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岳陽縣殘疾人聯(lián)合會2019年度部門預(yù)算公開
來源:縣殘聯(lián)   2019-06-12 15:12
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岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(匯總)2019年度預(yù)算公開

目錄

第一部分 岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(匯總)2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

(三)政府采購情況

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況

(五)重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(分類)

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

第一部分  岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(匯總)2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

我會主要職能是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需要,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作,發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會等方面平等的公民權(quán)利,密切聯(lián)系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務(wù)。

2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡義務(wù),自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為構(gòu)建和諧社會、全面建成小康社會貢獻(xiàn)力量。

3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,宣傳殘疾人事業(yè),動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預(yù)防等工作,改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。

5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃,發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用,對有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。

6、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。

7、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織,培養(yǎng)殘疾人工作者,使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍,殘疾人組織在基層更加活躍,殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。

8、承擔(dān)政府交辦的其他工作。

我單位現(xiàn)有編制34人,在職干部職工30人,離退休人員4人。其中殘聯(lián)機(jī)關(guān)全額撥款13人,內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股;二級機(jī)構(gòu)一個,岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)站,差額撥款17人。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位現(xiàn)有編制34人,在職干部職工30人,離退休人員4人。其中殘聯(lián)機(jī)關(guān)全額撥款13人,內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股;二級機(jī)構(gòu)一個,岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)站,差額撥款17人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位所屬二級機(jī)構(gòu)岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)站財務(wù)獨立核算,2019年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算以及所屬二級機(jī)構(gòu)岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)站在內(nèi)的匯總預(yù)算。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算及二級機(jī)構(gòu)預(yù)算單位在內(nèi)的匯總預(yù)算。本單位2019年收入安排了一般公共預(yù)算收入,沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費,也包括項目經(jīng)費。

(一)收入預(yù)算

2019年預(yù)算收入總計604.5萬元,全部為一般公共預(yù)算收入,比上年預(yù)算增加34.4萬元,增加6%。

收入增加原因:機(jī)關(guān)工資福利支出預(yù)算減少、就業(yè)服務(wù)站工資預(yù)算增加;殘疾兒童康復(fù)救助配套資金增加。

(二)支出預(yù)算

2019年預(yù)算支出數(shù)604.5萬元,其中社會保障和就業(yè)支出604.5萬元,比上年預(yù)算增加34.4萬元,增加6%;其中:機(jī)關(guān)工資福利支出190.6萬元,比上年預(yù)算減少2.2萬元,減少1 %;公用經(jīng)費33.9萬元,比上年預(yù)算增加6.6萬元,增加24 %;項目支出380萬元,比上年預(yù)算增加 30萬元,增加9%。

支出增減變化原因是機(jī)關(guān)工資福利支出預(yù)算減少、就業(yè)服務(wù)站工資預(yù)算增加與殘疾兒童康復(fù)救助配套資金增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年本單位一般公共預(yù)算撥款收入604.5萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為224.5萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為380萬元,是指單位為完成殘疾人事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括殘疾人專項經(jīng)費支出20萬元,殘疾兒童康復(fù)救助配套支出150萬元,殘疾人就業(yè)保障金項目支出210萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2019年,我單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款25.3萬元,比2018年預(yù)算減少22萬元,下降46.5%。

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8萬元,其中:

(1)公務(wù)接待費2萬元,較上年預(yù)算減少0.5萬元,減少的原因厲行節(jié)約,規(guī)范公務(wù)接待管理,壓縮開支。

(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元),本單位公車改革后,保留一輛殘疾人流動服務(wù)車,為中殘聯(lián)無償調(diào)撥,2019年支出與上年基本持平。

(3)無因公出國(境)費用。

(三)政府采購情況

2019年我單位政府采購預(yù)算總額31萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算31萬元。其中授予中小企業(yè)的合同金額為31萬元,占政府采購支出總金額的比重為100%。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位2018年12月31日,我單位固定資產(chǎn)為179.4萬元:房屋及購建物108.29萬元,其中政府劃撥辦公樓一棟,面積1610平方米(包括辦證服務(wù)大廳1個,輔具器材室2間);專用設(shè)備18.59萬元,公務(wù)用車一臺;通用設(shè)備51.85萬元;家具用具類0.67萬元。

(五)重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2019年整體績效說明:本年度預(yù)算申請資金604.5萬元,主要是促進(jìn)全縣殘疾人事業(yè)不斷發(fā)展,殘疾人合法權(quán)益得到維護(hù),殘疾人就業(yè)比例不斷提高,殘疾人生活質(zhì)量明顯改善,殘聯(lián)機(jī)關(guān)及就業(yè)服務(wù)站運轉(zhuǎn)正常,行政運行成本得到有效控制。

2019年重點預(yù)算績效說明:本年度重點項目預(yù)算項目為殘疾人就業(yè)保障金,申請預(yù)算資金210萬元,主要用于開展殘疾人就業(yè)與、創(chuàng)業(yè)扶持,技能培訓(xùn),實施殘疾人康復(fù)、托養(yǎng)、救助與助學(xué)等項目。

詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》,第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附表: 岳陽縣殘聯(lián)匯總2019年度縣直部門預(yù)算公開表 .xls