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岳陽縣信訪局 2024年度單位預算
來源:縣信訪局   2024-03-04 10:53
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  岳陽縣信訪局

  2024年度單位預算

  目錄

  第一部分2024年單位預算說明

  第二部分  單位預算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  19、國有資本經營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  第一部分 2024年單位預算說明

  一、單位基本概況

  (一)職能職責

  1、負責處理人民群眾給縣委、縣政府及其領導同志的來信,接待處理群眾來訪,受理處理網絡信訪,為領導同志接待上訪群眾做好組織服務工作。

  2、承辦中央、省、市、縣委、縣政府交辦的信訪事項,縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)、縣直各單位交辦信訪事項,督促檢查處理落實情況。

  3、綜合、反映人民群眾在信訪中提出的重要意見、建議和問題,開展調查研究,為縣委、縣政府提供信訪信息。

  4、協(xié)同有關部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題,協(xié)調處理群眾到市赴省進京上訪,協(xié)調全縣各級黨政機關的信訪工作。

  5、研究、起草有關信訪工作的政策規(guī)定;開展信訪工作宣傳和調研;指導全縣信訪工作業(yè)務,總結推廣信訪工作經驗,提出加強和改進信訪工作的意見。

  6、掌握全縣信訪工作隊伍建設情況,提出加強信訪隊伍建設的措施,對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議,組織信訪干部培訓,指導信訪部門辦公自動化建設。

  7、協(xié)助縣委、縣政府交辦的其他事項。

 。ǘC構設置

  岳陽縣信訪局,現(xiàn)有干部職工14人,設局長1名,副局長3名。內設辦公室、辦信網信室、協(xié)調督查室、政策法規(guī)室4個股室,下設正股級公益一類事業(yè)單位——岳陽縣人民來訪接待中心。

  二、單位收支總體情況

  (一)收入預算

  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算186.15萬元,其中,一般公共預算撥款186.15萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。(數據來源見表2。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。”收入較去年增加8.63萬元,主要是因為工資津補貼政策性增加。

 。ǘ┲С鲱A算

  2024年本單位支出預算186.15萬元,其中,一般公共服務153.25萬元,社會保障和就業(yè)支出14.53萬元,衛(wèi)生健康支出8.12萬元,住房保障支出10.26萬元(按類級功能科目列出支出預算明細,數據來源見表6)。支出較去年增加8.63萬元,其中基本支出增加8.63萬元,項目支出不變(數據來源見表7、16、19、20,將其基本支出、項目支出相加)。其中基本支出較上年增加主要是因為工資津補貼政策性增加,基本支出相應增加。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2024年一般公共預算撥款支出預算186.15萬元,其中,一般公共服務支出153.25萬元,占82.33%;社會保障和就業(yè)支出14.53萬元,占7.8%;衛(wèi)生健康支出8.12萬元,占4.36%;住房保障支出10.26萬元,占5.51%。(數據來源見表7,按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例)具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出年初預算數為159.45萬元(數據來源見表5),是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。其中:工資福利支出142.35萬元、一般商品和服務支出17.1萬元。

 。ǘ╉椖恐С觯2024年項目支出年初預算數為26.7萬元(數據來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中:業(yè)務工作經費支出26.7萬元,主要用于主要用于信訪事務支出等方面,其中會議費2.7萬元,接訪勸返經費4萬元,信訪專項經費20萬元;運行維護經費0萬元。

  四、政府性基金預算支出

  2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。”

  五、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經費

  本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款17.1萬元(數據來源見表14),比上一年增加1.14萬元,增加7.1%。主要原因是人員經費的增加。

 。ǘ叭苯涃M預算

  本單位2024年“三公”經費預算數1萬元(數據來源見表15),其中,公務接待費1萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年增加1萬元,增加100%,主要原因是接訪勸訪需要。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  2024年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

 。ㄋ模┱少徢闆r

  2024年度本單位未安排政府采購預算!

  (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  2024年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。

  2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

 。╊A算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為186.15萬元,其中,基本支出159.45萬元,項目支出26.7萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分單位預算公開表格

  附件:岳陽縣信訪局預算公開表格

岳陽縣信訪局2024年部門預算公開表.xlsx