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岳陽縣工信局2021年度部門整體支出績效評價自評報告
來源:縣工信局   2022-07-14 08:25
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附件2-1

 

 

部門(單位)名稱:岳陽縣工業(yè)和信息化局

預算編碼:429001

評價方式:部門(單位)績效自評

評價機構:部門(單位)評價組

 

 

 

報告日期:2022年6月28日

 

一、部門(單位)基本概況

聯系人

陳果

聯絡電話

07307651138

人員編制

38

實有人數

40

職能職責概述

工業(yè)經濟運行調節(jié)、服務全縣工業(yè)企業(yè)、推進信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革

年度主要

工作內容

目標1:全年完成16家規(guī)模企業(yè)申報工作任務  ;

目標2:力爭實現規(guī)模工業(yè)總產值703億元,實現規(guī)模工業(yè)增加值同比增長7.5%以上; 

目標3:力爭向上為企業(yè)爭取項目資金2000萬元以上。

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

1.全年新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)20家,總數達217家,超市定目標任務(16家)4家;

2.預計全年全縣規(guī)模工業(yè)完成總產值750億元,同比增長13.5 %;

3.全年成功申報省中小企業(yè)發(fā)展專項、制造強省專項資金、軍民融合產業(yè)發(fā)展專項資金、工業(yè)企業(yè)技改稅收增量獎補等項目30多個,到位資金1600余萬元。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構名稱

收入合計

其中:

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

473.58

 

473.58

 

 

 

1、局機關

473.58

 

473.58

 

 

 

2、二級機構1

 

 

 

 

 

 

3、二級機構2

 

 

 

 

 

 

部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

機構名稱

支出合計

其中:

結余

基本支出

其中:

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

473.58

473.58

394.69

78.89

 

 

 

1、局機關

473.58

473.58

394.69

78.89

 

 

 

2、二級機構1

 

 

 

 

 

 

 

3、二級機構2

 

 

 

 

 

 

 

機構名稱

三公經費

合計

其中:

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

1.7

1.7

 

 

 

1、局機關

1.7

1.7

 

 

 

2、二級機構1

 

 

 

 

 

3、二級機構2

 

 

 

 

 

機構名稱

固定資產

合計

其中:

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

78.61

78.61

 

 

1、局機關

78.61

78.61

 

 

2、二級機構1

 

 

 

 

3、二級機構2

 

 

 

 

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1:全年預算申請到位和下達數量在97%以上,三公經費變動率≤0。

目標2:社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

全部完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

(部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據部門實際進行調整細化)

質量指標

三公經費控制率100%

100%

政府采購執(zhí)行率100%

100%

數量指標

財政供養(yǎng)人員控制率100%

100%

三公經費變動率≤0

≤0

時效指標

專項資金到位率100%

100%

成本指標

財政支出績效目標

473.58

效益目標

(預期實現的效益)

社會效益

全面統籌、科學調度,使工業(yè)再創(chuàng)佳績

效益明顯

經濟效益

發(fā)展工業(yè)產業(yè),促進經濟發(fā)展

效益明顯

生態(tài)效益

強基固本、切實加強干部隊伍建設

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾或服務對象基本滿意

95%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

汪洋

副局長

工信局

汪洋

黃彥

墻改辦主任

工信局

黃彥

陳果

財務股長

工信局

陳果

 

 

 

 

評價組組長(簽字):汪洋

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年6月28日

部門(單位)意見:

 

同意公開

 

 

 

 

 

 

部門(單位)負責人(簽章):梁緒望

2022年6月28日

填報人(簽名):陳果      聯系電話:07307651138

五、評價報告綜述(文字部分)

 

一、部門(單位)概況

(一)部門(單位)基本情況

本單位是由原經委、鄉(xiāng)企局、二輕局、民營辦4個單位合并而成的縣政府工信主管部門,曾用名有企業(yè)發(fā)展局、工業(yè)局等,于2011年7月機構改革正式設立,主要工作職能是工業(yè)經濟運行調節(jié)、服務全縣工業(yè)企業(yè)、推進信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革等。

(二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

2021年,我單位總支出為473.58萬元,主要為單位日常運轉支出,主要包括基本工資、津補貼、績效獎金、社保繳費、住房公積金繳費、公務交通補貼、公用經費和保運轉專項等。

二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

2021年,我單位基本支出共計473.58萬元,其中人員支出394.69萬元,公用支出78.89萬元。人員支出主要為職工基本工資、津補貼、社會保障繳費、公積金繳費、績效獎金等;公用支出為辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、培訓費、招待費、會議費以及其他一般公用支出;對職工和家庭個人補助;辦公設備購置維修等其他資本性支出。

(二)專項支出

三、部門(單位)專項組織實施情況

(一)專項組織情況分析

(三)專項管理情況分析

四、部門(單位)整體支出績效情況

2021年共計收入473.58萬元,支出473.58萬元,達到收支平衡。三公經費控制率、政府采購執(zhí)行率、財政供養(yǎng)人員控制率均達到100%。嚴格貫徹執(zhí)行黨政機關厲行節(jié)約、反對鋪張浪費、精打細算的原則,采取了“三公”經費限額管理,減少了不必要的開支。認真貫徹執(zhí)行黨政機關公務接待管理辦法,強化公務接待審批制度,嚴格執(zhí)行公務卡結算制度。

五、存在的主要問題

1、財務監(jiān)督管理機制有待加強。

2、財務工作是一個單位的命脈,創(chuàng)新機制正在逐步加強,財務工作者水平有待提高。

六、改進措施和有關建議

1、加強監(jiān)管,做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現斷層、漏洞,堅決把權力關進制度的籠子。

2、進一步完善財務制度,規(guī)范財經紀律,財務工作人員的業(yè)務能力要與時俱進,不斷加強學習。