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岳陽縣林業(yè)局2019年度部門預算公開
來源:縣林業(yè)局   2019-06-12 14:57
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目錄

第一部分  岳陽縣林業(yè)局2019年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)政府采購情況

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況

(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(分類)

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表

七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表

十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預算撥款支出預算表

十四、一般預算撥款基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)

二十一、支出預算項目明細表

二十二、政府性基金撥款支出預算表

二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十六、經(jīng)費撥款支出預算表

二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分  岳陽縣林業(yè)局2019年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

1)負責全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理;承擔林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2)組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全縣造林綠化工作。

3)承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任;協(xié)助管理國有林場的國有森林資源。

4)組織、協(xié)調(diào)指導和監(jiān)督全縣濕地保護工作,擬訂區(qū)域性濕地保護規(guī)劃;組織實施建設(shè)濕地保護小區(qū)、濕地公園等保護管理工作。

5)組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。

6)負責林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。

7)承擔推進林業(yè)改革,維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益責任;擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導監(jiān)督實施。

8)制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局,促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

9)承擔組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督全縣森林防火工作的責任。

10)參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟調(diào)解政策,管理監(jiān)督縣級林業(yè)資金,管理縣級林業(yè)國有資產(chǎn),編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的處度生產(chǎn)計劃。

11)組織、指導林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作,指導全縣林業(yè)隊伍的建設(shè)。

12)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置

岳陽縣林業(yè)局是正科級行政事業(yè)單位,下設(shè)15個內(nèi)設(shè)股室、3個局屬二級機構(gòu)和16個基層林業(yè)站所。岳陽縣林業(yè)局實有人數(shù)347人,其中:在職人員271人,離休人員2人,退休人員79人?h林業(yè)局機關(guān)在職人員112人含:實有公務員30人,岳陽縣森林公安局10人,岳陽縣林業(yè)局濕地保護分局10人,岳陽縣森林病蟲害防治檢役所9人,岳陽縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊32人,其他二級機構(gòu)事業(yè)人員28人;鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站在職人員159人。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:岳陽縣林業(yè)局機關(guān)、岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、岳陽縣森林公安局、岳陽縣林業(yè)局濕地保護分局四個獨立核算單位。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。收入包括經(jīng)費撥款,也包括納入預算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費,也包括項目經(jīng)費。(本單位2019年沒有政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。)

(一)收入預算

2019年年初預算數(shù)2904.4萬元,比上年預算增加119.04萬元,增加4.27%;其中:一般公共財政撥款2904.4萬元。收入增加原因:人員增加及工資基數(shù)上浮,執(zhí)法監(jiān)管活動加強,以及上級專項的增加。

(二)支出預算

2019年年初預算數(shù)2904.4萬元,比上年預算增加119.04萬元,增加4.27%;其中:基本支出2723.8萬元,項目支出180.6萬元。支出增減原因:人員工資津貼正常性增長,增加了基本支出;執(zhí)法監(jiān)管活動加強,以及上級專項的增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

2019年年初預算數(shù)為2723.8萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出

2019年年初預算數(shù)為180.6元,其中:森林防火35萬元、森林保險配套10.6萬元、省育林基金轉(zhuǎn)移支付112萬元、輔警經(jīng)費14萬元、警銜工資9萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款354.5萬元,比2018年減少4.76萬元,降低1.36%。主要原因是:規(guī)范了財務制度,壓減支出。

(二)“三公”經(jīng)費預算

本部門2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)47.2萬元,其中,公務接待費25萬元,因公出國(境)費0萬元,本單位年末保有車輛3輛;專用車輛三輛,均為森林公安警用執(zhí)勤車和森林防火消防車、運兵車。因為岳陽縣實行公務用車改革,本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。公務用車購置及運行費22.2萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費22.2萬元)。比2018年減少20萬元,降低29.76%,主要原因是:主要原因為進一步加強公務接待管理,嚴格控制接待費用。

(三)政府采購情況

本部門2019年政府采購預算總額40萬元,其中貨物類40萬元,主要用于苗木和藥劑的采購。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為20萬元及占政府采購支出總額的比重為50%。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至年12月31日,固定資產(chǎn)年末總值1175.97萬元,本單位年末保有車輛3輛;專用車輛三輛,均為森林公安警用執(zhí)勤車和森林防火消防車、運兵車。因為岳陽縣實行公務用車改革,本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。占用辦公用房2275平米。

(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

1、2019年本部門部門整體支出績效目標1349.1萬元,其中基本支出1191.5萬元,項目支出157.6萬元;2、森林防火35萬元,主要用于全縣9萬多公頃林地保護等方面,均實行項目支出績效目標管理。

詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》,第30張表《項目支出績效目標表》。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附表:岳陽縣林業(yè)局2019年度縣直部門預算公開表20191211.xls