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岳陽縣交通運輸局2016年部門決算
來源:岳陽縣交通局   2017-05-08 00:00
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收入支出決算總表
                            財決01表
編制單位:岳陽縣交通運輸局(本級)             2016-度             金額單位:元
收入 支出
項目 行次 -初預(yù)算數(shù) 調(diào)整預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 項目(按功能分類) 行次 -初預(yù)算數(shù) 調(diào)整預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) 行次 -初預(yù)算數(shù) 調(diào)整預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
欄次   1 2 3 欄次   4 5 6 欄次   7 8 9
一、財政撥款收入 1 36,000,000.00 38,000,000.00 36,432,100.00 一、一般公共服務(wù)支出 37 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 60 7,000,000.00 8,000,000.00 7,290,000.00
  其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00 人員經(jīng)費 61 4,000,000.00 4,000,000.00 3,848,077.56
二、上級補助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、國防支出 39 0.00 0.00 0.00 常公用經(jīng)費 62 3,000,000.00 4,000,000.00 3,441,922.44
三、事業(yè)收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、項目支出 63 29,000,000.00 30,000,000.00 29,142,100.00
四、經(jīng)營收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00 0.00 基本建設(shè)類項目 64 29,000,000.00 30,000,000.00 29,142,100.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科學技術(shù)支出 42 0.00 0.00 0.00 行政事業(yè)類項目 65 0.00 0.00 0.00
六、其他收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化體育與傳媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上繳上級支出 66 0.00 0.00 0.00
  8       八、社會保障和就業(yè)支出 44 200,000.00 200,000.00 200,000.00 四、經(jīng)營支出 67 0.00 0.00 0.00
  9       九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 45 0.00 0.00 0.00 五、對附屬單位補助支出 68 0.00 0.00 0.00
  10       十、節(jié)能環(huán)保支出 46 0.00 0.00 0.00   69      
  11       十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00 支出經(jīng)濟分類 70
  12       十二、農(nóng)林水支出 48 0.00 0.00 0.00 基本支出和項目支出合計 71 36,432,100.00
  13       十三、交通運輸支出 49 35,800,000.00 37,800,000.00 36,232,100.00 工資福利支出 72 3,010,209.11
  14       十四、資源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00 商品和服務(wù)支出 73 3,178,542.44
  15       十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 51 0.00 0.00 0.00 對個人和家庭的補助 74 837,868.45
  16       十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00 對企事業(yè)單位的補貼 75 263,380.00
  17       十七、援助其他地區(qū)支出 53 0.00 0.00 0.00 債務(wù)利息支出 76 0.00
  18       十八、國土海洋氣象等支出 54 0.00 0.00 0.00 基本建設(shè)支出 77 29,142,100.00
  19       十九、住房保障支出 55 0.00 0.00 0.00 其他資本性支出 78 0.00
  20       二十、糧油物資儲備支出 56 0.00 0.00 0.00 其他支出 79 0.00
  21       二十一、其他支出 57 0.00 0.00 0.00   80      
  22       二十二、債務(wù)還本支出 58 0.00 0.00 0.00   81      
  23       二十三、債務(wù)付息支出 59 0.00 0.00 0.00   82      
本-收入合計 24 36,000,000.00 38,000,000.00 36,432,100.00 本-支出合計 83 36,000,000.00 38,000,000.00 36,432,100.00
用事業(yè)基金彌補收支差額 25 0.00 0.00 0.00 結(jié)余分配 84 0.00
-初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 0.00 0.00 0.00 交納所得稅 85 0.00
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 27 0.00 提取職工福利基金 86 0.00
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 0.00 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 87 0.00
經(jīng)營結(jié)余 29 0.00 其他 88 0.00
  30       -末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 89 0.00 0.00 0.00
  31       基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 90 0.00
  32       項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 91 0.00
  33       經(jīng)營結(jié)余 92 0.00
  34         93      
  35         94      
總計 36 36,000,000.00 38,000,000.00 36,432,100.00 總計 95 36,000,000.00 38,000,000.00 36,432,100.00
注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。                    
收入決算表
                    財決03表
編制單位:岳陽縣交通運輸局(本級)     2016-度       金額單位:元
