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岳陽縣公安局2022年預(yù)算公開
來源:公安局   2021-11-19 08:58
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  岳陽縣公安局2022年預(yù)算公開

  目錄

  第一部分2022年部門預(yù)算說明

  一、   部門基本概況

  (一)     職能職責

  (二)     機構(gòu)設(shè)置

  二、   部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、   部門收支總體情況

 。ㄒ唬     收入預(yù)算

 。ǘ     支出預(yù)算

  四、   一般公共預(yù)算撥款支出

 。ㄒ唬     基本支出

  (二)     項目支出

  五、   政府性基金預(yù)算支出

  六、   其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬     機關(guān)運行經(jīng)費

 。ǘ     “三公”經(jīng)費預(yù)算

 。ㄈ     一般性支出情況

  (四)     政府采購情況

 。ㄎ澹     國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。     預(yù)算績效目標說明

  七、   名詞解釋

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項資金預(yù)算匯總表

  22、其他項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊。

  公安機關(guān)是國家政權(quán)的重要組成部分,是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機關(guān),其任務(wù)是維護國家安全,維護社會秩序,保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn),保護公共財產(chǎn),預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現(xiàn)代化建設(shè)的順利進行。

 。ǘC構(gòu)設(shè)置。

  我局機關(guān)內(nèi)設(shè):交警大隊、刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)安大隊、經(jīng)偵大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、人口與出入境管理大隊、治安巡邏大隊、情報信息大隊、反恐怖大隊、城管執(zhí)法大隊、食藥環(huán)大隊、森林警察大隊、政工室、指揮中心、督察大隊、法制大隊、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室、警輔室。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和21個派出所。

  我局現(xiàn)有在職民警339人(不含交警大隊,交警大隊財務(wù)屬財政預(yù)、決算單獨單位),退休民警110人;臨雇人員444人;定編公務(wù)用車47臺,實有47臺。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入2022年部門預(yù)算編制范圍的含刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)安大隊、經(jīng)偵大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、人口與出入境管理大隊、治安巡邏大隊、情報大隊、反恐大隊、政工室、指揮中心、督察大隊、法制大隊、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室、警輔室、食藥環(huán)大隊、城管執(zhí)法大隊、食藥環(huán)大隊。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和21個派出所(交警大隊、森林警察大隊為財務(wù)獨立核算二級機構(gòu))。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算等財政撥款收入。2022年本部門收入預(yù)算8,945.90萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款8,945.90萬元(經(jīng)費撥款7682.9萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款1263萬元)。收入較去年增加383.54萬元,主要原因是項目支出的增加。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算8945.9萬元,其中,公共安全支出8104.1萬元,社會保障和就業(yè)支出381.62萬元,衛(wèi)生健康支出190.81萬元,住房保障支出269.37萬元。(支出科目根據(jù)單位實際情況具體填列)支出較去年增加383.54萬元,其中基本支出減少366.74萬元,項目支出增加750.28萬元。其中基本支出較上年減少主要是人員及公用經(jīng)費的減少,項目支出增加是因為增加了定額補助及差額。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8945.9萬元,其中,公共安全支出8104.1萬元,占90.59%;社會保障和就業(yè)支出381.62萬元,占4.27%;衛(wèi)生健康支出190.81萬元,占2.13%;住房保障支出269.37萬元,占3.01%。(支出科目根據(jù)單位實際情況具體填列)具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)5229.22萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出4466.47萬元、一般商品和服務(wù)支出762.75萬元。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預(yù)算3716.68萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,其中:行政運行支出:2859.38萬元,主要用于補充公安特有的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足;一般行政管理事務(wù)支出:857.3萬元,主要用于辦案和拘押場所經(jīng)費。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款762.75萬元,比上年減少90 萬元,降低11.8%。主要原因是:預(yù)算人數(shù)的減少及壓縮公用經(jīng)費的政策。

 。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)330 萬元,其中,公務(wù)接待費20萬元,因公出國(境)費0 萬元,公務(wù)用車購置及運行費310萬元(其中,公務(wù)用車購置費80萬元,公務(wù)用車運行費230萬元)。比上年減少37 萬元,降低11.2%,主要原因是:公務(wù)用車購置經(jīng)費減少。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:本年度一般性支出預(yù)算共計762.75萬元,其中:會議費15萬元(擬召開會議5次,人數(shù)2359人,內(nèi)容為全縣公安工作大會、”七一”大會等)、培訓費30萬元(擬開展培訓20余次,人數(shù)981人,內(nèi)容為新警入職培訓、輔警培訓、各類業(yè)務(wù)培訓等)、無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排。

 。ㄋ模┱少徢闆r:本年度政府采購預(yù)算總額13133 萬元,其中工程類12323萬元,服務(wù)類810 萬元,貨物類0萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有車輛47輛,其中一般公務(wù)用車47輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛8輛,其中一般公務(wù)用車8輛,主要用于出警及辦理公務(wù),資金來源為財政撥款。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  (六)預(yù)算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為8945.9萬元,其中,基本支出5229.22萬元,項目支出3716.68萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  22年縣公安局預(yù)算公開表.xlsx