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2023年度岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)部門決算
來源:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心   2024-08-20 08:41
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2023年度

岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)部門決算

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)部門(單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2023年度績效評(píng)價(jià)情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件


 

 

 

 

第一部分

 

岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)部門(單位概況

 

 

 

一、部門職責(zé)

(一)岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門,為正科級(jí)。岳陽縣人民防空辦公室作為縣國防動(dòng)員委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu),與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局合署辦公,實(shí)行一套機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。

(二)主要負(fù)責(zé)全縣城市建設(shè)、建筑業(yè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用事業(yè)、供水、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)、房地產(chǎn)開發(fā)管理、房地產(chǎn)市場管理、維修資金管理、國有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理、物業(yè)管理、白蟻防治管理、住房保障管理、組織和指導(dǎo)制定城市防空襲方案,監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練,組織管理人民防空通信警報(bào)建設(shè),對(duì)人民防空工程建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理。組織開展人民防空宣傳教育工作,戰(zhàn)時(shí)組織開展城市人民防空襲斗爭等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計(jì)管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場開發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室(岳陽縣房屋安全鑒定辦公室)、住房保障股、歷史文化名城保護(hù)股。局下設(shè)副科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)3個(gè):縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、縣住房保障服務(wù)中心、縣公用工程維護(hù)中心。局下設(shè)正股級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè):縣城建檔案館、縣建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)、縣房地產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)(與建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)合署辦公)、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、縣建筑市場服務(wù)中心、縣建設(shè)規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)院。

(二)決算單位構(gòu)成。岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位本級(jí)以及獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位決算(即縣建筑市場服務(wù)中心、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、縣住房保障服務(wù)中心)。


 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

(見附件)


 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部門決算情況說明

 

 

 

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)31,187.19萬元。與上年比,減少6428.39萬元,減少17.09%,主要是因?yàn)?/font>上年度結(jié)余的項(xiàng)目資金支付跨年度工程項(xiàng)目

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)23,528.00萬元,其中:財(cái)政撥款收入21652.28萬元,占92.03%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入1,875.72萬元,占7.97%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)24,240.51萬元,其中:基本支出4,394.07萬元,占18.13%;項(xiàng)目支出19,846.44萬元,占81.87%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)23,955.44萬元,與上年相比,減少3871.73萬元,減少13.91%,主要是因?yàn)?/font>上年度結(jié)余的項(xiàng)目資金支付跨年度工程項(xiàng)目。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出15,665.23萬元,占本年支出合計(jì)的64.62%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增長1122.96萬元,增長6.69%,主要是因?yàn)?/span>跨年度項(xiàng)目造成,用上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支付跨年度項(xiàng)目費(fèi)用。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出15,665.23萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出248.51萬元,占1.59%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出135.55萬元,占0.86%;衛(wèi)生健康(類)支出72.39萬元,占0.46%;節(jié)能環(huán)保(類)支出413.35萬元,占2.64%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出5455.72萬元,占34.83%;住房保障(類)支出9339.71萬元,占59.62%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3522.35萬元,支出決算數(shù)為15,665.23萬元,完成年初預(yù)算的444.74%,其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為48.51萬元,支出決算為48.51萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),此部份經(jīng)費(fèi)主要用于業(yè)務(wù)工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共服務(wù)支出(類)稅收事務(wù)(款)稅收業(yè)務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為200萬元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無百分比情況,此部份經(jīng)費(fèi)主要用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造費(fèi)。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為124.93萬元,支出決算為124.93萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),主要用于人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等基本社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3萬元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無百分比情況,此部份經(jīng)費(fèi)主要用于破產(chǎn)企業(yè)40.50職工生活補(bǔ)貼。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為7.62萬元,支出決算為7.62萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),此部份經(jīng)費(fèi)主要用于如工傷、失業(yè)保險(xiǎn)等其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

年初預(yù)算為47.26萬元,支出決算為47.26萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),此部份經(jīng)費(fèi)主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

年初預(yù)算為25.13萬元,支出決算為25.13萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),此部份經(jīng)費(fèi)主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

8、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20萬元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無百分比情況,此部份經(jīng)費(fèi)主要用于2023年度城市排水防澇建設(shè)項(xiàng)目。

9、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為393.35萬元,支出決算為393.35萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),此部份經(jīng)費(fèi)主要用于2023年度污泥處置費(fèi)費(fèi)以及排水防澇基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為2262.54萬元,支出決算為1905.69萬元,完成年初預(yù)算的84.23%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算精減制度,減少非必要項(xiàng)目開支。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)工程建設(shè)管理(項(xiàng))。

年初預(yù)算為335.15萬元,支出決算為340.81萬元,完成年初預(yù)算的101.69%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于人員工資發(fā)放,以及正常的公用經(jīng)費(fèi)開支。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為45萬元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無百分比情況,此部份經(jīng)費(fèi)主要用于居民自建房排查等項(xiàng)目費(fèi)用。

13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)、資質(zhì)審查(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為9萬元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無百分比情況,主要原因是財(cái)政根據(jù)項(xiàng)目需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款,此部份經(jīng)費(fèi)主要用于保障房正常維護(hù)。

14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為55.93萬元,支出決算為388.60萬元,完成年初預(yù)算的694.80%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度結(jié)余的項(xiàng)目資金支付跨年度工程項(xiàng)目。

15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為2.07萬元,支出決算為2766.62萬元,完成年初預(yù)算的133653.14%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度結(jié)余的項(xiàng)目資金支付跨年度工程項(xiàng)目。

16、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)廉租住房(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為41.31萬元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無百分比情況,主要原因是財(cái)政根據(jù)項(xiàng)目需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款,此部份經(jīng)費(fèi)主要用于廉租住房項(xiàng)目。

17、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區(qū)改造(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為776萬元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無百分比情況,主要原因是財(cái)政根據(jù)項(xiàng)目需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款,此部份經(jīng)費(fèi)主要用于項(xiàng)目支出城市棚戶區(qū)改造。

18、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為733.10萬元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無百分比情況,主要原因是財(cái)政根據(jù)項(xiàng)目需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款,此部份經(jīng)費(fèi)主要用于項(xiàng)目支出公共租賃住房項(xiàng)目建設(shè)。

19、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金補(bǔ)貼(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為428.85萬元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無百分比情況,主要原因是財(cái)政根據(jù)項(xiàng)目需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款,此部份經(jīng)費(fèi)主要用于項(xiàng)目支出向符合條件的在市場租賃住房的城鎮(zhèn)低收入住房保障家庭發(fā)放租賃補(bǔ)貼。

20、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)老舊小區(qū)改造(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4331.05萬元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無百分比情況,此部份經(jīng)費(fèi)主要用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)房屋維護(hù)以及城鎮(zhèn)老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套改造工程。

21、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)保障性租賃住房(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2563萬元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無百分比情況,主要原因是財(cái)政根據(jù)項(xiàng)目需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款,此部份經(jīng)費(fèi)主要用于項(xiàng)目支出向符合條件的在市場租賃住房的城鎮(zhèn)低收入住房保障家庭發(fā)放租賃補(bǔ)貼。

22、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為255.94萬元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無百分比情況,主要原因是財(cái)政根據(jù)項(xiàng)目需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款,此部份經(jīng)費(fèi)主要用于項(xiàng)目支出其他保障性安居工程支出。

23、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為91.44萬元,支出決算為91.44萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),此部份經(jīng)費(fèi)主要用于人員的住房公積金繳費(fèi)。

24、住房保障支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為119.02萬元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無百分比情況,此部份經(jīng)費(fèi)主要用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套改造項(xiàng)目。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出3538.82萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1,794.83萬元,占基本支出的50.72%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)1,743.99萬元,占基本支出的49.28%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專業(yè)材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4,139.07萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,267.19萬元;支出5,065.07萬元,其中基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出5,065.07萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余341.19萬元。具體情況如下:

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20萬元,因年初預(yù)算為0萬元,無百分比情況,此部分經(jīng)費(fèi)主要用于市政公共基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為56.58萬元,支出決算為1204.39萬元,完成年初預(yù)算的2128.65%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加大對(duì)城區(qū)老化基礎(chǔ)設(shè)施更新改造。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為30萬元,因年初預(yù)算為0萬元,無百分比情況,此部分經(jīng)費(fèi)主要用于村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施更新改造。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為435萬元,因年初預(yù)算為0萬元,無百分比情況,此部分經(jīng)費(fèi)主要用于城鎮(zhèn)污水管理建設(shè)。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)城市公共設(shè)施(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10萬元,因年初預(yù)算為0萬元,無百分比情況,此部分經(jīng)費(fèi)主要用于城市公共基礎(chǔ)配套設(shè)施運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費(fèi)。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費(fèi)安排的支出(款)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(項(xiàng))。

年初預(yù)算為5.80萬元,支出決算為1760.95萬元,完成年初預(yù)算的30361.21%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水進(jìn)行改造建設(shè),故財(cái)政增撥污水處理處設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營維護(hù)費(fèi)。

7、其他支出(類)其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為61.03萬元,因年初預(yù)算為0萬元,無百分比情況,此部分經(jīng)費(fèi)主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

8、其他支出(類)其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1543.70萬元,因年初預(yù)算為0萬元,無百分比情況,此部分經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造及其配套的基礎(chǔ)設(shè)施更新。

、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出1,785.88萬元;基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出1,785.88萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(款)其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1785.88萬元,因年初預(yù)算為0萬元,無百分比情況,此部分經(jīng)費(fèi)主要用于市政配套基礎(chǔ)設(shè)施改造建設(shè)。

九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.13萬元,支出決算為4.13萬元,完成預(yù)算的80.51%,其中:

因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年未安排出國出境,與上年相比減少0.00萬元,減少0.00%,等于的主要原因是往年至今均未安排出國出境

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.13萬元,支出決算為4.13萬元,完成預(yù)算的80.51%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。與上年相比減少0.65萬元,減少13.60%,減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)相關(guān)規(guī)定,減少非必要的人員陪同,控制招待費(fèi)開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未購置公務(wù)用車,與上年相比增長0.00萬元,增長0.00%,等于的主要原因是今年及去年均未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù),與上年相比減少1.11萬元,增長0.00%,減少100.00%,減少的主要原因是實(shí)行公車改革,今年未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明-

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.13萬元,占100.00%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%。其中:

1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.13萬元,全年共接待來訪團(tuán)組58個(gè)、來賓670人次,主要是用于國內(nèi)公務(wù)接待支出,即與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(單位本級(jí)和二級(jí)機(jī)構(gòu))更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,主要是因實(shí)行公車改革未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),截2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,743.99萬元,比上年決算數(shù)增長1160.15 萬元,增長198.71 %。主要原因是:部分廉租房及公租房隨著使用年限增加,部份管道老化等原因增加了維護(hù)費(fèi)用。

、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.90萬元,用于召開城建工作會(huì)議2次,人數(shù)13人,內(nèi)容為2023年度城建工作計(jì)劃安排;召開城建污水處理會(huì)議2次,人數(shù)57人,會(huì)議內(nèi)容主要是關(guān)于城鎮(zhèn)污水處理相關(guān)工作協(xié)調(diào)會(huì);召開保障房改造及迎檢等相關(guān)會(huì)議,人數(shù)30人,內(nèi)容為新建保障房以及保障房迎檢;開支培訓(xùn)費(fèi)10.61萬元,用于開展消防、質(zhì)量安全、建筑市場安全管理專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育、棚戶區(qū)改造以及新系統(tǒng)上線培訓(xùn),人數(shù)257人,內(nèi)容為建設(shè)工程消防培訓(xùn)、建設(shè)工程質(zhì)量安全培訓(xùn)、建筑市場安全管理、繼續(xù)教育棚戶區(qū)改造新系統(tǒng)上線;本年所未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。

