中文字幕无码欧洲_免费av专区在线观看_久久久久精品人妻_亚洲午夜免费小视频

岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委2023年度部門(mén)決算公開(kāi)
來(lái)源:縣紀(jì)委   2024-08-20 16:01
瀏覽量:1 | | | |

  2023年度岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委部門(mén)決算

  目錄

  第一部分 單位概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分 單位概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  1.貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委,省委、省紀(jì)委,市委、市紀(jì)委、縣委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀(jì)檢查的決定。

  2.維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度,協(xié)助縣委整頓黨風(fēng)、檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,重點(diǎn)檢查監(jiān)督黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。

  3.負(fù)責(zé)對(duì)黨員進(jìn)行紀(jì)律教育,作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。

  4.負(fù)責(zé)檢查并處理全縣各級(jí)黨的組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國(guó)家法律的重要案件,受理黨員的控告和申訴,保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。

  5.協(xié)助縣委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展反腐敗斗爭(zhēng)。

  6.調(diào)查各級(jí)黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況,研究黨風(fēng)黨紀(jì)問(wèn)題,建立健全黨內(nèi)法規(guī)、制度。

  7.貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院、省、市、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示,領(lǐng)導(dǎo)全縣和指導(dǎo)中央、省、市在縣單位的行政監(jiān)察工作。

  8.按照分級(jí)管理制度原則,監(jiān)督檢查縣人民政府各部門(mén)及其國(guó)家公務(wù)員;縣人民政府及其各部門(mén)任命的其他人員;縣鄉(xiāng)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員、縣屬企事業(yè)單位及其由國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)政策、決定、命令的情況。

  9.調(diào)查行政監(jiān)察對(duì)象遵紀(jì)守法的情況,查處行政監(jiān)察對(duì)象違反國(guó)家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀(jì)行為,審理決定或建議對(duì)其做出行政處分。

  10.受理個(gè)人和單位對(duì)行政監(jiān)察對(duì)象的檢舉、控告,受理監(jiān)察對(duì)象不服行政處分的申訴。保護(hù)行政監(jiān)察對(duì)象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。

  11承辦省、市紀(jì)委和縣委、縣人民政府授權(quán)或交辦的其他事項(xiàng)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  岳陽(yáng)縣紀(jì)委、縣監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu),履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé),實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng),共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。縣紀(jì)委(縣監(jiān)委)機(jī)關(guān)設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為:辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室(舉報(bào)中心)、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室,按章程設(shè)立機(jī)關(guān)黨委,有2個(gè)下屬副科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)縣紀(jì)委網(wǎng)絡(luò)信息中心和岳陽(yáng)縣廉政警示教育中心,13個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。縣紀(jì)委現(xiàn)有在編在崗干部94人,退休人員17人,勞務(wù)派遣人員6人。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。

  2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:縣紀(jì)委監(jiān)委單位本級(jí)以及下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組,沒(méi)有獨(dú)立核算機(jī)構(gòu),本報(bào)告決算單位為縣紀(jì)委監(jiān)委單位本級(jí)。

  第二部分  部門(mén)決算表

 。ㄒ(jiàn)附件)

  第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度收入總計(jì)2535.52元。與上年相比,增加246.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.78%,主要是因?yàn)橐皇侨藛T績(jī)效增加和晉級(jí)晉檔工資增加;二是紀(jì)檢辦案和監(jiān)督執(zhí)紀(jì)業(yè)務(wù)量增加,費(fèi)用增大。

  2023年度支出總計(jì)2535.52元。與上年相比,增加246.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.78%,主要是因?yàn)橐皇侨藛T績(jī)效增加和晉級(jí)晉檔工資增加;二是紀(jì)檢辦案和監(jiān)督執(zhí)紀(jì)業(yè)務(wù)量增加,費(fèi)用增大。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2023年度收入合計(jì)2535.52元,其中:財(cái)政撥款收入2462.56萬(wàn)元,占97.12%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入72.96萬(wàn)元,占2.88%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2023年度支出合計(jì)2535.52萬(wàn)元,其中:基本支出1845.16萬(wàn)元,占72.77%;項(xiàng)目支出690.36萬(wàn)元,占27.23%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2462.56萬(wàn)元,與上年相比,增加288.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.25%,主要是因?yàn)橐皇侨藛T績(jī)效增加;二是紀(jì)檢辦案和監(jiān)督執(zhí)紀(jì)業(yè)務(wù)量增加,費(fèi)用增大。

