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2022年岳陽(yáng)縣信訪局部門預(yù)算
來源:縣信訪局   2021-11-19 17:36
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  2022年岳陽(yáng)縣信訪局部門預(yù)算

  目錄

  第一部分2022年部門預(yù)算說明

  一、 部門基本概況

 。ㄒ唬 職能職責(zé)

  (二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、 部門收支總體情況

 。ㄒ唬 收入預(yù)算

 。ǘ 支出預(yù)算

  四、 一般公共預(yù)算撥款支出

 。ㄒ唬 基本支出

 。ǘ 項(xiàng)目支出

  五、 政府性基金預(yù)算支出

  六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  (二) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 。ㄈ 一般性支出情況

  (四) 政府采購(gòu)情況

 。ㄎ澹 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)。

  1、負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委縣政府的來信,接待群眾來訪,保證信訪渠道暢通;

  2、承辦、督辦縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)批的信訪事項(xiàng)督促有關(guān)批示件的落實(shí)情況;

  3、協(xié)調(diào)處理跨區(qū)(縣、市)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和跨部門的重要信訪問題,協(xié)調(diào)處理群眾赴京赴省市縣上訪和異常上訪,協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。

  岳陽(yáng)縣信訪局,現(xiàn)有干部職工13人。設(shè)局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)3名,內(nèi)設(shè)辦公室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心。同時(shí),加掛縣信訪聯(lián)席會(huì)議辦公室牌子。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位只有本機(jī),沒有其他預(yù)算單位,因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算: 包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算154.14萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款154.14萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年減少200.48萬元,減少的主要原因是去年項(xiàng)目支出中疑難信訪救助支出65.5萬元,“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎(jiǎng)勵(lì)80萬元,智慧信訪建設(shè)支出60萬元,合計(jì)205.5萬元,今年項(xiàng)目支出28.2萬元。

  (二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算154.14萬元,其中,一般公共服務(wù)支出130.68萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出10.63萬元,衛(wèi)生健康支出5.32萬元,住房保障支出7.51萬元,支出較去年減少200.48萬元,其中基本支出減少23.18萬元,項(xiàng)目支出減少177.3萬元。

  其中基本支出較上年減少主要是由于商品和服務(wù)支出減少了23.51萬元,項(xiàng)目支出減少是因?yàn)槿ツ觏?xiàng)目支出中含疑難信訪救助支出65.5萬元,“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎(jiǎng)勵(lì)80萬元,智慧信訪建設(shè)支出60萬元。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算154.14萬元,其中,一般公共服務(wù)支出130.68萬元,占84.78%;社會(huì)保障和就業(yè)10.63萬元,占6.9%;衛(wèi)生健康支出5.32萬元,占3.42%;住房保障支出7.51萬元,占4.9%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)125.94萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算28.2萬元,主要是信訪事務(wù)支出,其中會(huì)議費(fèi)2.7萬元,主要用于信訪事務(wù)相關(guān)會(huì)議;接訪勸返4萬元,主要用于接訪勸返費(fèi);信訪專項(xiàng)21.5萬元,主要用于信訪專項(xiàng)支出。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.48 萬元,比上年減少23.51 萬元,降低362.8%。主要原因是:今年物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)及交通補(bǔ)貼費(fèi)沒有預(yù)算。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。比上年減少0.45 萬元,降低100%,主要原因是:厲行節(jié)約,加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0 萬元,擬召開0次會(huì)議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次 培訓(xùn),人數(shù) 0人 ;無節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)安排。

 。ㄋ模┱少(gòu)情況:

  2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0 萬元,其中工程類0萬元,貨物類0 萬元,服務(wù)類0萬元。

  (五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

 。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為154.14萬元,其中,基本支出125.94萬元,項(xiàng)目支出28.2萬元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

岳陽(yáng)縣信訪局預(yù)算公開表.xls