、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額11580.08萬元,其中:政府采購貨物支出63.68 萬元、政府采購工程支出11444.96萬元、政府采購服務(wù)支出71.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額10030.08萬元,占政府采購支出總額的86.61%,其中:授予小微企業(yè)合同金額6030.08萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的60.12%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的86.46%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至202312月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

、關(guān)于2023年度績效評(píng)價(jià)情況的說明

1)績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目5個(gè),共涉及資金12090.41萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.70%。組織對(duì)2023年度市政基礎(chǔ)設(shè)施改造建設(shè)項(xiàng)目等3個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng),共涉及資金5065.07萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2023年度市政基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)1個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng),共涉及資金1775.88萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.44%。

組織對(duì)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”“運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)”“本級(jí)專項(xiàng)資金”“城鎮(zhèn)保障性安居工程城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目”等4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出9202.58萬元,政府性基金預(yù)算支出5065.07萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1775.88萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,本單位做好了指標(biāo)支出工作,加強(qiáng)資金監(jiān)管,確保?顚S茫袑(shí)提高資金使用效益。

組織對(duì)“岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(單位本級(jí)”“岳陽縣建筑市場服務(wù)中心”“岳陽縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站”“岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心”“岳陽縣住房保障服務(wù)中心”等5個(gè)單位開展整體支出績效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出15665.23萬元,政府性基金預(yù)算支出5065.07萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,全年資金管理規(guī)范,符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,無資金截留、挪用等違規(guī)違紀(jì)行為,同時(shí)為居民提供優(yōu)良的居住環(huán)境。

2)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

“業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為96.8分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3682.18萬元,執(zhí)行數(shù)為3682.18萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是按照省、市要求的建設(shè)、改造節(jié)點(diǎn)如期完成3個(gè)公租房、10個(gè)保租房和7個(gè)棚戶區(qū)項(xiàng)目;二是完成縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造、新建任務(wù);三是加強(qiáng)居民自建房安全專項(xiàng)整治,加大建筑行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:建設(shè)工地較多,導(dǎo)致縣域偏遠(yuǎn)地方未能及時(shí)全程監(jiān)控。

下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管和使用,對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行績效評(píng)價(jià),提高項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用效率;二是不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升業(yè)務(wù)水平。

運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6313.66萬元,執(zhí)行數(shù)為6313.66萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是推進(jìn)老舊小區(qū)改造,開工改造17個(gè)老舊小區(qū),老百姓的居住條件得到有效改善;二是有序推進(jìn)既有的住宅加裝電梯工作,已完工驗(yàn)收21臺(tái),超額完成了省市目標(biāo)任務(wù)。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:部分老舊小區(qū)物業(yè)管理松散,未能嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境整治方案。

下一步改進(jìn)措施:一是督促物業(yè)加強(qiáng)對(duì)老舊小區(qū)環(huán)境的治理和監(jiān)督,加強(qiáng)環(huán)保宣傳,提高居民環(huán)保意識(shí);二是不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升業(yè)務(wù)水平。