項目 本-收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 36,432,100.00 36,432,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就業(yè)補助 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705 公益性崗位補貼 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通運輸支出 36,232,100.00 36,232,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路運輸 36,232,100.00 36,232,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101 行政運行 6,970,000.00 6,970,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102 一般行政管理事務(wù) 2,912,100.00 2,912,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104 公路新建 16,200,000.00 16,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140105 公路改建 7,680,000.00 7,680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140122 港口設(shè)施 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140136 水路運輸管理支出 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 其他公路水路運輸支出 2,280,000.00 2,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
            —4.%d—        
支出決算表
                  財決04表
編制單位:岳陽縣交通運輸局(本級)   2016-度       金額單位:元
項目 本-支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 36,432,100.00 7,290,000.00 29,142,100.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就業(yè)補助 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705 公益性崗位補貼 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通運輸支出 36,232,100.00 7,090,000.00 29,142,100.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路運輸 36,232,100.00 7,090,000.00 29,142,100.00 0.00 0.00 0.00
2140101 行政運行 6,970,000.00 6,970,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102 一般行政管理事務(wù) 2,912,100.00 0.00 2,912,100.00 0.00 0.00 0.00
2140104 公路新建 16,200,000.00 0.00 16,200,000.00 0.00 0.00 0.00
2140105 公路改建 7,680,000.00 0.00 7,680,000.00 0.00 0.00 0.00
2140122 港口設(shè)施 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00
2140136 水路運輸管理支出 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 其他公路水路運輸支出 2,280,000.00 0.00 2,280,000.00 0.00 0.00 0.00
                   
          —4.%d—        
三公經(jīng)費部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表
編制單位:岳陽縣交通運輸局(本級)     2016-度     金額單位:元
項目 行次 預(yù)算數(shù) 統(tǒng)計數(shù) 項目 行次 統(tǒng)計數(shù)
欄次 1 2 欄次 3
一、“三公”經(jīng)費支出 1 二、機關(guān)運行經(jīng)費 22  
(一)支出合計 2   389,000.00 (一)行政單位 23  
1.因公出國(境)費 3 0.00 0.00 (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 24 0.00
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 4   194,000.00   25  
(1)公務(wù)用車購置費 5 0.00 0.00 三、國有資產(chǎn)占用情況 26
(2)公務(wù)用車運行維護費 6   194,000.00 (一)車輛數(shù)合計(輛) 27 3
3.公務(wù)接待費 7   195,000.00 1.部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 28 0
(1)國內(nèi)接待費 8   195,000.00 2.一般公務(wù)用車 29 3
其中:外事接待費 9 0.00 0.00 3.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 30 0
(2)國(境)外接待費 10 0.00 0.00 4.特種專業(yè)技術(shù)用車 31 0
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) 11 5.其他用車 32 0
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) 12 0 (二)單價50萬元以上通用設(shè)備(臺,套) 33 0
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) 13 0 (三)單價100萬元以上專用設(shè)備(臺,套) 34 0
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) 14 0   35  
4.公務(wù)用車保有量(輛) 15 3   36  
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) 16 245   37  
其中:外事接待批次(個) 17 0   38  
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) 18 2,850   39  
其中:外事接待人次(人) 19 0   40  
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) 20 0   41  
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) 21 0   42  
注:1.本表反映部門決算中“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費和國有資產(chǎn)占用情況等相關(guān)統(tǒng)計指標。
2.“三公”經(jīng)費填列單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的支出。預(yù)算數(shù)填列-初預(yù)算數(shù),支出統(tǒng)計數(shù)應(yīng)與財決08表保持一致!叭苯(jīng)費相關(guān)統(tǒng)計數(shù)是指使用一般公共預(yù)算財政撥款負擔費用的相關(guān)批次、人次及車輛情況。
3.“機關(guān)運行經(jīng)費”填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的常公用經(jīng)費支出,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財決07表保持一致。
4.“國有資產(chǎn)占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設(shè)備等固定資產(chǎn)數(shù)量情況,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財決附01表保持一致。
