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2022年岳陽縣商務糧食局部門預算
來源:縣商務糧食局   2021-11-19 10:06
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  2022年岳陽縣商務糧食局(匯總)部門預算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、 部門基本概況

 。ㄒ唬 職能職責

 。ǘ 機構設置

  二、 部門預算單位構成

  三、 部門收支總體情況

 。ㄒ唬 收入預算

 。ǘ 支出預算

  四、 一般公共預算撥款支出

  (一) 基本支出

 。ǘ 項目支出

  五、 政府性基金預算支出

  六、 其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬 機關運行經(jīng)費

 。ǘ “三公”經(jīng)費預算

 。ㄈ 一般性支出情況

 。ㄋ模 政府采購情況

 。ㄎ澹 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  (六) 預算績效目標說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、其他項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責

  1、貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和區(qū)域經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策,起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實施辦法,研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議;研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議,擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施,推動國有糧食企業(yè)改革,研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議。

  2、負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整,指導流通企業(yè)改革,促進商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展;擬訂全縣糧食流通管理辦法,貫徹執(zhí)行國家、省、市有關糧食流通管理的方針、政策和法律法規(guī),按照國家有關政策和省、市、縣政府統(tǒng)一部署,制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施,負責對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理。

  3、擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展,研究提出引導國內(nèi)外資金投向市場體系建設的政策建議,指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作,推進農(nóng)村市場體系建設,組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程;會同有關部門擬訂全縣糧食市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

  4、承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任,擬訂規(guī)范市場秩序的政策;協(xié)調(diào)全縣消除地區(qū)封鎖、打破行業(yè)壟斷的有關工作,規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為;推動商貿(mào)領域信用建設,指導商業(yè)信用銷售,配合省市商務部門開展市場誠信公共服務平臺建設工作;按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

  5、承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導;按分工負責重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作;按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理;承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任,負責全縣糧食流通宏觀調(diào)控工作,指導協(xié)調(diào)最低收購價等政策性糧食購銷糧食產(chǎn)銷合作、保障軍隊糧食供應;編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規(guī)劃,管理有關糧食流通設施投資項目。

  6、貫徹執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,擬訂促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施、指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設;貫徹執(zhí)行國家對外技術貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿(mào)易政策,推進進出口貿(mào)易標準化工作;承擔會展業(yè)促進與管理有關工作。

  7、執(zhí)行有關服務貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關工作;組組實施促進服務出口、服務外包的政策措施,推動服務外包平合建設。

  8、貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策,推進我縣與其他國家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作。

  9、協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查,指導協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應對工作。

  10、指導開展外商投資促進、保護和管理工作,規(guī)范招商引資活動并協(xié)調(diào)解決有關問題;指導國家級、省級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的有關工作。

  11、擬訂并組織實施對外經(jīng)濟合作政策;依法管理和監(jiān)督對外勞務合作等工作;組織實施縣內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策,負責牽頭外派勞務和境外就業(yè)人員的權益保護工作。

  12、負責糧食流通的產(chǎn)業(yè)管理,制定并組織實施全縣糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,優(yōu)化糧食資源配置和產(chǎn)業(yè)布局;提出糧食收購市場準入標準建議,負責實施糧食收購行政許可的有關行政管理,指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣。

  13、承擔縣級儲備糧行政管理責任,研究提出縣級儲備糧的規(guī)模、總體布局、購銷計劃以及提出動用縣級儲備糧的建議,審批縣級儲備糧輪換計劃并監(jiān)督實施,監(jiān)督檢查全縣范圍內(nèi)儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全,制定本縣儲備糧管理的技術規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行;負責全縣救災物資儲備、管理工作,管理縣救災物資儲備中心;擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃,負責組織收儲、動用、輪換和管理,會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備。

  14、貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策,指導我縣對港、澳、臺地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動,協(xié)調(diào)港、澳、臺商投資管理工作。

  15、承擔全縣商務糧食系統(tǒng)統(tǒng)計及其信息發(fā)布工作,提供信息咨詢服務,指導全縣流通領域信息網(wǎng)絡和電子商務建設,指導全縣商務糧食系統(tǒng)財務和內(nèi)部審計工作。

  16、負責縣直所屬企業(yè)事業(yè)單位的管理。按有關規(guī)定監(jiān)督下屬單位的國有資產(chǎn),確保國有資產(chǎn)提質(zhì)增值,依法依規(guī)完成下屬企業(yè)改革改制工作。

