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岳陽縣建筑市場服務(wù)中心2022年預(yù)算公開
來源:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局   2021-11-19 11:54
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  岳陽縣建筑市場服務(wù)中心2022年預(yù)算公開


  目 錄

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、 部門基本概況

 。ㄒ唬 職能職責(zé)

 。ǘ 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、 部門收支總體情況

 。ㄒ唬 收入預(yù)算

  (二) 支出預(yù)算

  四、 一般公共預(yù)算撥款支出

 。ㄒ唬 基本支出

 。ǘ 項(xiàng)目支出

  五、 政府性基金預(yù)算支出

  六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  (二) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 。ㄈ 一般性支出情況

  (四) 政府采購情況

 。ㄎ澹 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。╊A(yù)算績效情況說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)。

  負(fù)責(zé)全縣建筑市場施工企業(yè)管理,建筑工程報(bào)建,建筑施工安全監(jiān)督,施工企業(yè)勞;鹦袠I(yè)管理。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。

  岳陽縣建筑市場服務(wù)中心屬岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局二級機(jī)構(gòu),副科級單位。岳陽縣建設(shè)工程造價(jià)服務(wù)中心,岳陽縣建筑工程安全監(jiān)督站合署辦公,實(shí)行一套機(jī)構(gòu)、三個(gè)名稱。

  岳陽縣建筑市場服務(wù)中心現(xiàn)實(shí)有在職人員24人。本單位內(nèi)設(shè)股室7個(gè):辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、企管股、造價(jià)站、安全監(jiān)督站及建筑市場股。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算323.46萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款323.46萬元(經(jīng)費(fèi)撥款323.46萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0.00萬元)。收入較去年增加22.87萬元,主要原因是人員增加,相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。

  (二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算323.46萬元,其中,社會保障和就業(yè)24.25萬元,衛(wèi)生健康支出12.12萬元,節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,住房保障17.12萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出269.98萬元。支出較去年增加22.87萬元,其中基本支出增加17.85萬元,項(xiàng)目支出增加5.02萬元。其中基本支出和項(xiàng)目支出較上年增加主要是由于人員增加,相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算323.46萬元,其中,社會保障和就業(yè)24.25萬元,占7.5%;衛(wèi)生健康支出12.12萬元,占3.75%;住房保障17.12萬元,占5.28%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出269.98萬元,占83.47%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)252.86萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出239.90萬元、一般商品和服務(wù)支出12.96萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.00萬元。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算70.6萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,為定額補(bǔ)助70.6萬元,主要用于工作經(jīng)費(fèi)。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  2022年本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款12.96萬元,比上年增加0.54 萬元,增長4.35%。整體與上年度持平。主要原因是:稍有增加為人員增加,相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,因公出國(境)費(fèi)0.00 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0.00 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。較上年“三公”經(jīng)費(fèi)減少0.5萬元,主要原因?yàn)閲?yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的開支。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.72萬元,擬召開2會議,人數(shù)60人,內(nèi)容為建筑市場等方面;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容無;未舉辦   節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:本年度政府采購預(yù)算總額43萬元,其中貨物類采購預(yù)算11.8萬元,工程類采購0.00萬元,服務(wù)類采購預(yù)算31.2萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:本部門共有車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車 0 輛,應(yīng)急保障用車 0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 1臺(地下管網(wǎng)信息系統(tǒng)),單位價(jià)值10(萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022 年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,其中,機(jī)要通信用車 0 輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;新增配備單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺,單位價(jià)值100 萬元以上專用設(shè)備0臺。

 。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為323.46萬元,其中,基本支出252.86萬元,項(xiàng)目支出70.6萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  2022岳陽縣建筑市場服務(wù)中心預(yù)算公開.xlsx