                          財政撥款收入支出決算總表                          
                                                    財決01-1表
編制單位:岳陽縣交通運輸局                         2016-度                         金額單位:元
收入 支出 支出
項目 行次 -初預(yù)算數(shù) 調(diào)整預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 項目(按功能分類) 行次 -初預(yù)算數(shù) 調(diào)整預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) 行次 -初預(yù)算數(shù) 調(diào)整預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
小計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款 小計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款 小計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款 小計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款 小計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款 小計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款
欄次   1 2 3 欄次   4 5 6 7 8 9 10 11 12 欄次   13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 36,000,000.00 38,000,000.00 36,432,100.00 一、一般公共服務(wù)支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 54 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 7,290,000.00 7,290,000.00 0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人員經(jīng)費 55 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 3,848,077.56 3,848,077.56 0.00
  3       三、國防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 常公用經(jīng)費 56 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 3,441,922.44 3,441,922.44 0.00
  4       四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、項目支出 57 29,000,000.00 29,000,000.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 29,142,100.00 29,142,100.00 0.00
  5       五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本建設(shè)類項目 58 29,000,000.00 29,000,000.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 29,142,100.00 29,142,100.00 0.00
  6       六、科學技術(shù)支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事業(yè)類項目 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  7       七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   60                  
  8       八、社會保障和就業(yè)支出 38 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00   61                  
  9       九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   62                  
  10       十、節(jié)能環(huán)保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   63                  
  11       十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出經(jīng)濟分類 64
  12       十二、農(nóng)林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工資福利支出 65 3,010,209.11 3,010,209.11 0.00
  13       十三、交通運輸支出 43 35,800,000.00 35,800,000.00 0.00 37,800,000.00 37,800,000.00 0.00 36,232,100.00 36,232,100.00 0.00 商品和服務(wù)支出 66 3,178,542.44 3,178,542.44 0.00
  14       十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 對個人和家庭的補助 67 837,868.45 837,868.45 0.00
  15       十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 對企事業(yè)單位的補貼 68 263,380.00 263,380.00 0.00
  16       十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 債務(wù)利息支出 69 0.00 0.00 0.00
  17       十七、援助其他地區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本建設(shè)支出 70 29,142,100.00 29,142,100.00 0.00
  18       十八、國土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他資本性支出 71 0.00 0.00 0.00
  19       十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 72 0.00 0.00 0.00
  20       二十、糧油物資儲備支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   73                  
  21       二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   74                  
  22       二十二、債務(wù)還本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   75                  
  23       二十三、債務(wù)付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   76                  
本-收入合計 24 36,000,000.00 38,000,000.00 36,432,100.00 本-支出合計 77 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 38,000,000.00 38,000,000.00 0.00 36,432,100.00 36,432,100.00 0.00 本-支出合計 77 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 38,000,000.00 38,000,000.00 0.00 36,432,100.00 36,432,100.00 0.00
