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岳陽縣長湖鄉(xiāng)2021年度政府財政預算公開
來源:長湖鄉(xiāng)   2021-04-25 15:01
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目 錄

 

第一部分 長湖鄉(xiāng)人民政府概況 

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、鄉(xiāng)財政決算單位構(gòu)成

第二部分  公共財政預算

一、2021年度公共財政預算情況說明

1、收支預算總體情況

2、收入預算情況

3、支出預算情況

4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況

5、2021年財政扶貧資金預算安排情況

6、其他重要支出情況。

二、人民政府2021年度公共財政決預表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

第五部分   社會保險基金決算情況

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務(wù)情況

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費預算情況

四、預算績效工作開展情況:

1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

2、強化全過程管理。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

 

第一部分 長湖鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能 :執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理,發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況 :我單位包含政府機關(guān)及4個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會計制度,在職干部80人、退休38人。

三、鄉(xiāng)財政決算單位構(gòu)成: 由政府機關(guān)、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)(便民)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站構(gòu)成。

第二部分  公共財政預算

一、2021年度公共財政預算情況說明

1、收支預算總體情況。我鄉(xiāng)2021年度預算收支總計1701.6萬元,比2020年增加146.22萬元;變化原因主要人員增資及績效工資增加及稅收收入增長。

2、收入預算情況。我鄉(xiāng)2021年度收入1511.77萬元,其中:上級財政補助收入1316.77萬元,地方公共財政預算收入195萬元。

3、支出預算情況。2021年度支出1701.6萬元,其中一般公共服務(wù)支出 734.6萬元、國防支出5萬元、公共安全支出29萬元、教育支出10萬元,文化旅游體育與傳媒支出38萬元,社會保障和就業(yè)支出107萬元,衛(wèi)生健康支出35萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元,農(nóng)林水支出565萬元,金融支出3萬元,自然資源海洋氣象等支出3萬元,住房保障支出52萬元。

4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況。我鄉(xiāng)2021年度“三公”經(jīng)費支出合計為12萬元,與上年數(shù)持平。

5、其他重要支出情況。

(1)一般公共服務(wù)支出增加。2021年度鄉(xiāng)一般公共服務(wù)支出預算734.6萬,比2020年增加229.6萬元,原因是長湖鄉(xiāng)人員及績效工資增加和辦公費用等增加。

(2)公共安全支出減少。2021年度鄉(xiāng)公共安全支出經(jīng)費預算29萬,比2020年減少35萬元,原因是長湖鄉(xiāng)綜治民調(diào)及掃黑除惡等費用減少。

(3)社會保障和就業(yè)支出減少。2021年度鄉(xiāng)社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費預算107萬,比2020年減少50萬元,原因是長湖鄉(xiāng)民政救濟、危房改造及扶貧困難救濟等減少。

(4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。2021年度鄉(xiāng)城鄉(xiāng)社區(qū)支出經(jīng)費預算120萬,比2020年減少9萬元,原因是長湖鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入減少。

(5)農(nóng)林水支出持平。2021年度鄉(xiāng)農(nóng)林水支出經(jīng)費預算565萬,比2020年增加101萬元,原因是長湖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加。

(6)鄉(xiāng)村振興資金安排分配情況:2021年預算安排資金   79萬元。主要用于:道路建設(shè)項目38萬元,水利建設(shè)項目35萬元,產(chǎn)業(yè)獎補6萬元。

二、長湖鄉(xiāng)人民政府2021年度公共財政決預表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

第五部分   社會保險基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務(wù)情況:至2020年12月31日止,長湖鄉(xiāng)政府無債務(wù)。

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明:2021年長湖鄉(xiāng)上級財政補助收入共1316.77萬元,其中基數(shù)補貼56.61萬元,農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅稅改轉(zhuǎn)移支付71.92萬元,工資轉(zhuǎn)移支付31.78萬元,財力性轉(zhuǎn)移支付79.91萬元, 村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費255萬元,體制補助97.49萬元, 均衡性轉(zhuǎn)移支付665.92萬元,縣財政負擔醫(yī)保金1.9萬元,村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助12.24萬元,其他收入44萬元。

三、“三公”經(jīng)費預算情況:2021年三公經(jīng)費支出總額為12萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務(wù)接待費用6萬元、公務(wù)用車費6萬元(其中公務(wù)用車運行維護費6萬元、公務(wù)用車購置0萬元)。2021年三公經(jīng)費預算總額為12萬元與上年數(shù)持平。

四、預算績效工作開展情況:

1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2021年元月我們在進行財政預算編制的過程中,結(jié)合預算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2021年度縣級預算績效目標管理工作的通知》,對預算資金開展績效目標申報管理,資金總額1701.6萬元。

2、強化全過程管理。

以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結(jié)果應用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

岳陽縣長湖鄉(xiāng)2021年財政預算公開表.xls