  2023年度財(cái)政撥款支出總計(jì)2462.56萬(wàn)元,與上年相比,增加288.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.25%,主要是因?yàn)橐皇侨藛T績(jī)效增加;二是紀(jì)檢辦案和監(jiān)督執(zhí)紀(jì)業(yè)務(wù)量增加,費(fèi)用增大。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出2462.56萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.12%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加增加288.12萬(wàn)元萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.25%,主要是因?yàn)橐皇侨藛T績(jī)效增加;二是紀(jì)檢辦案和監(jiān)督執(zhí)紀(jì)業(yè)務(wù)量增加,費(fèi)用增大。

 。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財(cái)政撥款支出2462.56萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出2163.46萬(wàn)元,占87.85%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出124.93萬(wàn)元,占5.07%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出62.21萬(wàn)元,占2.53%;住房保障(類(lèi))支出111.96萬(wàn)元,占4.55%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1718.8萬(wàn)元,支出決算數(shù)為2462.56萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的143.27%,其中:

  1、一般公共服務(wù)(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為1473.9萬(wàn)元,支出決算為1473.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.95%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:存在部分款項(xiàng)未結(jié)賬。

  2、一般公共服務(wù)(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)大要案查處(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為420萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加了紀(jì)檢辦案及執(zhí)紀(jì)監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  3、一般公共服務(wù)(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為270.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加了派駐紀(jì)檢監(jiān)察組專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督經(jīng)費(fèi)。

  4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為101.78萬(wàn)元,支出決算為101.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.72%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)出,養(yǎng)老保險(xiǎn)減少。

  5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為6.36萬(wàn)元,支出決算為3.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的60.06%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)出,養(yǎng)老社保減少。

  6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)死亡撫恤(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為19.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2023年度死亡1人,新增撫恤金費(fèi)用。

  7、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為60.43萬(wàn)元,支出決算為62.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.95%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:補(bǔ)繳了以前年度的未繳醫(yī)保費(fèi)用。

  8、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為76.33萬(wàn)元,支出決算為111.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的146.68%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)資、年終績(jī)效補(bǔ)繳住房公積金。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款基本支出1772.2萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)1413.63萬(wàn)元,占基本支出的79.77%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

  公用經(jīng)費(fèi)358.56萬(wàn)元,占基本支出的20.23%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2023年我單位無(wú)政府性基金預(yù)算及收入支出情況。

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  2023年本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為41萬(wàn)元,支出決算為39.98萬(wàn)元,完成預(yù)算的97.51%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的原因主要是今年未安排出國(guó)出境,與上年相比無(wú)變化,主要原因是根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求,今年及去年均未安排出國(guó)出境。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為7.71萬(wàn)元,完成預(yù)算的96.38%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求縮減行政運(yùn)行開(kāi)支,與上年相比增加0.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.39%,增長(zhǎng)的主要原因是各縣市區(qū)交流調(diào)研增加。

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置,與上年相比無(wú)變化,主要原因是今年及去年均未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為33萬(wàn)元,支出決算為32.27萬(wàn)元,完成預(yù)算的97.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,與上年相比增加2.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.64%,增長(zhǎng)的主要原因是各縣市區(qū)交流調(diào)研增加,用車(chē)量增大。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.71萬(wàn)元,占19.28%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算32.27萬(wàn)元,占8.72%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的原因主要是今年未安排出國(guó)出境,與上年相比無(wú)變化,主要原因根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求,今年及去年均未安排出國(guó)出境。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.71萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組101個(gè)、來(lái)賓951人次,主要是單位與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作、突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治調(diào)研發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為32.27萬(wàn)元,其中:務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.27萬(wàn)元,主要是公車(chē)加油和維修保養(yǎng)、保險(xiǎn)年檢支出,截至2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛,全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出358.56萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加54.02 萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.74%。主要原因是:機(jī)關(guān)日常監(jiān)督檢查及專(zhuān)項(xiàng)整治項(xiàng)目增加。

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額2.48萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.48萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2.48萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2023年12月31日,本單位共有車(chē)輛5輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)5輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

 。1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

  組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

  組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出2462.56萬(wàn)元,其他資金支出72.96萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范,支出進(jìn)度平穩(wěn),保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展,評(píng)價(jià)得分為97分,評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

 。2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  無(wú)

 。3)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  無(wú)。

  第四部分  名詞解釋

  1、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。

  4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  6、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  7、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  8、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  9、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分  附件

岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls
縣紀(jì)委監(jiān)委2023年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc