增加烈士紀(jì)念設(shè)施遷移經(jīng)費(fèi);四是增加了當(dāng)年的人員經(jīng)費(fèi),因此增加了相應(yīng)的財(cái)政撥款收入。

  2022年度財(cái)政撥款支出合計(jì)9683.9萬(wàn)元(不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,增加1551.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.08%,主要是因?yàn)椋阂皇?022年增加了退役軍人服務(wù)體系專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金;二是2022年優(yōu)撫對(duì)象固定經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)增加;三是增加了烈士紀(jì)念設(shè)施遷移經(jīng)費(fèi);四是增加了當(dāng)年的人員經(jīng)費(fèi),因此增加了相應(yīng)的財(cái)政撥款支出。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出9683.9萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.92%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加1551.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.08%,主要是因?yàn)椋阂皇?022年增加了退役軍人服務(wù)體系專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金;二是2022年優(yōu)撫對(duì)象固定經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)增加;三是增加了烈士紀(jì)念設(shè)施遷移經(jīng)費(fèi);四是增加了當(dāng)年的人員經(jīng)費(fèi),因此增加了相應(yīng)的財(cái)政撥款支出。

 。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度財(cái)政撥款支出9683.9萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出9412.33萬(wàn)元,占97.2%,衛(wèi)生健康支出271.57萬(wàn)元,占2.8%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2015.66萬(wàn)元,支出決算數(shù)為9683.9萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的380.56%,其中:

  1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役軍人管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為271.98萬(wàn)元,支出決算為474.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的74.32%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員支出增加,年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為184萬(wàn)元,支出決算為615.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的234.48%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:用于行政運(yùn)行項(xiàng)目支出。

  3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役軍人管理事務(wù)(款))擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為380萬(wàn)元,支出決算為500.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的31.67%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加安排部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款預(yù)算。

  4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2167.9萬(wàn)元,因年初無(wú)預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無(wú)比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款預(yù)算。

  5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為200萬(wàn)元,支出決算為685.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的242.6%,2022年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金實(shí)際支出為1444.4萬(wàn)元,其中1月份支出759.2萬(wàn)元為2021年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金支出數(shù)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款預(yù)算。

  6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款) 其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為586.7萬(wàn)元,支出決算為1012.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的72.6%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款預(yù)算。

  7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款) 死亡撫恤(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為228.06萬(wàn)元,因年初無(wú)預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無(wú)比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款預(yù)算。

  8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款) 傷殘撫恤(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為950.68萬(wàn)元,因年初無(wú)預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無(wú)比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款預(yù)算。

  9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款) 農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為826.79萬(wàn)元,因年初無(wú)預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無(wú)比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款預(yù)算。

  10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款) 烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為32萬(wàn)元,支出決算為520.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1526.22%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款預(yù)算。

  11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款) 光榮院(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為46.82萬(wàn)元,支出決算為241.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的416.34%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款預(yù)算。

  12、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役安置(款)。

  年初預(yù)算為220萬(wàn)元,支出決算為429.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.35%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款預(yù)算,因退役安置為涉密資金,其明細(xì)不預(yù)公開(kāi)。

  13、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療(款)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為271.57萬(wàn)元,因年初無(wú)預(yù)算,完成年初預(yù)算情況無(wú)比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)納入決算數(shù)及年中追加安排部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款預(yù)算。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2022年財(cái)政撥款基本支出共計(jì)520.77萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出489.09萬(wàn)元,占比93.92%;包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出;日常公用費(fèi)31.68萬(wàn)元,占比6.08%,包括主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2022年本單位無(wú)政府性基金收支

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  2022年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.99萬(wàn)元,支出決算為4.22萬(wàn)元,完成預(yù)算的84.57%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用,與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.99萬(wàn)元,支出決算為4.22萬(wàn)元,完成預(yù)算的84.57%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,與上年相比降低0.51萬(wàn)元,減少10.87%,主要原因是2022年11、12月份食堂公務(wù)接待用餐經(jīng)費(fèi)在2023年初支出,未納入2022年支出決算,列入在2023年公務(wù)接待用餐經(jīng)費(fèi)支出決算。

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是岳陽(yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革,本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛,故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)的預(yù)算和支出,與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因岳陽(yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革,本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛,故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)的預(yù)算和支出。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.22萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.22萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組56個(gè)、來(lái)賓489人次,主要是用于局機(jī)關(guān)及所屬單位與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.68萬(wàn)元,比年上年決算數(shù)減少39.69萬(wàn)元,降低55.61%。主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)37.52萬(wàn)元,用于退役士兵、軍轉(zhuǎn)干部安置,人數(shù)155人,內(nèi)容為2022年退役士兵安置部署會(huì)、2022年軍轉(zhuǎn)干部安置部署會(huì)、2022年“春風(fēng)行動(dòng)”暨穩(wěn)企留崗系列招聘活動(dòng)5場(chǎng)招聘會(huì);用于烈士紀(jì)念設(shè)施遷移部署會(huì)5次,人數(shù)75人;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)29.82萬(wàn)元,用于開(kāi)展本單位干部職工在職培訓(xùn),人數(shù)42人,內(nèi)容為2022年事業(yè)單位工作人員線上培訓(xùn),用于退役士兵進(jìn)行駕駛、水電維修等技能培訓(xùn),提升就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,人數(shù)102人,內(nèi)容為2022年退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)技能提升培訓(xùn)班;春節(jié)、“八一”走訪慰問(wèn)活動(dòng),走訪退役軍人1.65萬(wàn)人次,慰問(wèn)資金500.36余萬(wàn)元,舉辦“致敬·2022清明祭英烈”祭掃和9·30”烈士公祭活動(dòng),開(kāi)支8.72萬(wàn)元,主要是充分發(fā)揮烈士紀(jì)念設(shè)施愛(ài)國(guó)主義教育基地作用。

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  (1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目2個(gè),二級(jí)項(xiàng)目4個(gè),共涉及資金9683.89 萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.9%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

  組織對(duì)社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出等兩個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出9683.89萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2022年我局各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行,壓縮非生產(chǎn)開(kāi)支,進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為,加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度,確保資金安全,有效運(yùn)行,積極服務(wù)本單位及全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,年初我局制定了《岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2022年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)實(shí)施方案》,制訂了各部門(mén)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算,提出了各部門(mén)開(kāi)支經(jīng)費(fèi)基數(shù)及“三公經(jīng)費(fèi)”控制標(biāo)準(zhǔn)。

 。2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為685.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的242.6%,2022年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金實(shí)際支出為1444.4萬(wàn)元,其中1月份支出759.2萬(wàn)元為2021年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金支出數(shù)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是義務(wù)兵家庭優(yōu)待金及時(shí)足額發(fā)放,群眾普遍對(duì)家庭優(yōu)待金的準(zhǔn)確足額及時(shí)發(fā)放感到滿意;二是義務(wù)兵家庭優(yōu)待金的放發(fā)是落實(shí)《軍人撫恤優(yōu)待條例》的重要舉措,體現(xiàn)了地方人民政府愛(ài)軍擁軍的優(yōu)良傳統(tǒng)、對(duì)國(guó)防建設(shè)的支持以及對(duì)軍人家屬的照顧,能進(jìn)一步團(tuán)結(jié)鞏固軍政軍民關(guān)系,營(yíng)造濃厚的雙擁環(huán)境,提高全民的國(guó)防意識(shí),激勵(lì)廣大有志青年踴躍參軍報(bào)國(guó),激勵(lì)現(xiàn)役軍人獻(xiàn)身國(guó)防、在軍營(yíng)建功立業(yè)。

 。3)、部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的,至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi);部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的,至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào))中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào))。

  第四部分

  名詞解釋

  1、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。

  4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  6、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  7、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  8、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  9、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分

  附件

  

岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng).doc

岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門(mén)匯總決算公開(kāi)表.xls