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2021年度岳陽縣住房保障服務(wù)中心部門決算
來源:岳陽縣住建局計(jì)財(cái)股   2022-09-28 15:26
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  2021年度岳陽縣住房保障服務(wù)中心部門決算


  目  錄

  第一部分岳陽縣住房保障服務(wù)中心概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

  第二部分2021年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  第三部分2021年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  十一、一般性支出情況說明

  十二、政府采購支出說明

  十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

  十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

  第四部分名詞解釋

  第五部分附件

  第一部分

  岳陽縣住房保障服務(wù)中心概況

  一、 部門職責(zé)

 。ㄒ唬┰狸柨h住房保障服務(wù)中心是岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位。我中心負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家關(guān)于住房保障和住房制度改革的政策,負(fù)責(zé)全縣保障性住房建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住房保障和住房制度改革、國有企業(yè)住房制度改革等業(yè)務(wù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)全縣存量公有住房出售、保障性住房、房改房上市交易等業(yè)務(wù)受理和報(bào)批;起草和報(bào)批全縣保障性住房分配方案;負(fù)責(zé)全縣保障性住房維修、改造項(xiàng)目的實(shí)施;籌集全縣保障性住房建設(shè)資金、保障性住房貨幣補(bǔ)貼資金;負(fù)責(zé)全縣保障性住房租賃服務(wù)和保障性住房實(shí)物配租工作;負(fù)責(zé)全縣保障性住房服務(wù)對象的登記和調(diào)查核實(shí)等工作;負(fù)責(zé)全縣保障性住房統(tǒng)計(jì)工作; 完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣住房保障服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、財(cái)務(wù)股、工程項(xiàng)目股、住房服務(wù)股四個(gè)股室。辦公室負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常事務(wù),負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、信訪、接待、維穩(wěn)、安全、文稿等工作;財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作,負(fù)責(zé)保障性住房財(cái)務(wù)工作,負(fù)責(zé)有關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作;工程項(xiàng)目股負(fù)責(zé)起草和報(bào)批全縣保障性住房分配方案,負(fù)責(zé)全縣保障性住房維修、改造項(xiàng)目實(shí)施;住房服務(wù)股負(fù)責(zé)全縣保障性住房租賃服務(wù)和保障性住房實(shí)物配租工作,負(fù)責(zé)全縣保障性住房服務(wù)對象的登記和調(diào)查核實(shí)等工作,負(fù)責(zé)全縣保障性住房統(tǒng)計(jì)工作。

 。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成。岳陽縣住房保障服務(wù)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽縣住房保障服務(wù)中心本級(jí),本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門決算。

  第二部分  部門決算表

 。ㄒ姼奖恚

  第三部分  2021年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2021年度收入總計(jì)4479.65萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3440.36萬元),與上年相比,減少1894.35萬元,減少29.72%,主要是因?yàn)閳?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。

  2021年度支出總計(jì)4479.65萬元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金285.19萬元),與上年相比,減少1894.35萬元,減少29.72%,主要是因?yàn)樯夏瓴糠猪?xiàng)目按施工進(jìn)度付款,大量資金均集中在第二年由年初結(jié)余資金支付。

  二、收入決算情況說明

  2021年度收入合計(jì)1039.29萬元(不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:財(cái)政撥款收入970.31萬元,占93.36%;其他收入68.98萬元,占6.64%。

  三、支出決算情況說明

  2021年度支出合計(jì)4194.46萬元(不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:基本支出781.01萬元,占18.62%;項(xiàng)目支出3413.45萬元,占81.38%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)970.31萬元(不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,減少836.84萬元,減少46.31%,主要是因?yàn)閳?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。

  2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)4087.35萬元(不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,增加1200.72萬元,增加41.60%,主要是因?yàn)楸U闲园簿庸こ贪词┕みM(jìn)度付款,大量資金均集中在第二年由年初結(jié)余資金支付。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說

 。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出4087.35萬元,占本年支出合計(jì)的97.45%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加1200.72萬元,增長41.6%,主要是因?yàn)楸U闲园簿庸こ膛飸魠^(qū)改造支出增加。

  (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2021年度財(cái)政撥款支出4087.35萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出200.77萬元,占4.91%;住房保障(類)支出3886.58萬元,占95.09%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為850.21萬元,支出決算數(shù)為4087.35萬元,完成年初預(yù)算的480.75%,其中:

  1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):年初數(shù)為200萬元,支出決算數(shù)為200.77萬元,完成年初預(yù)算的100.39%。主要用于基本支出中人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 、俪青l(xiāng)社區(qū)支出(類)—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)—行政運(yùn)行(項(xiàng))

  年初預(yù)算數(shù)為193萬元,支出決算數(shù)為193萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,主要用于基本支出中人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  ②城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)—住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(項(xiàng))

  年初預(yù)算為7萬元,支出決算數(shù)4.96萬元,完成年初預(yù)算70.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)持平,主要原因是縮減房地產(chǎn)服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)開支。

 、鄢青l(xiāng)社區(qū)支出(類)—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為2.81萬元。主要是財(cái)政根據(jù)項(xiàng)目需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款,此類經(jīng)費(fèi)主要用于基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)。

  2、住房保障支出(類):年初預(yù)算數(shù)為650.21萬元,支出決算數(shù)為3886.58萬元,完成年初預(yù)算的597.74%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是因?yàn)椴糠蓓?xiàng)目屬跨年度完工,部分資金的支付集中在在第二年進(jìn)行支付,主要用于棚戶區(qū)改造建設(shè)支出。

 、僮》勘U现С觯悾U闲园簿庸こ讨С(款)-棚戶區(qū)改造(項(xiàng))

  年初預(yù)算為650.21萬元,支出決算數(shù)為3886.58萬元,完成年初預(yù)算的597.74%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是因?yàn)榭缒甓裙こ,按施工進(jìn)度支付工程款。該項(xiàng)主要用于棚改項(xiàng)目。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2021年度財(cái)政撥款基本支出673.91萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)127.23萬元,占基本支出的18.88%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助.

