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岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2018年決算公開
來(lái)源:岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心   2019-08-23 08:06
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第一部分  岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

第一部分  岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心(原岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)局)主要負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制訂并組織落實(shí),指導(dǎo)全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè),負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物防疫計(jì)劃的制訂、組織實(shí)施,負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導(dǎo),宣傳貫徹實(shí)施《動(dòng)物防疫法》、《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心屬全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè):辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、飼料辦;所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)6個(gè):岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng);歸口管理單位1個(gè):岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)。

第二部分  岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算表(見附表)

附表:岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2018年度縣直部門決算公開表.xls

第三部分  岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入、支出總計(jì)5638.16萬(wàn)元,與2017年度相比,收入、支出總計(jì)減少90.63萬(wàn)元,減少1.58%。主要原因是基本支出增加223.15萬(wàn)元,增加16.42%;項(xiàng)目支出減少313.78萬(wàn)元,減少7.2%。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入5638.16萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2505.31萬(wàn)元,占本年總收入44.43%;與2017年度相比,增加1368.84萬(wàn)元,增加120.45%;主要原因是縣級(jí)財(cái)政增加了畜禽養(yǎng)殖污染治理經(jīng)費(fèi)投入。其他收入3132.85萬(wàn)元,占本年總收入55.57%;與2017年度相比,減少1459.47萬(wàn)元,減少31.78%。主要原因是上級(jí)養(yǎng)殖業(yè)專項(xiàng)資金減少。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)5638.16萬(wàn)元,其中:基本支出1582.02萬(wàn)元,占本年總支出28.06%;與2017年度相比,增加223.15萬(wàn)元,增加16.42%;主要原因一是因工資調(diào)整和人員異動(dòng)工資福利支出增加91.18萬(wàn)元;二是因會(huì)計(jì)核算方法與科目變化商品和服務(wù)支出增加331.15萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少51.06萬(wàn)元、其他資本性支出減少7.34萬(wàn)元、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼減少140.78萬(wàn)元。項(xiàng)目支出4056.14萬(wàn)元,占本年總支出71.94%;與2017年度相比,減少313.78萬(wàn)元,減少7.2%。主要原因是上級(jí)養(yǎng)殖業(yè)專項(xiàng)資金減少。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)2505.31萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的44.43%。與2017年度相比,增加1368.84萬(wàn)元,增加120.45%。主要原因是縣級(jí)財(cái)政增加了畜禽養(yǎng)殖污染治理經(jīng)費(fèi)投入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。2018年度財(cái)政撥款支出總計(jì)2505.31萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的44.43%。與2017年度相比,增加1368.84萬(wàn)元,增加120.45%。主要原因是縣級(jí)財(cái)政增加了畜禽養(yǎng)殖污染治理經(jīng)費(fèi)投入。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2018年度財(cái)政撥款支出總計(jì)2505.31萬(wàn)元,其中:基本支出1112.48萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的44.4%;項(xiàng)目支出1392.83萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的55.6%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為325.01萬(wàn)元,支出決算為2505.31萬(wàn)元。支出決算大于年初預(yù)算2180.3萬(wàn)元,主要原因一是編制2018年度預(yù)算時(shí)考慮到項(xiàng)目資金的不確定性,未將項(xiàng)目資金納入預(yù)算,二是2018年度編制預(yù)算時(shí)二級(jí)機(jī)構(gòu)單獨(dú)預(yù)算,但2018年度決算包含了二級(jí)機(jī)構(gòu)。

按經(jīng)濟(jì)科目分類:工資福利支出629.68萬(wàn)元,比上年減少135.44萬(wàn)元,減少17.7%,主要原因是人員異動(dòng)減少工資福利支出;商品和服務(wù)支出407.53萬(wàn)元,比上年增加286.68萬(wàn)元,增加237.2%,主要原因核算方法和科目變化導(dǎo)致;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助71.88萬(wàn)元,比上年減少32.48萬(wàn)元,減少31%,主要是因退休費(fèi)核算方法和科目變化導(dǎo)致;其他資本性支出3.39萬(wàn)元,比上年減少1.97萬(wàn)元,減少36.7%;對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼減少140.78萬(wàn)元,減少100%,主要原因核算方法和科目變化導(dǎo)致。項(xiàng)目支出1392.83萬(wàn)元,比上年增加1392.83萬(wàn)元,主要是因畜禽養(yǎng)殖退養(yǎng)縣級(jí)增加專項(xiàng)資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1112.48萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)701.56萬(wàn)元,占63%;公用經(jīng)費(fèi)410.92萬(wàn)元,占37%。

(1)人員經(jīng)費(fèi)701.56萬(wàn)元,主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;與2017年度相比,減少167.92萬(wàn)元,減少19.3%。主要原因一是人員異動(dòng)減少工資福利支出92.9萬(wàn)元,減少12.1%;二是因退休費(fèi)核算方法和科目變化導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少75.02萬(wàn)元,減少71.9%。

(2)公用經(jīng)費(fèi)410.92萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。與2017年度相比,增加143.94萬(wàn)元,增加53.9%。主要原因核算方法和科目變化導(dǎo)致商品和服務(wù)支出增加286.69萬(wàn)元,增加237.2%;其他資本性支出減少1.97萬(wàn)元,減少36.7%;對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼減少140.78萬(wàn)元,減少100%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)用11萬(wàn)元;2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為14.48萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費(fèi)用14.48萬(wàn)元。決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加3.48萬(wàn)元,主要原因是2018年度預(yù)算數(shù)未統(tǒng)計(jì)二級(jí)機(jī)構(gòu)“三公”經(jīng)費(fèi),而決算數(shù)統(tǒng)計(jì)了二級(jí)機(jī)構(gòu)“三公”經(jīng)費(fèi)。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為10.32萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)用10.32萬(wàn)元;2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為14.48萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費(fèi)用14.48萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加4.16萬(wàn)元,主要原因是2017年度決算時(shí)因統(tǒng)計(jì)口徑問(wèn)題未將二級(jí)機(jī)構(gòu)“三公”經(jīng)費(fèi)開支統(tǒng)計(jì),而2018年度決算統(tǒng)計(jì)了二級(jí)機(jī)構(gòu)“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出14.48萬(wàn)元,具體情況如下:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與2017年度相比持平;原因是無(wú)人因公出國(guó)(境)。公務(wù)用車費(fèi)0萬(wàn)元,與2017年度相比持平;原因是岳陽(yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛,公務(wù)用車費(fèi)用在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費(fèi)用”中列支。公務(wù)接待費(fèi)14.48萬(wàn)元,占100%。公務(wù)接待264批次2046人次。與2017年度相比,增加4.16萬(wàn)元,主要原因是2017年度決算時(shí)因統(tǒng)計(jì)口徑問(wèn)題未將二級(jí)機(jī)構(gòu)“三公”經(jīng)費(fèi)開支統(tǒng)計(jì),而2018年度決算統(tǒng)計(jì)了二級(jí)機(jī)構(gòu)“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金收入、支出均為0萬(wàn)元,與2017年度持平。原因是本單位無(wú)政府性基金收入,也沒有政府性基金支出。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

為落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作,我們成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。通過(guò)查閱資料,查看現(xiàn)場(chǎng),發(fā)放群眾滿意度調(diào)查問(wèn)卷等方式,對(duì)照自評(píng)得分表嚴(yán)格按要求逐項(xiàng)打分,開展績(jī)效自評(píng)工作。

(1)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況說(shuō)明。①病死畜禽無(wú)害化收集處理體系于2016年4月正式運(yùn)行,負(fù)責(zé)全縣域范圍內(nèi)病死畜禽的無(wú)害處處理,體系構(gòu)成包括8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集點(diǎn)、1個(gè)處理廠、1處監(jiān)管平臺(tái)。建立政府引導(dǎo)、企業(yè)運(yùn)作的共贏機(jī)制;形成領(lǐng)導(dǎo)重視、財(cái)政支持的推進(jìn)機(jī)制;強(qiáng)化部門協(xié)作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)配合的聯(lián)動(dòng)機(jī)制。年處理病死畜禽3萬(wàn)頭以上、處理其他病死動(dòng)物150噸。從源頭上保障畜禽產(chǎn)品食品質(zhì)量安全,從根本上解決對(duì)環(huán)境的污染問(wèn)題,社會(huì)公眾對(duì)病死動(dòng)物無(wú)害化處理反響良好。②鄉(xiāng)鎮(zhèn)防保人員補(bǔ)助和重大動(dòng)物疫苗購(gòu)置。全縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處),每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)至少配備3名專職防疫員;全年購(gòu)置重大動(dòng)物疫苗625萬(wàn)頭份。通過(guò)強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物防疫員工作職責(zé)和機(jī)制保障,積極開展動(dòng)物春防、秋防工作,達(dá)到畜禽免疫覆蓋率達(dá)100%,畜禽免疫抗體水平達(dá)70%以上,社會(huì)公眾對(duì)動(dòng)物防疫工作反響良好。

(2)整體支出績(jī)效情況說(shuō)明。一年來(lái),我局在縣委縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,品牌創(chuàng)建卓有成效,特色產(chǎn)業(yè)如火如荼,疫病防控基礎(chǔ)強(qiáng)力夯實(shí),高標(biāo)準(zhǔn)完成了免疫任務(wù),強(qiáng)化了春季集中免疫,嚴(yán)格了動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法,規(guī)范了疫情監(jiān)測(cè)報(bào)告和應(yīng)急處置。全面規(guī)范畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)行為,大力開展畜禽養(yǎng)殖污染和水產(chǎn)養(yǎng)殖污染治理,深入開展“瘦肉精”等投入品專項(xiàng)整治,著力完善病死畜禽無(wú)害化處理體系建設(shè)。食品安全監(jiān)管持續(xù)發(fā)力。一年來(lái)取得了良好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境效益。

十、其他重要事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)410.92萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。與2017年度相比,增加143.94萬(wàn)元,增加53.9%。主要原因核算方法和科目變化導(dǎo)致商品和服務(wù)支出增加286.69萬(wàn)元,增加237.2%;其他資本性支出減少1.97萬(wàn)元,減少36.7%;對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼減少140.78萬(wàn)元,減少100%。

(二)政府采購(gòu)支出情況。本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額189.4萬(wàn)元,其中:貨物類99.1萬(wàn)元;工程類65萬(wàn)元;服務(wù)類25.3萬(wàn)元。本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額44.3萬(wàn)元(授予中小企業(yè)的合同金額為7.58萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為17%),其中:貨物類23.5萬(wàn)元;工程類7萬(wàn)元;服務(wù)類13.8萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。2018年12月31日固定資產(chǎn)總額1451.55萬(wàn)元,其中:房屋349.72萬(wàn)元,辦公設(shè)備、用具等其他固定資產(chǎn)1101.83萬(wàn)元。本單位年末無(wú)車輛,年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

第四部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助費(fèi)。

醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房房租補(bǔ)貼。

其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

附件:岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2018年度縣直部門決算公開表.xls