  25         78                     78                  
-初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 0.00 0.00 0.00 -末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共預(yù)算財政撥款 27 0.00 0.00 0.00 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 28 0.00 0.00 0.00 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  29         82                     82                  
總計 30 36,000,000.00 38,000,000.00 36,432,100.00 總計 83 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 38,000,000.00 38,000,000.00 0.00 36,432,100.00 36,432,100.00 0.00 總計 83 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 38,000,000.00 38,000,000.00 0.00 36,432,100.00 36,432,100.00 0.00
注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。                                          
                        收入支出決算表                      
                                              財決02表
                        2016-度                     金額單位:元
項目 -初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本-收入 本-支出 收支結(jié)余 用事業(yè)基金彌補收支差額 結(jié)余分配 -末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 經(jīng)營結(jié)余 合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 經(jīng)營結(jié)余 合計 交納所得稅 提取職工福利基金 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 其他 合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 經(jīng)營結(jié)余
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
合計 0.00 0.00 0.00 0.00 36,432,100.00 36,432,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就業(yè)補助 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705 公益性崗位補貼 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通運輸支出 0.00 0.00 0.00 0.00 36,232,100.00 36,232,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路運輸 0.00 0.00 0.00 0.00 36,232,100.00 36,232,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101 行政運行 0.00 0.00 0.00 0.00 6,970,000.00 6,970,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102 一般行政管理事務(wù) 0.00 0.00 0.00 0.00 2,912,100.00 2,912,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104 公路新建 0.00 0.00 0.00 0.00 16,200,000.00 16,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140105 公路改建 0.00 0.00 0.00 0.00 7,680,000.00 7,680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140122 港口設(shè)施 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140136 水路運輸管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 其他公路水路運輸支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,280,000.00 2,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                  支出決算明細表                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                    財決05表
                                                                                                  2016-度                                                                                                 金額單位:元
項目 合計 工資福利支出 商品和服務(wù)支出 對個人和家庭的補助 基本建設(shè)支出 其他資本性支出 對企事業(yè)單位的補貼 債務(wù)利息支出 其他支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本工資 津貼補貼 獎金 其他社會保障繳費 伙食補助費 績效工資 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 職業(yè)-金繳費 其他工資福利支出 小計 辦公費 印刷費 咨詢費 手續(xù)費 水費 電費 郵電費 取暖費 物業(yè)管理費 差旅費 因公出國(境)費用 維修(護)費 租賃費 會議費 培訓費 公務(wù)接待費 專用材料費 被裝購置費 專用燃料費 勞務(wù)費 委托業(yè)務(wù)費 工會經(jīng)費 福利費 公務(wù)用車運行維護費 其他交通費用 稅金及附加費用 其他商品和服務(wù)支出 小計 離休費 退休費 退職(役)費 撫恤金 生活補助 救濟費 醫(yī)療費 助學金 獎勵金 生產(chǎn)補貼 住房公積金 提租補貼 購房補貼 采暖補貼 物業(yè)服務(wù)補貼 其他對個人和家庭的補助支出 小計 房屋建筑物購建 辦公設(shè)備購置 專用設(shè)備購置 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 大型修繕 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 物資儲備 公務(wù)用車購置 其他交通工具購置 其他基本建設(shè)支出 小計 房屋建筑物購建 辦公設(shè)備購置 專用設(shè)備購置 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 大型修繕 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 物資儲備 土地補償 安置補助 地上附著物和青苗補償 拆遷補償 公務(wù)用車購置 其他交通工具購置 產(chǎn)權(quán)參股 其他資本性支出 小計 企業(yè)政策性補貼 事業(yè)單位補貼 財政貼息 其他對企事業(yè)單位的補貼 小計 國內(nèi)債務(wù)付息 國外債務(wù)付息 小計 贈與 貸款轉(zhuǎn)貸 其他支出
