中文字幕无码欧洲_免费av专区在线观看_久久久久精品人妻_亚洲午夜免费小视频

岳陽縣病殘吸毒人員收治中心單位2024年度 單位預算公開
來源:岳陽縣司法局   2024-01-12 15:10
瀏覽量:1 | | | |

  岳陽縣病殘吸毒人員收治中心單位2024年

  單位預算

  目錄

  第一部分  2024年單位預算說明

  第二部分  單位預算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  19、國有資本經營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

  第一部分  2024年單位預算說明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  1、對患有癌癥、尿毒癥、艾滋病等傳染及嚴重疾病的吸、販毒人員進行集中收治。

 。ǘC構設置

  岳陽縣病殘吸收人員收治中心是岳陽縣司法局的二級機構,主管病殘吸毒人員的收治。收治中心現在職人員23人。

  二、單位收支總體情況

  (一)收入預算

  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算380.41萬元,其中,一般公共預算撥款380.41萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。(數據來源見表2“本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空!保┦杖胼^去年增加6.27萬元,主要是因為工資基數的調整。

  (二)支出預算

  2024年本單位支出預算380.41萬元,其中,一般公共服務0萬元,公共安全支出332.77萬元,社會保障和就業(yè)支出21.04萬元,衛(wèi)生健康支出11.76萬元,住房保障支出14.85萬元。(按類級功能科目列出支出預算明細,數據來源見表6)。支出較去年增加了6.27萬元,其中基本增加了6.27萬元,項目支出無增減。(數據來源見表7、16、19、20,將其基本支出、項目支出相加)。其中基本支出較上年持平,主要是因為工資福利支出的增加,項目支出無增減。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2024年一般公共預算撥款支出預算380.41萬元,其中2040601行政運行332.77萬元,占87.47%;2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.80萬元,占5.20%;2089999其他社會保障和就業(yè)支出1.24萬元,占0.32%;2101101 行政單位醫(yī)療支出11.76萬元,占3.09%; 2210201 住房公積金支出14.85萬元,占3.90%。(數據來源見表7,按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例)具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出年初預算數為277.85萬元(數據來源見表5),是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

 。ǘ╉椖恐С觯2024年項目支出年初預算數為102.56萬元(數據來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中:收治中心運行29萬元、伙食費45萬元、值班及加班津貼28.56萬元。

  四、政府性基金預算支出

  2024年政府性基金預算撥款支出預算0萬元。(數據來源見表16,“2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。”)

  五、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經費

  本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款26.94萬元(數據來源見表14),與上年基本持平。主要原因是公務交通補貼放在機關運行經費中計算。

  (二)“三公”經費預算

  本單位2024年“三公”經費預算數0萬元(數據來源見表15),其中,公務接待費0萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元,與上年持平

  (三)一般性支出情況

  本單位2024年會議費預算0萬元(數據來源見表14會議費+培訓費),擬召開0次會議,人數0人;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數0人,計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r

  本單位2024年政府采購預算總額53.622萬元,其中工程類0萬元,貨物類32.622萬元,服務類21萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  2024年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。

  2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

 。╊A算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為380.41萬元,其中,基本支出277.85萬元,項目支出102.56萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

  第二部分  單位預算公開表格

  附件:岳陽縣病殘吸毒人員收治中心單位預算公開表格

2024岳陽縣病殘吸毒人員收治中心部門預算公開表.xlsx