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岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2022年度縣直部門預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局   2021-11-19 15:27
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目錄

第一部分  交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購(gòu)情況

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  2022年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表((按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出公開(kāi)表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

22、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分  交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

1.承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會(huì)同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

2.組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織制定全縣道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,負(fù)責(zé)城市公共客運(yùn)交通管理工作。

4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣港口、航道及航道設(shè)施的建設(shè),實(shí)施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。

5.負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議,按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

6.實(shí)施公路路政管理,保護(hù)公路產(chǎn)權(quán),協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線開(kāi)發(fā)和各種建筑設(shè)施。

7.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)和大中型公路、水路交通工程建設(shè),負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù),承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。

8.指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,負(fù)責(zé)全縣干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)全縣國(guó)防交通戰(zhàn)備工作。

9.負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè),監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況,開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作,發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

10.負(fù)責(zé)局屬單位國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理,指導(dǎo)交通企業(yè)體制改革。

11.指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)展對(duì)外交流合作和交通 外經(jīng)外貿(mào)工作。

12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),縣交通運(yùn)輸局設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股(財(cái)務(wù)核算中心)、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)股、基本建設(shè)股、運(yùn)輸管理股、企業(yè)管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股、行政審批股。紀(jì)檢(監(jiān)察)、工、青、婦機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置,人員編制在機(jī)關(guān)總編制內(nèi)解決。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位預(yù)算單獨(dú)公開(kāi),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

三、單位收支總體情況

本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件15、16、17、18、19表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(一)  收入預(yù)算

2022年年初預(yù)算數(shù)662.79萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款662.79萬(wàn)元(經(jīng)費(fèi)撥款662.79萬(wàn)元)。比上年增加了67.78萬(wàn)元,收入增加的原因主要是人員調(diào)入和工資、績(jī)效的增長(zhǎng)。

(二)支出預(yù)算

2022年年初預(yù)算數(shù)662.79萬(wàn)元,其中社會(huì)保障和就業(yè)支出56.22萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出28.11萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出538.79萬(wàn)元,住房保障支出39.68萬(wàn)元。支出較上年增加了67.78萬(wàn)元,其中基本支出比上年增加了63.28萬(wàn)元;項(xiàng)目支出增加了4.5萬(wàn)元。基本支出增加的原因主要是人員調(diào)入和工資、績(jī)效的增長(zhǎng);項(xiàng)目支出增加的原因主要是將以前年度的會(huì)議費(fèi)納入項(xiàng)目開(kāi)支。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算662.79萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出56.22萬(wàn)元,占8.48%;衛(wèi)生健康支出28.11萬(wàn)元,占4.24%;交通運(yùn)輸支出538.79萬(wàn)元,占81.29%;住房保障支出39.68萬(wàn)元,占5.99%。具體安排情況如下:

(一)基本支出

2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為613.89萬(wàn)元,是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出585.27萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出28.62萬(wàn)元。

(二)項(xiàng)目支出

2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算為48.9萬(wàn)元,是指部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括會(huì)議費(fèi)4.5萬(wàn)元、民橋民渡、渡口視頻租賃、春運(yùn)、交通戰(zhàn)備物資治44.4萬(wàn)元,主要用于按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出及其他支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款28.62萬(wàn)元,比上年減少2.88萬(wàn)元,降低了9.14%,主要原因是:將會(huì)議費(fèi)納入了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.39萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.39萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0 萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元),比上年增加了0.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)了6.22%。主要原因是:項(xiàng)目業(yè)務(wù)的擴(kuò)展,增加了少許公務(wù)接待開(kāi)支。

(三)一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)27.66萬(wàn)元,其中辦公費(fèi)4.29萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.95萬(wàn)元、水費(fèi)0.72萬(wàn)元、電費(fèi)2.86萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.77萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi) 3.34萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.72萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.95萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0 萬(wàn)元,擬召開(kāi)0次會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為無(wú);培訓(xùn)費(fèi)1.67萬(wàn)元,擬開(kāi)展2次培訓(xùn),人數(shù)52人,內(nèi)容為交通路政執(zhí)法、交通安全培訓(xùn)、交通法制培訓(xùn)、公務(wù)接待費(fèi)2.39萬(wàn)元。

(四)政府采購(gòu)情況

本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃,也無(wú)政府采購(gòu)支出。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上年12月底,本部門無(wú)公務(wù)用車;無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。新增配備單位價(jià)值50.00萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)、單位價(jià)值100.00萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為662.79萬(wàn)元,主要用于基本支出和項(xiàng)目支出,其中基本支出613.89萬(wàn)元,項(xiàng)目支出48.9萬(wàn)元。整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表:2022年交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx