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2022年岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算
來源:縣殘聯(lián)   2021-11-19 08:30
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2022岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

部門預(yù)算

 

 

 

 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、 部門基本概況

(一) 職能職責(zé)

(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、 部門收支總體情況

(一) 收入預(yù)算

(二) 支出預(yù)算

四、 一般公共預(yù)算撥款支出

(一) 基本支出

(二) 項(xiàng)目支出

五、 政府性基金預(yù)算支出

六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二) “三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三) 一般性支出情況

(四) 政府采購(gòu)情況

(五) 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

七、 名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)。

 我單位主要職能是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需要,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù),溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

1、宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作,發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利,密切聯(lián)系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務(wù)。

2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡義務(wù),自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為構(gòu)建和諧社會(huì)貢獻(xiàn)力量。

3、溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,宣傳殘疾人事業(yè),動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作,改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。

5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃,發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用,對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。

6、管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》。

7、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織,培養(yǎng)殘疾人工作者,使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍,殘疾人組織在基層更加活躍,殘疾人和殘疾人組織在社會(huì)上更加活躍。

8、承擔(dān)政府交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我單位現(xiàn)有編制27,在職干部職工22人,離退休人員5人。其中殘聯(lián)機(jī)關(guān)全額撥款13人,內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股、教就股、維權(quán)股;二級(jí)機(jī)構(gòu)一個(gè),岳陽(yáng)縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站,差額撥款9人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算,因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位預(yù)算收入總計(jì)419.43萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款419.43萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。與上年預(yù)算419.81萬減少0.38萬元,減少的原因是人員減少,預(yù)算收入減少。

(二)支出預(yù)算:2022年本單位預(yù)算支出419.43萬元,其中社會(huì)保障和就業(yè)支出396.84萬元,衛(wèi)生健康支出9.37萬元,住房保障支出13.22萬元。與上年預(yù)算419.81萬元減少0.38萬元,減少的原因是人員減少,預(yù)算支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

 2022年本單位一般公共預(yù)算撥款收入419.43萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出396.84萬元,94.61%衛(wèi)生健康支出9.37萬元,占2.23%,住房保障支出13.22萬元,3.16%。具體安排情況如下:

(一) 基本支出

2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)為211.73萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二) 項(xiàng)目支出

2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算207.7萬元,是指單位為完成殘疾人事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括殘疾兒童康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目150萬元,殘疾人就業(yè)55萬元,其他項(xiàng)目支出2.7萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年,我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款9.94萬元,比2021年預(yù)算減少11.58萬元,減少53.92%,減少原因主要是厲行節(jié)約。

(二)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算: 2022三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.51萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)1.51萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元),較上年預(yù)算減少4.49萬元,降低64.23%,減少的原因厲行節(jié)約,規(guī)范公務(wù)車管理,壓縮開支。

(三)一般性支出情況:本年度本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,無節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)計(jì)劃安排,預(yù)算0萬元。

(四)政府采購(gòu)情況:本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額30 萬元,其中貨物類采購(gòu)預(yù)算30萬元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,為殘疾人流動(dòng)服務(wù)車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為419.43萬元,其中,基本支出211.73萬元,項(xiàng)目支出207.7萬元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2三公經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

 

 

 

 

第二部分 2022年部門預(yù)算表

                       岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門預(yù)算公開表.xlsx