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合計 36,432,100.00 3,010,209.11 1,643,875.00 911,148.00 53,200.00 14,449.11 0.00 102,357.00 0.00 0.00 285,180.00 3,178,542.44 124,138.00 34,691.00 0.00 0.00 24,074.34 128,429.95 57,014.00 0.00 14,400.00 60,108.50 0.00 44,755.00 0.00 67,694.00 8,748.00 195,000.00 4,950.00 0.00 0.00 1,013,873.65 646,000.00 100,000.00 0.00 194,000.00 52,330.00 0.00 408,336.00 837,868.45 0.00 0.00 0.00 17,815.00 452,428.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,708.45 29,142,100.00 0.00 0.00 0.00 29,142,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,380.00 0.00 263,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就業(yè)補助 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705 公益性崗位補貼 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通運輸支出 36,232,100.00 2,810,209.11 1,643,875.00 911,148.00 53,200.00 14,449.11 0.00 102,357.00 0.00 0.00 85,180.00 3,178,542.44 124,138.00 34,691.00 0.00 0.00 24,074.34 128,429.95 57,014.00 0.00 14,400.00 60,108.50 0.00 44,755.00 0.00 67,694.00 8,748.00 195,000.00 4,950.00 0.00 0.00 1,013,873.65 646,000.00 100,000.00 0.00 194,000.00 52,330.00 0.00 408,336.00 837,868.45 0.00 0.00 0.00 17,815.00 452,428.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,708.45 29,142,100.00 0.00 0.00 0.00 29,142,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,380.00 0.00 263,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路運輸 36,232,100.00 2,810,209.11 1,643,875.00 911,148.00 53,200.00 14,449.11 0.00 102,357.00 0.00 0.00 85,180.00 3,178,542.44 124,138.00 34,691.00 0.00 0.00 24,074.34 128,429.95 57,014.00 0.00 14,400.00 60,108.50 0.00 44,755.00 0.00 67,694.00 8,748.00 195,000.00 4,950.00 0.00 0.00 1,013,873.65 646,000.00 100,000.00 0.00 194,000.00 52,330.00 0.00 408,336.00 837,868.45 0.00 0.00 0.00 17,815.00 452,428.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,708.45 29,142,100.00 0.00 0.00 0.00 29,142,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,380.00 0.00 263,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101 行政運行 6,970,000.00 2,810,209.11 1,643,875.00 911,148.00 53,200.00 14,449.11 0.00 102,357.00 0.00 0.00 85,180.00 3,058,542.44 124,138.00 34,691.00 0.00 0.00 24,074.34 128,429.95 57,014.00 0.00 14,400.00 60,108.50 0.00 44,755.00 0.00 67,694.00 8,748.00 195,000.00 4,950.00 0.00 0.00 1,013,873.65 526,000.00 100,000.00 0.00 194,000.00 52,330.00 0.00 408,336.00 837,868.45 0.00 0.00 0.00 17,815.00 452,428.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,708.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,380.00 0.00 263,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102 一般行政管理事務(wù) 2,912,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,912,100.00 0.00 0.00 0.00 2,912,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104 公路新建 16,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,200,000.00 0.00 0.00 0.00 16,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140105 公路改建 7,680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,680,000.00 0.00 0.00 0.00 7,680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140122 港口設(shè)施 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140136 水路運輸管理支出 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 其他公路水路運輸支出 2,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,280,000.00 0.00 0.00 0.00 2,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表為自動生成表。                                                                                                                                                                                              
                                                                                                  基本支出決算明細表                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                    財決05-1表
                                                                                                  2016-度                                                                                                 金額單位:元
項目 合計 工資福利支出 商品和服務(wù)支出 對個人和家庭的補助 基本建設(shè)支出 其他資本性支出 對企事業(yè)單位的補貼 債務(wù)利息支出 其他支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本工資 津貼補貼 獎金 其他社會保障繳費 伙食補助費 績效工資 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 職業(yè)-金繳費 其他工資福利支出 小計 辦公費 印刷費 咨詢費 手續(xù)費 水費 電費 郵電費 取暖費 物業(yè)管理費 差旅費 因公出國(境)費用 維修(護)費 租賃費 會議費 培訓費 公務(wù)接待費 專用材料費 被裝購置費 專用燃料費 勞務(wù)費 委托業(yè)務(wù)費 工會經(jīng)費 福利費 公務(wù)用車運行維護費 其他交通費用 稅金及附加費用 其他商品和服務(wù)支出 小計 離休費 退休費 退職(役)費 撫恤金 生活補助 救濟費 醫(yī)療費 助學金 獎勵金 生產(chǎn)補貼 住房公積金 提租補貼 購房補貼 采暖補貼 物業(yè)服務(wù)補貼 其他對個人和家庭的補助支出 小計 房屋建筑物購建 辦公設(shè)備購置 專用設(shè)備購置 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 大型修繕 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 物資儲備 公務(wù)用車購置 其他交通工具購置 其他基本建設(shè)支出 小計 房屋建筑物購建 辦公設(shè)備購置 專用設(shè)備購置 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 大型修繕 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 物資儲備 土地補償 安置補助 地上附著物和青苗補償 拆遷補償 公務(wù)用車購置 其他交通工具購置 產(chǎn)權(quán)參股 其他資本性支出 小計 企業(yè)政策性補貼 事業(yè)單位補貼 財政貼息 其他對企事業(yè)單位的補貼 小計 國內(nèi)債務(wù)付息 國外債務(wù)付息 小計 贈與 貸款轉(zhuǎn)貸 其他支出
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合計 7,290,000.00 3,010,209.11 1,643,875.00 911,148.00 53,200.00 14,449.11 0.00 102,357.00 0.00 0.00 285,180.00 3,178,542.44 124,138.00 34,691.00 0.00 0.00 24,074.34 128,429.95 57,014.00 0.00 14,400.00 60,108.50 0.00 44,755.00 0.00 67,694.00 8,748.00 195,000.00 4,950.00 0.00 0.00 1,013,873.65 646,000.00 100,000.00 0.00 194,000.00 52,330.00 0.00 408,336.00 837,868.45 0.00 0.00 0.00 17,815.00 452,428.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,708.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,380.00 0.00 263,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就業(yè)補助 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705 公益性崗位補貼 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通運輸支出 7,090,000.00 2,810,209.11 1,643,875.00 911,148.00 53,200.00 14,449.11 0.00 102,357.00 0.00 0.00 85,180.00 3,178,542.44 124,138.00 34,691.00 0.00 0.00 24,074.34 128,429.95 57,014.00 0.00 14,400.00 60,108.50 0.00 44,755.00 0.00 67,694.00 8,748.00 195,000.00 4,950.00 0.00 0.00 1,013,873.65 646,000.00 100,000.00 0.00 194,000.00 52,330.00 0.00 408,336.00 837,868.45 0.00 0.00 0.00 17,815.00 452,428.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,708.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,380.00 0.00 263,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路運輸 7,090,000.00 2,810,209.11 1,643,875.00 911,148.00 53,200.00 14,449.11 0.00 102,357.00 0.00 0.00 85,180.00 3,178,542.44 124,138.00 34,691.00 0.00 0.00 24,074.34 128,429.95 57,014.00 0.00 14,400.00 60,108.50 0.00 44,755.00 0.00 67,694.00 8,748.00 195,000.00 4,950.00 0.00 0.00 1,013,873.65 646,000.00 100,000.00 0.00 194,000.00 52,330.00 0.00 408,336.00 837,868.45 0.00 0.00 0.00 17,815.00 452,428.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,708.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,380.00 0.00 263,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101 行政運行 6,970,000.00 2,810,209.11 1,643,875.00 911,148.00 53,200.00 14,449.11 0.00 102,357.00 0.00 0.00 85,180.00 3,058,542.44 124,138.00 34,691.00 0.00 0.00 24,074.34 128,429.95 57,014.00 0.00 14,400.00 60,108.50 0.00 44,755.00 0.00 67,694.00 8,748.00 195,000.00 4,950.00 0.00 0.00 1,013,873.65 526,000.00 100,000.00 0.00 194,000.00 52,330.00 0.00 408,336.00 837,868.45 0.00 0.00 0.00 17,815.00 452,428.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,708.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,380.00 0.00 263,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140136 水路運輸管理支出 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                  基本支出決算明細表                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                    財決05-1表
