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岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)2019年度鎮(zhèn)財政決算公開
來源:榮家灣鎮(zhèn)   2020-05-14 15:42
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目錄

 

第一部分榮家灣人民政府概況 

一、主要職能

二、機構設置情況

三、鎮(zhèn)財政決算單位構成 

第二部分  公共財政決算

一、2019年度公共財政決算情況說明

(1)2019年度收入支出決算總體情況說明

(2)2019年度收入決算情況說明

(3)2019年度支出決算情況說明

(4)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

二、2019年度公共財政決算表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國有資本經營決算

第五部分   社會保險基金決算情況

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況

二、上級轉移支付情況說明

三、“三公”經費決算執(zhí)行情況

四、預算績效工作開展情況

第七部分 名詞解釋

 

第一部分 榮家灣鎮(zhèn)人民政府概況 

一、 主要職能:為轄區(qū)內村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務。

二、機構設置情況:我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會計制度,在職干部293人、退休143人。

三、鎮(zhèn)財政決算單位構成:由政府機關、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、住建和規(guī)劃服務站、勞動就業(yè)和社會保障服務中心、農技推廣服務中心、水務工作站構成。 

第二部分 公共財政決算

一、榮家鎮(zhèn)人民政府2019年度公共財政決算情況說明

(一)關于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2019年度收入支出決算總體情況說明: 2019年鎮(zhèn)財政決算總收入12,082.46萬元比上年決算增加3,855.79萬元,2019年鎮(zhèn)財政決算總支出12,082.46萬元比上年決算增加3,855.79萬元。增加原因是本年人員支出和農林水支出等增加。

(二)關于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算情況說明:2019年公共財政決算收入共12,082.46萬元。其中上級財政補助收入10,287.78萬元占收入85%,地方公共財政收入1,794.68萬元占收入的15%。

三、關于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說明: 2019年公共財政決算支出12,082.46萬元,其中一般公共服務支出2,880.01萬元占支出23.84%,國防支出27.44萬元占支出0.3%,公共安全支出309.5萬元占支出2.56%,教育支出245.41萬元占支出2.03%,文化體育與傳媒支出58.71萬元占支出0.4% ,社會保障和就業(yè)支出1,306.15萬元占支出10.81%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出323.33萬元占支出2.67%,節(jié)能環(huán)保支出3,249.06萬元占支出26.9%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出903.78萬元占支出7.48%,農林水支出2,551.32萬元占支出21.12%,交通運輸支出15.48萬元占支出0.13%,資源勘探信息等支出51.69萬元占支出0.43%,國土海洋氣象等支出8萬元占支出0.07%,其他支出152.58萬元占支出1.3 %。

四、關于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明:

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。 2019年三公經費支出總額為34萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用14萬元、公務用車費20萬元(其中公務用車運行維護費20萬元、公務用車購置0萬元。) 2019年三公經費支出總額為34萬元比上年減少3萬元,減少原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產性開支,來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。 2019年榮家灣鎮(zhèn)公務接待費34萬元,主要原因是榮家灣鎮(zhèn)是岳陽縣縣城,來客較其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)多,公務用車20萬元主要用于公務用車的維護費用,鎮(zhèn)機關集鎮(zhèn)垃圾車、機關消防車的維護及維修。

二、榮家灣人民政府2019年度公共財政決算表(公開表格附后)

第三部分政府性基金決算

本年度無政府性基金收支。

第四部分國有資本經營決算

本年無國有資本經營決算

第五部分社會保險基金決算情況

詳見附表

第六部分其他重要事項

一、 地方政府債務情況:至2019年12月31日止,榮家灣鎮(zhèn)政府無債務。

二、上級轉移支付情況說明:2019年榮家灣鎮(zhèn)上級財政補助收入共10,287.78萬元,其中基數(shù)補貼169.97萬元、村級組織運轉經費811.55萬元、專項指標6,167.96萬元、稅改轉移支付208.42萬元、工資轉移支付113.49萬元、財力性轉移支付166.9萬元、體制補助149.22萬元、均衡性轉移支付1,994.62萬元,績效獎勵117.61萬元,縣財政負擔醫(yī)保金6.4萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助30.24萬元、其他收入351.4萬元。

三、“三公”經費決算執(zhí)行情況:2019年三公經費支出總額為34萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用14萬元、公務用車費20萬元(其中公務用車運行維護費20萬元、公務用車購置0萬元。) 2019年三公經費支出總額為34萬元比上年減少3萬元,減少原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產性開支,來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行。

四、預算績效工作開展情況

1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2019年元月我們在進行財政預算編制的過程中,結合預算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2018年度縣級預算績效目標管理工作的通知》(岳縣財發(fā)【2018】1號),對預算資金開展績效目標申報管理,資金總額12,082.46萬元。

2、強化全過程管理。

以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié),構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

第七部分名詞解釋 

一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

 

岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)2019年政府財政決算公開.xls