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岳陽縣公安局2024年預(yù)算公開
來源:公安局   2024-01-12 10:20
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  目錄

  第一部分  2024年單位預(yù)算說明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項資金預(yù)算匯總表

  22、項目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2024年單位預(yù)算說明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  公安機(jī)關(guān)是國家政權(quán)的重要組成部分,是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機(jī)關(guān),其任務(wù)是維護(hù)國家安全,維護(hù)社會秩序,保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn),保護(hù)公共財產(chǎn),預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè):交警大隊、刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)安大隊、經(jīng)偵大隊、國保大隊、人口與出入境管理大隊、情報大隊、反恐怖大隊、城管執(zhí)法大隊、食藥環(huán)大隊、森林警察大隊、政工室、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、指揮中心、督察大隊、法制大隊、執(zhí)法辦案區(qū)、警務(wù)保障室、警輔室、行政審批室。下設(shè)看守所、拘留、戒毒所和20個派出所。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  1、納入2024年部門預(yù)算編制范圍的含刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)安大隊、經(jīng)偵大隊、國保大隊、人口與出入境管理大隊、情報大隊、反恐大隊、交警大隊、政工室、機(jī)關(guān)紀(jì)委、機(jī)關(guān)黨委、指揮中心、督察大隊、法制大隊、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室、警輔室、行政審批室、食藥環(huán)大隊、城管執(zhí)法大隊、食藥環(huán)大隊。下設(shè)看守所、拘留、戒毒所和20個派出所(交警大隊、森林警察大隊為財務(wù)獨立核算二級機(jī)構(gòu))。

  2、人員和車輛情況

  我局現(xiàn)有在職民警332人,退休民警142人;臨雇人員541人;定編公務(wù)用車67臺,實有67臺。

  二、單位收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算9373.91萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款9373.91萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少1648.47萬元,主要是因為無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

  (二)支出預(yù)算

  2024年本單位支出預(yù)算9373.91萬元,其中,公共安全支出9373.91萬元,其中行政運行3377.6萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出438.32萬元、住房公積金328.74萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27.4萬元、行政單位醫(yī)療232.85萬元、其他社會保障和就業(yè)支出27.4萬元、一般行政管理事務(wù)4941.6萬元。支出較去年減少1648.47萬元,其中項目支出1648.47萬元。項目支出減少主要是因為上年結(jié)轉(zhuǎn)項目收入減少。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算9373.91萬元,其中,行政運行3377.6萬元,占36.03%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出438.32萬元,占4.68%;住房公積金328.74萬元,占3.5%;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27.4萬元,占0.3%;行政單位醫(yī)療232.85萬元,占2.48%;其他社會保障和就業(yè)支出27.4萬元,占0.3%;一般行政管理事務(wù)4941.6萬元,52.72%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為8306.61萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

  (二)項目支出:2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為1067.3萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出1055.3萬元,主要用于看守、拘留、禁毒、戒毒、公安辦案等方面;運行維護(hù)經(jīng)費12萬元,主要用于平安城市等方面。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元.

  五、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費

  本單位2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2078.1萬元,比上一年減少33.07萬元,降低1.59%。主要原因是公安辦案經(jīng)費增加。

 。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算

  本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)335萬元,其中,公務(wù)接待費20萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費315萬元,其中公務(wù)用車購置費80萬元,公務(wù)用車運行費235萬元。比上一年減少100萬元,降低29.85%,主要原因是公務(wù)用車購置費減少。

  (三)一般性支出情況

  本單位2024年會議費預(yù)算5萬元,擬召開2次會議,人數(shù)700人,內(nèi)容為全縣公安工作大會、七一大會;培訓(xùn)費預(yù)算10萬元,擬開展8次培訓(xùn),人數(shù)986人,內(nèi)容為專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)、大練兵、政治輪訓(xùn)、教育訓(xùn)練、輔警培訓(xùn)等;未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

  本單位2024年政府采購預(yù)算總額3400萬元,其中工程類3000萬元,貨物類XX萬元,服務(wù)類400萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛67輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車67輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2024年擬報廢處置公務(wù)用車4輛,擬新增配置車輛4輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車4輛,其他用車0輛,主要用于執(zhí)法執(zhí)勤,資金來源為財政撥款。

  2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

  本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為9373.91萬元,其中,基本支出8306.61萬元,項目支出1067.3萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  附件:2024年岳陽縣公安局預(yù)算公開表格.xlsx