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岳陽縣砂管局2019年度部門預算公開
來源:縣砂管局   2019-06-12 12:06
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第一部分  2019年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)政府采購情況

(四)國有資產占有使用情況

(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(分類)

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表

七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表

十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預算撥款支出預算表

十四、一般預算撥款基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)

二十一、支出預算項目明細表

二十二、政府性基金撥款支出預算表

二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十六、經(jīng)費撥款支出預算表

二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分  岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2019年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

我局為正科級純公益類事業(yè)單位,直屬縣人民政府。主要負責東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調和監(jiān)督檢查;組織東洞庭湖河道砂石開采權的有償出讓及采砂規(guī)劃的實施;負責采區(qū)現(xiàn)場的生產、運輸相關安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作;做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務培訓和廉政教育等工作。

(二)機構設置

我局設9個股室。事業(yè)編制89人,三性用工編制10人。

我局年末實有人數(shù)131人。一般公務用車1臺,公務船2艘(其中1艘系借用),快艇2艘,躉船3艘。

二、部門預算單位構成

本單位沒有所屬二級機構,因此2019年度部門預算僅為本級預算。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括本級預算,2019年收入安排了一般公共預算收入。本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費。

(一)收入預算

收入預算情況:2019年年初預算數(shù)632.70萬元,其中:一般公共預算撥款632.70萬元,比上年預算減少9.01萬元,減少1.4 %,項目支出0萬元比上年預算減少79萬元。收入較2018年減少88.01萬元,主要原因:2019年財政預算未安排打擊非法采砂專項經(jīng)費79萬元,養(yǎng)老金單位繳費比例從5月份下調為16%及商品和服務支出統(tǒng)一壓減5%。

(二)支出預算

2019年年初預算數(shù)632.70 萬元,其中:機關工資福利支出578.10萬元比上年預算減少4.41  萬元,減少0.8 %;公用經(jīng)費54.6萬元比上年預算減少4.6萬元,減少7.8 %;項目支出0萬元比上年預算減少79萬元,減少100 %。支出較2018年減少88.01萬元,主要原因是:2019年財政預算未安排打擊非法采砂專項經(jīng)費79萬元,養(yǎng)老金單位繳費比例從5月份下調為16%及商品和服務支出統(tǒng)一壓減5%。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入632.70萬元,其中:基本支出632.70萬元。相比上年減少88.01萬元,減少原因:2019年財政預算未安排打擊非法采砂專項經(jīng)費79萬元,養(yǎng)老金單位繳費比例從5月份下調為16%及商品和服務支出統(tǒng)一壓減5%。

具體安排情況如下:

(一)基本支出

2019年年初預算數(shù)為632.70萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出

2019年年初預算數(shù)為0萬元,2019年財政未安排打擊非法采砂專項經(jīng)費。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

2019年度,我局機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款54.6萬元,比2018年預算減少4.6萬元,減少7.8%。主要原因是商品和服務支出統(tǒng)一壓減5%,工作人員減少。

(二)“三公”經(jīng)費預算

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為17萬元,其中,公務接待費9萬元,公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費8萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算比2018年增加3萬元,主要原因是2019年加大打擊非法采砂力度,砂石執(zhí)法辦二大隊遷至中洲南套辦公用車費用增加。本單位本年度公務用車購置數(shù)為0輛,公務用車保有量為1輛。

(三)政府采購情況

“本單位無政府采購支出”。

(四)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,本單位年末共有車輛1輛;無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2019年部門整體支出預算績效目標收入632.7萬元,支出632.7萬元,“三公”經(jīng)費預算17萬元,其中:公務用車運行經(jīng)費8萬元,公務接待費9萬元。

2019年度部門整體支出年度績效目標:

目標1:全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費變動率≤0。

目標2:社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3: 協(xié)調各職能部門聯(lián)合執(zhí)法,加強水上交通安全整治、夜間禁采等專項行動。

詳見文尾附表中部門預算公開表格的《部門整體支出預算績效表》。

2019年度未安排重點項目預算。整體支出績效目標詳見附表29。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

附表: 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2019年預算公開表.xls