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岳陽縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 2024年度單位預(yù)算
來源:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局   2024-01-10 08:49
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目錄

 

第一部分2024年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

 


第一部分2024年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

岳陽縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量和工程竣工驗(yàn)收備案工程質(zhì)量法定檢測實(shí)驗(yàn)等法律、法規(guī)、方針、政策,結(jié)合我縣實(shí)際,組織、擬定、報(bào)批相關(guān)文件;負(fù)責(zé)對責(zé)任主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)履行質(zhì)量責(zé)任行為、實(shí)體質(zhì)量、工程技術(shù)文件和資料工程竣工驗(yàn)收及備案工作的監(jiān)督檢查和建設(shè)材料及購配件、混凝土預(yù)制構(gòu)件和預(yù)拌混凝土質(zhì)量抽樣檢測;負(fù)責(zé)全縣質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作,參與工程質(zhì)量事故調(diào)查處理,并負(fù)責(zé)工程質(zhì)量事故仲裁和司法鑒定等檢測工作;組織建設(shè)工程質(zhì)量教育培訓(xùn)工作,參與建設(shè)工程新結(jié)構(gòu)、新產(chǎn)品、新技術(shù)、新材料、新工藝的鑒定和推廣工作;參與企業(yè)資質(zhì)審查,行使質(zhì)量表決權(quán),參與本地檢測機(jī)構(gòu)及檢測人員的資質(zhì)考核,組織開展建筑工程見證取樣送檢工作;對責(zé)任主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)違法、違規(guī)行為的調(diào)查取證和核實(shí),提出處罰建議;負(fù)責(zé)全縣房屋建筑工程與市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案;承辦縣委、縣政府和主管單位交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站現(xiàn)在人員32人,其中在職人員32人,本單位內(nèi)設(shè)股室10個(gè):站長室、書記室、辦公室、財(cái)務(wù)室、收費(fèi)室、監(jiān)督室、考評室、檔案室、政務(wù)中心窗口、宏博工程檢測有限公司。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算75萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款75萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,財(cái)政專戶管理資金0.00萬元,上級補(bǔ)助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。收入較去年增加30萬元,主要是因?yàn)闅v年來人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足,為進(jìn)一步健全和完善質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制,規(guī)范工程質(zhì)量監(jiān)督管理程序,特申請?jiān)黾宇A(yù)算經(jīng)費(fèi)。

本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。

(二)支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算75萬元,其中,城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目75萬元。支出較去年增加75萬元,其中項(xiàng)目支出增加30萬元。其中項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)榧哟髮ㄔO(shè)市場項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督管理,確保全年無安全事故發(fā)生。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算75萬元,其中,城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目支出75萬元,占100%,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為75萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。本單位項(xiàng)目支出主要是相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。即建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全管理所發(fā)生用于人員經(jīng)費(fèi)的工資福利支出75萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0.00萬元,2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0.00萬元,未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00元,未安排“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

(三)一般性支出情況

2024年度本單位暫未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn),暫未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購情況

2024年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為75萬元,其中,基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出75萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。


第二部分單位預(yù)算公開表格

                    附件:岳陽縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站預(yù)算公開表格

               岳陽縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站:2024年部門預(yù)算公開表.xlsx