本級(jí)專項(xiàng)資金”項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為93.6分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11815.28萬元,執(zhí)行數(shù)為6140.77萬元,完成預(yù)算的51.97%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是完成賀坪路(長風(fēng)路-濱水東路)西延、榮灣湖周邊岸線生態(tài)修復(fù)工程;二是完成富榮西路(長風(fēng)路-虎形山橋)、青山路(東方路-賀坪路)、天鵝北路(富榮路-城北路)的提質(zhì)改造工程;三是推動(dòng)岳黃公路、小游園、生態(tài)停車場和背街小巷建設(shè);四是完成城西片區(qū)(五路交叉口)、文藝片區(qū)、大園嶺市場周邊區(qū)域、衛(wèi)農(nóng)糧庫北邊區(qū)域雨污分流工程;五是完成新屋塘路雨污管網(wǎng)建設(shè)、天鵝南路(文藝路—東方路)管網(wǎng)改造工程;六是完成城南河(友愛路-京廣鐵路)治污、城區(qū)雨污管網(wǎng)節(jié)點(diǎn)改造、白洋水庫污水管網(wǎng)改造、縣城主涵(原片石涵)管網(wǎng)檢查井新建及修復(fù)。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:在開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理的過程中,存在部分居民水資源保護(hù)意識(shí)不夠的現(xiàn)象。

下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目的后續(xù)維護(hù)工作,加強(qiáng)環(huán)保宣傳,提高居民環(huán)保意識(shí);二是不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升業(yè)務(wù)水平。

城鎮(zhèn)保障性安居工程城市棚戶區(qū)改造”項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為776萬元,執(zhí)行數(shù)為776萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是改造戶數(shù)697戶,上報(bào)改造數(shù)697戶,實(shí)際完成697戶;二是貨幣安置514戶、改擴(kuò)翻183戶,保質(zhì)保量完成

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是項(xiàng)目進(jìn)展過程中,涉及戶數(shù)多,收集和登記入冊(cè)資料繁瑣,工作量大,人員少,導(dǎo)致進(jìn)度較慢。

下一步改進(jìn)措施:一是增加人員,協(xié)調(diào)各部門人員,互幫互助,加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作;二是加強(qiáng)人員培訓(xùn)力度,強(qiáng)化人員的專業(yè)素養(yǎng),提高個(gè)人工作效率。

3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

“業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)得分為96.8分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”;“運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)得分為97分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”;本級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評(píng)得分為97分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”城鎮(zhèn)保障性安居工程城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”


 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、政府采購 :是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對(duì)公共采購管理的制度。

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

五、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等

九、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指政府為了保障公民的基本生活和促進(jìn)就業(yè)而進(jìn)行的資金投入。

十、衛(wèi)生健康支出(類):是指政府衛(wèi)生健康方面的支出,包括衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務(wù)、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)等支出。

十一、節(jié)能環(huán)保支出(類):是指政府節(jié)能環(huán)保支出,包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林還草、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源管理事務(wù)等支出。

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)是指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出等

十三、住房保障支出(類):是指按照國家政策規(guī)定用于住房改革制度落實(shí)方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出,包括保障性安居工程、住房改革、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等支出。

十四、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十七、基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

十八、津貼補(bǔ)貼:反應(yīng)基本工資外,為了補(bǔ)償職工特殊或額外的勞動(dòng)消耗和因其他特殊原因支付給職工的津貼、補(bǔ)貼。

十九、獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

二十、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

二十一、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

二十二、其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

二十三、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十四、其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

二十五、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

二十六、辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

二十七、印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

二十八、咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

二十九、水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

三十、電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

三十一、郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

三十二、物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

三十三、差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

三十四、維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

三十五、租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

三十六、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

三十七、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

三十八、公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

三十九、勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

四十、其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

四十一、其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

四十二、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四十三、生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等。

四十四、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租金。

四十五、其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。

四十六、辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

 

 


 

第五部分

 

附件


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岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí)):2023年度決算公開報(bào)告.docx
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí)):2023年度決算公開表.xlsx
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí)):2023年整體支出績效自評(píng)報(bào)告.docx
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:2023年本級(jí)專項(xiàng)資金績效自評(píng)報(bào)告.docx
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岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心:2023年整體績效自評(píng)報(bào)告.docx
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岳陽縣住房保障服務(wù)中心:2023部門決算公開報(bào)告.docx
岳陽縣住房保障服務(wù)中心:2023年度決算公開表.xlsx
岳陽縣住房保障服務(wù)中心:2023年整體績效自評(píng)報(bào)告.docx