                                                                                                  2016-度                                                                                                 金額單位:元
項目 合計 工資福利支出 商品和服務(wù)支出 對個人和家庭的補助 基本建設(shè)支出 其他資本性支出 對企事業(yè)單位的補貼 債務(wù)利息支出 其他支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本工資 津貼補貼 獎金 其他社會保障繳費 伙食補助費 績效工資 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 職業(yè)-金繳費 其他工資福利支出 小計 辦公費 印刷費 咨詢費 手續(xù)費 水費 電費 郵電費 取暖費 物業(yè)管理費 差旅費 因公出國(境)費用 維修(護)費 租賃費 會議費 培訓費 公務(wù)接待費 專用材料費 被裝購置費 專用燃料費 勞務(wù)費 委托業(yè)務(wù)費 工會經(jīng)費 福利費 公務(wù)用車運行維護費 其他交通費用 稅金及附加費用 其他商品和服務(wù)支出 小計 離休費 退休費 退職(役)費 撫恤金 生活補助 救濟費 醫(yī)療費 助學金 獎勵金 生產(chǎn)補貼 住房公積金 提租補貼 購房補貼 采暖補貼 物業(yè)服務(wù)補貼 其他對個人和家庭的補助支出 小計 房屋建筑物購建 辦公設(shè)備購置 專用設(shè)備購置 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 大型修繕 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 物資儲備 公務(wù)用車購置 其他交通工具購置 其他基本建設(shè)支出 小計 房屋建筑物購建 辦公設(shè)備購置 專用設(shè)備購置 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 大型修繕 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 物資儲備 土地補償 安置補助 地上附著物和青苗補償 拆遷補償 公務(wù)用車購置 其他交通工具購置 產(chǎn)權(quán)參股 其他資本性支出 小計 企業(yè)政策性補貼 事業(yè)單位補貼 財政貼息 其他對企事業(yè)單位的補貼 小計 國內(nèi)債務(wù)付息 國外債務(wù)付息 小計 贈與 貸款轉(zhuǎn)貸 其他支出
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合計 7,290,000.00 3,010,209.11 1,643,875.00 911,148.00 53,200.00 14,449.11 0.00 102,357.00 0.00 0.00 285,180.00 3,178,542.44 124,138.00 34,691.00 0.00 0.00 24,074.34 128,429.95 57,014.00 0.00 14,400.00 60,108.50 0.00 44,755.00 0.00 67,694.00 8,748.00 195,000.00 4,950.00 0.00 0.00 1,013,873.65 646,000.00 100,000.00 0.00 194,000.00 52,330.00 0.00 408,336.00 837,868.45 0.00 0.00 0.00 17,815.00 452,428.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,708.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,380.00 0.00 263,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就業(yè)補助 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705 公益性崗位補貼 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通運輸支出 7,090,000.00 2,810,209.11 1,643,875.00 911,148.00 53,200.00 14,449.11 0.00 102,357.00 0.00 0.00 85,180.00 3,178,542.44 124,138.00 34,691.00 0.00 0.00 24,074.34 128,429.95 57,014.00 0.00 14,400.00 60,108.50 0.00 44,755.00 0.00 67,694.00 8,748.00 195,000.00 4,950.00 0.00 0.00 1,013,873.65 646,000.00 100,000.00 0.00 194,000.00 52,330.00 0.00 408,336.00 837,868.45 0.00 0.00 0.00 17,815.00 452,428.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,708.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,380.00 0.00 263,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路運輸 7,090,000.00 2,810,209.11 1,643,875.00 911,148.00 53,200.00 14,449.11 0.00 102,357.00 0.00 0.00 85,180.00 3,178,542.44 124,138.00 34,691.00 0.00 0.00 24,074.34 128,429.95 57,014.00 0.00 14,400.00 60,108.50 0.00 44,755.00 0.00 67,694.00 8,748.00 195,000.00 4,950.00 0.00 0.00 1,013,873.65 646,000.00 100,000.00 0.00 194,000.00 52,330.00 0.00 408,336.00 837,868.45 0.00 0.00 0.00 17,815.00 452,428.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,708.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,380.00 0.00 263,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101 行政運行 6,970,000.00 2,810,209.11 1,643,875.00 911,148.00 53,200.00 14,449.11 0.00 102,357.00 0.00 0.00 85,180.00 3,058,542.44 124,138.00 34,691.00 0.00 0.00 24,074.34 128,429.95 57,014.00 0.00 14,400.00 60,108.50 0.00 44,755.00 0.00 67,694.00 8,748.00 195,000.00 4,950.00 0.00 0.00 1,013,873.65 526,000.00 100,000.00 0.00 194,000.00 52,330.00 0.00 408,336.00 837,868.45 0.00 0.00 0.00 17,815.00 452,428.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,708.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,380.00 0.00 263,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140136 水路運輸管理支出 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00