  公用經(jīng)費(fèi)546.68萬元,占基本支出的81.12%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等支出。

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.1萬元,支出決算為1.03萬元,完成預(yù)算的93.64%,其中:

  因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年未安排出國出境,與上年相比無變化,主要原因是今年及去年均未安排出國出境。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.1萬元,支出決算為1.03萬元,完成預(yù)算的93.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減開支,與上年相比增加1.03萬元,增長100%,增長的主要原因是項(xiàng)目檢查需要。

  公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車,與上年相比無變化,主要原因是今年及去年均未購置公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.03萬元,占100%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0%。其中:

  1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.03萬元,全年共接待來訪團(tuán)組11個(gè)、來賓106人次,主要是國內(nèi)公務(wù)接待支出即與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,本單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,截止2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2021年度本單位無政府性基金預(yù)算支出。

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出546.68萬元,比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))減少176.31萬元,降低24.39%。主要原因是:一是貫徹落實(shí)“過緊日子”有關(guān)要求,壓減一般性支出。二是部分委托業(yè)務(wù)費(fèi)屬跨年度業(yè)務(wù),其支付在第二年的1-2月份支付。

  十一、一般性支出情況說明

  2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元;開支培訓(xùn)費(fèi)3.68萬元,人數(shù)115人,內(nèi)容為專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)和棚戶區(qū)改造新系統(tǒng)上線培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

  十二、政府采購支出說明

  本部門2021年度政府采購支出總額3413.45萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出3413.45萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額3413.45萬元,占政府采購支出總額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

  十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

 。1)績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

  根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金3413.45萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

  組織對“榮家灣鎮(zhèn)天鵝片區(qū)棚改”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出180萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。爭取領(lǐng)導(dǎo)重視,我單位先后多次召開黨委會(huì)、中心專題研究預(yù)算資金績效評(píng)價(jià)管理工作,明確預(yù)算績效管理工作職能小組和職責(zé)分工,確定預(yù)算績效管理工作聯(lián)絡(luò)員,并將其作為部門日常性重要工作來抓。根據(jù)財(cái)政局預(yù)算資金績效評(píng)價(jià)管理辦法和一系列文件精神,結(jié)合我中心實(shí)際,細(xì)化考核指標(biāo),完善考核標(biāo)準(zhǔn),修改制定了《岳陽縣住房保障服務(wù)中心預(yù)算資金績效評(píng)價(jià)考核辦法及實(shí)施細(xì)則》進(jìn)一步明確了績效考核工作目標(biāo),明確了評(píng)價(jià)管理考核責(zé)任,使我中心的各項(xiàng)工作有標(biāo)準(zhǔn)、有措施的穩(wěn)步開展。

 。2)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

  榮家灣鎮(zhèn)天鵝片區(qū)棚改項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為180萬元,執(zhí)行數(shù)為180萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:榮家灣鎮(zhèn)天鵝片區(qū)棚改造項(xiàng)目主要是棚戶區(qū)拆遷戶數(shù)為90戶,拆遷戶數(shù)按每戶2萬撥付到位,施工期限2021.1-2021.11,按工程進(jìn)度,截止2021年12月,按合同約定進(jìn)度100%應(yīng)撥款180萬元,實(shí)際到位180萬,資金到位率為100%。

  發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是各部門銜接有待加強(qiáng);二是項(xiàng)目工程檔案管理需要加強(qiáng),部分資料不齊全,績效評(píng)價(jià)人員收集資料較困難。

  下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)各部門責(zé)任。為了該工程項(xiàng)目順利實(shí)施,岳陽縣住房保障服務(wù)中心成立相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組,做到職責(zé)明確、分工負(fù)責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、齊抓共管,確保組織到位,促使項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照立項(xiàng)要求實(shí)施;二是遵守財(cái)政項(xiàng)目相關(guān)管理制度,做好前期工作。岳陽縣住房保障服務(wù)中心遵循財(cái)政項(xiàng)目相關(guān)管理制度,充分做好項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、申請等前期準(zhǔn)備工作,保障項(xiàng)目有序開展,且后續(xù)項(xiàng)目資料保管及時(shí)、完整。

 。3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)”榮家灣鎮(zhèn)天鵝片區(qū)棚改”項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分,等級(jí)為優(yōu)。

  第四部分 名詞解釋

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等

  農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等

  政府采購 :是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

  會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等

  醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

  其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租金。

  辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

  第五部分 附件

2021岳陽縣住房保障服務(wù)中心決算公開.xls

2021年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx