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2024年岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興局部門預(yù)算
來(lái)源:鄉(xiāng)村振興局   2024-01-09 19:46
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  2024年岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興局部門預(yù)算

  目 錄

  第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明

  一、 部門基本概況

  (一) 職能職責(zé)

 。ǘ 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、 部門收支總體情況

  (一) 收入預(yù)算

 。ǘ 支出預(yù)算

  四、 一般公共預(yù)算撥款支出

 。ㄒ唬 基本支出

  (二) 項(xiàng)目支出

  五、 政府性基金預(yù)算支出

  六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  (三) 一般性支出情況

 。ㄋ模 政府采購(gòu)情況

  (五) 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2024年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  15、政府性基金預(yù)算支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  22、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

  第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)。

  職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興局由原岳陽(yáng)縣扶貧開發(fā)辦公室更名成立,目前職能職責(zé)尚未出臺(tái)。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  現(xiàn)有人數(shù)18人,其中編制數(shù)14人,抽調(diào)1人,三性用工3人。設(shè)綜合室、開發(fā)指導(dǎo)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、督查考核股、社會(huì)幫扶股5個(gè)職能股室和1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)信息中心。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

  本年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算217.6萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款217.6萬(wàn)元(都屬于經(jīng)費(fèi)撥款)。收入較去年增加1.34萬(wàn)元,主要原因是人員工資的增加。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算217.6萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出23.86萬(wàn)元、農(nóng)林水支出181.92萬(wàn)元、住房保障支出10.8萬(wàn)元,支出較去年增加1.34萬(wàn)元,其中基本支出增加0.32萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加1.02萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是由于人員工資和津補(bǔ)貼的增加,項(xiàng)目支出增加是因?yàn)槌杀驹黾印?/p>

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算217.6萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出23.86萬(wàn)元,占10.97%、農(nóng)林水支出182.94萬(wàn)元,占84.08%、住房保障支出10.8萬(wàn)元,占4.97%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)162.7萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出144.89萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出17.81萬(wàn)元。

  (二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算54.9萬(wàn)元,主要是本單位為保障鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括辦公、印刷、差旅費(fèi)、交通和督查等支出,其中:鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)支出54.9萬(wàn)元,主要用于辦公、印刷、差旅費(fèi)、交通和督查等方面。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.81萬(wàn)元,比上年增加9.35萬(wàn)元。主要原因是:辦公經(jīng)費(fèi)的增加。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5 萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年無(wú)變化,主要是厲行節(jié)約。

  (三)一般性支出情況:2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬召開0場(chǎng)會(huì)議,人數(shù)0人0;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元,擬開展0場(chǎng)培訓(xùn),人數(shù)0人;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

  (四)政府采購(gòu)情況:2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

  (五) 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

 。┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為217.6萬(wàn)元,其中,基本支出162.7萬(wàn)元,項(xiàng)目支出54.9萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

2024年部門預(yù)算公開表.xlsx   鄉(xiāng)村振興績(jī)效目標(biāo).doc