  17、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

  (二)機構設置

  岳陽縣商務糧食局機關現(xiàn)有262人,其中:在職117人(全額預算編制人員101人,自收自支編制人員16人),退休145人。內(nèi)設辦公室、財務股、法規(guī)與監(jiān)督檢查股、市場體系建設和市場秩序股、貿(mào)易投資和經(jīng)濟合作股、市場運行和消費促進股、電子商務股、成品油管理股、糧食調(diào)控和物資儲備股、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、人事黨建股、行政審批股、工會等13個股室;4個二級機構:岳陽縣市場建設管理中心、國家糧食儲備中心、軍糧供應管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務中心,僅岳陽縣市場建設管理中心財務獨立核算;國家糧食儲備中心、軍糧供應管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務中心財務未獨立核算,納入局機關財務統(tǒng)一管理。

  二、部門預算單位構成

  納入本年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括:岳陽縣市場建設管理中心、國家糧食儲備中心、軍糧供應管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務中心。因此本年度部門預算為本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總預算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1557.70萬元,其中:一般公共預算撥款1557.70萬元(經(jīng)費撥款1493.70萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款64萬元)。收入較去年減少672.37萬元,主要原因是機構劃轉(zhuǎn)人員減少相應財政撥款預算收入減少以及項目支出減少。

 。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算1557.70萬元,其中,社會保障和就業(yè)52.90萬元,衛(wèi)生健康支出26.45萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出567.98萬元,住房保障支出37.34萬元,糧油物資儲備支出873.04萬元。支出較去年減少672.37萬元,其中:基本支出減少482.02萬元,項目支出減少190.35萬元。其中基本支出較上年減少主要是由于機構劃轉(zhuǎn)人員減少相應人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少;項目支出減少主要是因為本年度電子商務項目經(jīng)費沒有列入項目支出,而是作為地方配套資金用于電子商務進農(nóng)村綜合示范縣項目。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1557.70萬元,其中,社會保障和就業(yè)52.90萬元,占3.40%;衛(wèi)生健康支出26.45萬元,占1.69%;商業(yè)服務業(yè)等支出567.98萬元,占36.46%;住房保障支出37.34萬元,占2.40%;糧油物資儲備支出873.04萬元,占56.05%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數(shù)1102.05萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出1047.51萬元、一般商品和服務支出54.54萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算455.65萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中:縣級糧食儲備經(jīng)費180萬元,主要用于岳陽榮家灣糧庫省級儲備糧4202噸和縣級儲備糧5500噸的收購、保管、輪換和利息費用的補貼;改制經(jīng)費131萬元,用于破產(chǎn)改制糧食企業(yè)職工身份置換費用;軍糧供應管理10萬元,主要用于軍糧供應管理支出;企業(yè)一套表3萬元,主要用于四上企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報費用支出;商務糧政執(zhí)法38萬元,主要用于商務糧政執(zhí)法費用;會議費及定額補助等61.65萬元(會議費4.5萬元、定額補助57.15萬元),主要用于商務糧食工作會議費支出及糧食系統(tǒng)改制經(jīng)理定額補助支出;市場建設管理經(jīng)費32萬元,主要用于管理市場攤位和門面的秩序、衛(wèi)生和日常維修,以便提高個體戶收入、服務廣大居民群眾。

  五、政府性基金預算支出

  2022年本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經(jīng)費:2022年本部門機關運行經(jīng)費54.54萬元,比上年減少142.47萬元,降低72.32%。主要原因是:進一步壓縮非生產(chǎn)性開支,減少了其他商品和服務支出。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)2萬元,其中,公務接待費2 萬元,因公出國(境)費0 萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費0 萬元),比上年減少2萬元,降低50%,主要原因是:厲行節(jié)約,加強公務接待管理,嚴格控制公務接待費用。

  (三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算 4.5  萬元,擬召開商務糧食會議,人數(shù)160人,內(nèi)容為商務糧食工作會議;培訓費預算0萬元,擬開展0場培訓,人數(shù)0人;無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0 輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

 。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1557.70萬元,其中,基本支出1102.05萬元,項目支出455.65萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表

2022年岳陽縣商務糧食局本級預算說明.docx
岳陽縣商務糧食局本級.xlsx
岳陽縣商務糧食局匯總.xlsx