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岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委2024年度部門預(yù)算公開
來源:縣紀(jì)委   2024-01-12 09:08
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  岳陽縣紀(jì)委2024年度單位預(yù)算

  目錄

  第一部分  2024年單位預(yù)算說明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項資金預(yù)算匯總表

  22、項目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2024年單位預(yù)算說明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  1.貫徹落實黨中央、中央紀(jì)委,省委、省紀(jì)委,市委、市紀(jì)委、縣委加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀(jì)檢查的決定。    

  2.維護黨的章程和其他重要規(guī)章制度,協(xié)助縣委整頓黨風(fēng)、檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,重點檢查監(jiān)督黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。

  3.負(fù)責(zé)對黨員進行紀(jì)律教育,作出關(guān)于維護黨紀(jì)的決定。

  4.負(fù)責(zé)檢查并處理全縣各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國家法律的重要案件,受理黨員的控告和申訴,保護黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。

  5.協(xié)助縣委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭。

  6.調(diào)查各級黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況,研究黨風(fēng)黨紀(jì)問題,建立健全黨內(nèi)法規(guī)、制度。

  7.貫徹落實國務(wù)院、省、市、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示,領(lǐng)導(dǎo)全縣和指導(dǎo)中央、省、市在縣單位的行政監(jiān)察工作。

  8.按照分級管理制度原則,監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其國家公務(wù)員;縣人民政府及其各部門任命的其他人員;縣鄉(xiāng)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員、縣屬企事業(yè)單位及其由國家行政機關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國家法律、法規(guī)政策、決定、命令的情況。

  9.調(diào)查行政監(jiān)察對象遵紀(jì)守法的情況,查處行政監(jiān)察對象違反國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀(jì)行為,審理決定或建議對其做出行政處分 。

  10.受理個人和單位對行政監(jiān)察對象的檢舉、控告,受理監(jiān)察對象不服行政處分的申訴。保護行政監(jiān)察對象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。

  11.承辦省、市紀(jì)委和縣委、縣人民政府授權(quán)或交辦的其他事項。

 。ǘC構(gòu)設(shè)置

  岳陽縣紀(jì)委、縣監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機構(gòu),履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項職責(zé),實行一套工作機構(gòu)、兩個機構(gòu)名稱,共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機構(gòu)?h紀(jì)委(縣監(jiān)委)機關(guān)設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為:辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室(舉報中心)、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室,按章程設(shè)立機關(guān)黨委,有2個下屬副科級事業(yè)機構(gòu)縣紀(jì)委網(wǎng)絡(luò)信息中心和岳陽縣廉政警示教育中心,13個派駐紀(jì)檢監(jiān)察組?h紀(jì)委現(xiàn)有在編在崗干部94人,退休人員17人,勞務(wù)派遣人員6人。

  (三)部門預(yù)算單位構(gòu)成

  縣紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)及下屬二級機構(gòu)、縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組全部納入2024年縣紀(jì)委本級財務(wù)預(yù)算,沒有獨立核算機構(gòu)。

  二、單位收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1497.32萬元,均為一般公共預(yù)算撥款。(本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。)收入較去年減少221.48萬元,主要是因為人員調(diào)出導(dǎo)致人員經(jīng)費減少以及壓縮項目開支。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  2024年本單位支出預(yù)算1497.32萬元,其中,一般公共服務(wù)1266.23萬元,社會保障和就業(yè)支出102.04元,衛(wèi)生健康支出57.02萬元,住房保障支出72.03萬元。支出較去年減少221.48萬元,其中基本支出減少74.18萬元,項目支出減少150萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員調(diào)出導(dǎo)致人員經(jīng)費減少,項目支出減少主要是因為壓縮項目開支,控制辦案成本。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1497.32萬元,其中:行政運行支出928.23萬元,占61.99%;大案要案查處支出338萬元,占22.58%;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出96.04萬元,占6.41%;其他社會保障和就業(yè)支出6萬元,占0.4%;行政單位醫(yī)療支出51.02萬元,占3.41%;公務(wù)員醫(yī)療補助支出6萬元,占0.4%;住房公積金支出72.03萬元,占4.81%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1159.32萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

  (二)項目支出:2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為338萬元),是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:紀(jì)委辦案經(jīng)費270萬元,主要用于開展監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作、信訪調(diào)證、案件查辦等方面;鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢經(jīng)費60萬元,主要用于岳陽縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)紀(jì)(工)委和6個紀(jì)檢工作片區(qū)開展紀(jì)檢工作的相關(guān)費用;作風(fēng)建設(shè)經(jīng)費8萬元,主要用于黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室及派駐組開展全縣性作風(fēng)督查行動的工作經(jīng)費用。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。

  五、其他重要事項的情況說明

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費

  本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款156.14萬元,比上一年減少9.6萬元,降低5.79%。主要原因是人員調(diào)出,辦公經(jīng)費減少。

 。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算

  本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)41萬元,其中,公務(wù)接待費8萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費33萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費33萬元。與上一年基本持平,無變化。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  2024年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

 。ㄋ模┱少徢闆r

  2024年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛5輛,全部為執(zhí)勤執(zhí)法用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

 。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

  本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1497.32萬元,其中,基本支出1159.32萬元,項目支出338萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

2024年岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委部門預(yù)算公開表.xlsx